Satış Teklif, Lojistik - Satış Bölümünde, "Kayıt/teklif-Teklif" menüsünün altında yer alır. Müşterilerden gelen stok teklifleri ilk olarak "Satış teklif" bölümünden kaydedilir. "Satış Teklif" ise, müşterinin teklifine karşılık verilen fiyat tekliflerinin kaydedilmesi, daha önce kaydedilen teklif kayıtlarının izlenmesi, üzerinde değişiklik yapılması veya iptal edilmesi için kullanılan bölümdür. Satış Teklif ekranı; Üst Bilgiler, Koşul Bilgileri, Kalem Bilgileri, Toplamlar ve Vadelere Bölme sekmelerinden oluşur.

Üst Bilgiler

Satış Teklif ekranı Üst Bilgiler sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Teklif Ekranı
Teklif No

Yeni bir teklif kaydı girilmesi için, bir önceki teklif kaydının numarası bir artırılarak program tarafından otomatik olarak ekrana getirilen alandır. Rehber butonu  ile, teklif numaralarına ulaşılır. Teklif → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Satış Teklif Parametreleri → “Seri Numarası Takibi” parametresinin işaretlendiği durumlarda, tek karakterlik alfa numerik seri numarası ilgili alana girilir. Program, girilen seri numarasına göre satış teklif numaralarını ayrı ayrı takip eder. Seri girildiğinde, ilgili seri kodunda kalan son numara "Teklif No" alanına aktarılır. Yeni bir kayıt girilecekse, gelen numara klavyede yer alan <Tab> tuşu ile onaylanır ve daha önceden girilen bir kayıt izlenecekse, ilgili kayıt numarasının girilmesi gerekir. 

Cari Kodu

Teklifte bulunan müşterinin, "Cari Hesap Kayıtları" bölümünde tanımlanan kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, cari kodlara ulaşılır.            

Tarih

Teklif formunun üzerindeki tarihin girildiği alandır. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Teslim Tarihi

Teklif edilen stokların, teslim edileceği tarihin girildiği alandır.

İstenen Teslim Tarihi

Müşterinin, teklif ettiği stokları teslim almak istediği tarihin girildiği alandır.

Tipi

Teklif tipinin girildiği alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, "Yurt İçi" ve "Yurt Dışı" seçenekleri arasından seçim yapılır.

İthalat/İhracat Tipi

Tipi alanında "Yurt Dışı" seçeneğinin seçilmesi halinde aktif olan alandır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile, ihracat tipleri arasından seçim yapılır. 

Bu alandaki tipler sadece ihracat amacıyla kaydedilen satış teklifleri için kullanılır. İhracat tipinin doğru şekilde seçilmesi önemlidir.

İthalat/İhracat tipleri aşağıdaki şekildedir:

Fob (Free On Board-Gemi Bordasında Teslim): Yükleme limanına kadar yanaşan vapurun vinç ya da bordasına kadar masraflarının satıcıya (firmaya), geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir.

CIF (Cost, Insurance and Freight- Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun): Mal bedeli, sigorta primi ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir.

Cf (Cost and Freight-Mal Bedeli ve Navlun): Mal bedeli ve nakliye bedelinin satıcıya (firmaya) ait olduğu ihracat şeklidir.

Fot (Free On Train-Trende Teslim): Hareket istasyonunda trenin vinç ya da vagonuna kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanının da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir.

İhr. Kayıt: Malların yurtdışına satılması şartı ile yurtiçine satışının yapılması halinde kullanılan tiptir

Daf (Delivered At Frontier-Sınırda Teslim): Sınırda belirlenen yere kadar olan masrafların satıcıya (firmaya) geri kalanların da alıcıya (müşteriye) ait olduğu ihracat şeklidir.

Exw (Ticari İşletmede Teslim): "Ex works", satıcının (firmanın) malları kendi işletmesinde (fabrika, depo v.b), alıcının (müşteri) emrine hazır halde bulundurmasıyla yükümlü olduğu anlamına gelir. Satıcı (firma), aksi kararlaştırılmadıkça malın alıcı tarafından sağlanan bir araca yüklenmesinden ya da ihraç gümrüğünden geçirilmesinden sorumlu değildir. Alıcı bu noktadan itibaren varış yerine kadar, malın taşınması ile ilgili tüm gider ve risklerin yükümlülüğünü taşır. Bu teslim şeklinde sözleşmede belirtilen satış bedeline yalnızca ambalajlanmış mal bedeli dahildir. Yani teslim tarihinden itibaren her türlü nakliye, yükleme, boşaltma ve sigorta masrafları alıcı tarafından ödenir.

Export Referans No

Export Referans Numarası, sadece yurt dışı tipli tekliflerde geçerli olacak alandır.

Firmalar, yaptığı her ihracata bir numara vermesi gerekir. Programda İhracat faturası oluşturulması için öncelikle, ihracat tipli satış irsaliyesinin girilmesi gerekir.

Finans Modülü→ Dekont→ Kayıt→ İthalat/İhracat İşlemleri → "İhracat Kapatma" bölümünden "Referans No" seçilerek ihracat faturası oluşturulur. İhracat işlemleri tamamlandığında program tarafından oluşturulan ihracat faturasına, irsaliyede girilen Export Referans Numarası aktarılır.

Plasiyer Kod

Tanımlanan plasiyer kodları arasından, rehber butonu  ile seçim yapılarak, istendiği zaman plasiyer bazında rapor alınması için kod girilen alandır.

Proje Kodu

Tanımlanan proje kodları arasından, rehber butonu  ile seçim yapılarak, istendiği zaman proje bazında rapor alınması için kod girilen alandır.

KDV Dahil

Teklif kaydında birim fiyat girilecekse, bu fiyatların KDV dahil olduğunu belirlemek için işaretlenen seçenektir.

Fiyat TarihiSatış teklif fiyat tarihinin girildiği alandır.
Farklı Şube

Satış teklifinin yapıldığı cari hesap/adres ile, stokların teslim edileceği cari hesap/adresin farklı olması halinde kullanılan bölümdür.

Ekrana bu alanın eklenmesi için,  Talep-Teklif Parametreleri → Satış Teklif Parametreleri → Genel 2 → "Farklı Teslim Yeri Kullanılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir.

Cari Bilgiler/İsim, Adres, İlçe, İl, Vergi Dairesi, Vergi No, TCKN, Açıklama-1, Açıklama-2, Açıklama-3

Satış teklifinin müşteriye ait kod bilgisi girildiğinde, cari hesap kayıtlarında bulunan isim ve açıklama bilgilerinin program tarafından ekrana getirildiği alanlardır. Satış teklif kaydı sırasında bu alanlara müdahale edilemez, sadece bilgi amaçlı olarak görüntülenir.

Ek Sahalar

teklif-Teklif Modülü → Kayıt → Talep-Teklif Parametreleri → Satış Teklif Parametreleri → Ek Sahalar → "Ek Sahalar Kullanılsın" parametresi işaretlendiğinde ve ilgili başlık alanları parametrelerde tanımlandığında, cari kod girildikten sonra direkt ekrana bu başlıklar gelerek açıklama bilgisinin girilmesini sağlar. Boş bırakılabilir. Girilen açıklamalar saklanarak daha sonra izlenebilir.

Özel Kod-1, Özel Kod-2, Açıklama, Plasiyer Kodu, Proje Kodu, KDV Dahil, Toplu Depo, Nakliye Katsayısı, Farklı Teslimat (kod, isim, adres, ilçe, il), Cari Bilgiler/İsim, Açıklama-1 Açıklama-2 Açıklama 3 ve Ek Sahalardan oluşan alanlar, Talep-Teklif Parametreleri sayesinde isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.

Koşul Bilgileri

Satış Teklif ekranı Koşul Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Teklif Ekranı
Koşul Kodu

Tanımlaması yapılan koşulun,  rehber butonu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği koddur.

Vade GünüBir borcun ödenmesi için tanınan süredir. Bu alana vade günü girildiğinde, tanımlanan vade için belirlenen liste fiyatı, kalem bilgileri ekranındaki fiyat alanına otomatik olarak yansır.
Koşul TarihiKoşul tarihinin girildiği alandır. Bu alanda tarih, otomatik olarak ekrana gelir. Eğer koşul tarihi değiştirilirse, siparişin girildiği tarihte geçerli olan fiyata göre vade ve iskonto uygulaması yapılır.
Fiyat TarihiSatış teklif liste tarihinin girildiği alandır.
Ödeme Kodu

Teklif kaydı sırasında, koşula bağlı ödeme planının kodu girilmişse, ilgili ödeme kodunun  rehber butonu ile seçim yapılarak ekrana getirildiği alandır. Cari → Kayıt → Koşul Kayıtları → Genel Koşul Kayıtları → Koşul → Genel-2 sekmesinde bulunan "Ödeme Kodu" alanına, o koşula bağlanacak ödeme planının kodu girilmiş ise, ilgili ödeme kodu bu alana program tarafından otomatik getirilir. Teklif belgelerinde koşul uygulamasının olduğu, ancak koşula bağlı ödeme planının olmadığı durumlarda ödeme kodu alanı boş olur ve istenen ödeme planına ait kod girilebilir.

Teklif belgelerinde, cari ödeme planlarının koşul bağlantılı uygulanması için, "Koşul Sabit Kayıtlarıbölümünde bulunan “Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın” seçeneğinin işaretlenmesi gerekir. Koşul uygulamasının kullanılmadığı durumlarda bu alan, "Koşul Bilgileri" ekranı yerine "Üst Bilgiler " ekranında yer alır.

"Koşul Bilgileri" sekmesi, "Talep-Teklif Parametreleri"  sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.

Kalem Bilgileri 

Kalem Bilgileri, Açıklama ve Kalem Listesi alanlarının yer aldığı sekmedir.

Satış Teklif ekranı Kalem Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Teklif Ekranı

Kod

Müşterilerin teklif ettiği stoklara ait kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu  ile stok kodlarına ulaşılır.

İsimStok sabit kayıtlarında kaydedilen stok isminin, program tarafından ekrana getirildiği alandır.

 Yapılandırma Kodu Butonu

Yapılandırma bilgilerinden arama yapmak için kullanılan butondur.

 Asorti Kodu Butonu

Asorti bilgisi girmek için kullanılan butondur.
Asorti Kodu

Asorti kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, tanımlanan özellik kodlarına ulaşılır.

Asorti Kodu AçıklamasıAsorti koduna ait açıklama bilgisinin otomatik olarak ekrana girildiği alandır.
Şube Kodu

Teklife ait şube kodunun girildiği alandır. Rehber  butonu ile seçim yapılır.

Talep No

Talep kayıtlarının girilmesi sırasında satır bazında "Talep No" sorgulanır. Aynı cari için daha önceden girilen teklif kayıtlarının satır bazında teklif haline getirilmesine sağlar. "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken, "Stok Kodu" girildikten sonra "Talep No" alanının yanında yer alan rehber butonuna  tıklandığında herhangi bir bilgi gelmemesinin sebebi, talep kaydında girilen cari için daha önceden stoka ait talep kaydının girilmemesinden kaynaklanır.

Talep haline getirilmesi istenen teklif kaydı rehberden seçildiğine, ilgili stok ile ilgili teklif kaydında girilen "Miktar" ve "Fiyat Bilgileri" ekrana gelir. Bu bilgiler üzerinde değişiklik yapılabilir.

Talep kayıtlarında, stoklar için verilen fiyatlar önem taşır. Bu yüzden "Kalem Bilgileri" sekmesinde iken parametrik olarak (Fatura Modülünde olduğu gibi) Mal Fazlası İskontosu ve Satır İskontosu sorgulanır.

"Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen değerlere göre, "Toplamlar" sekmesindeki tutarlar oluşur. 

Talep Kontrol"Talep No" rehberinden teklif haline getirilmesi istenen teklif seçildikten sonra, ilgili stok kaleminin teklif kaydında kaçıncı sırada girildiği bilgisi "Talep Kontrol" alanından izlenir.

Depo Kodu

Stok → İşlemler → Lokal Depo İşlemleri → "Depo Tanımlama" bölümünden tanımlaması yapılan depo kodunun,  rehber butonu ile depo seçimi yapılarak, her satış teklifinin ayrı ayrı depolarda takip ve raporlanmasını sağlamak amacıyla kullanılan alandır.

Stok → Kayıt → Stok Parametreleri → Lokal Depo Uygulaması parametresini işaretleyerek işlem yapan firmalar, "Depo Kodu" alanını boş bırakamaz.

Miktar

Teklif edilen miktarın girildiği alandır.

Miktar 2Stok bazında teklifin yapıldığı miktar alanıdır. Karma koli uygulamasının kullanıldığı durumlarda, koli stokuna ait miktar girişi için de kullanılır.
Fiyat

İlgili malın birim fiyatının girildiği alandır.

Proje Kodu

Satış teklifinin proje bazında izlenmesini sağlayan alandır.  Rehber butonu  ile, ilgili proje seçimi yapılır.

Örneğin: Firmaya ait, farklı bir konumda yeni bir bina inşa edilmesi durumu bir projedir. Projeye ait bir kod tanımlar ve ilgili projeye ait satışlarda bu kod seçilerek kayıt yapılırsa, gerektiğinde söz konusu projeye ait siparişler bu kod sayesinde raporlanabilir.

Tutar

Girilen stok miktarı ile stok birim fiyatının program tarafından çarpılıp, brüt tutar olarak aktarıldığı alandır. Bu alana müdahale edilemez. Sadece stok miktarında veya birim fiyatında yapılan değişiklikler ile tutarın değişmesi sağlanabilir. Satış teklif kayıtlarında Mal Fazlası İskontosu, Satır İskontosu, Genel İskonto ya da Ek Maliyet bilgileri sorgulanmaz. Bunun sebebi, teklif aşamasında iken genellikle fiyat girilmemesinden kaynaklanır. Satış Teklif Parametrelerine bağlı olarak, Çevrim Değeri, Fiyat Birimi, Teslim Tarihi, İkinci Miktar, Referans Kodu, Ek Alan, Ek Açıklama, döviz bilgileri ve Proje Kodu "Kalem Bilgileri" sekmesinde sorgulanır. Teklifte girilen tüm stok tutarlarının toplamı, ekranın sağ alt köşesinde bulunan Toplam Tutar alanında görünür.

Toplam MiktarTeklifte girilen toplam miktarın izlendiği alandır.
BakiyeTeklifte girilen her stok kodu için, ilgili malın stok hareket kayıtlarındaki bakiyesinin, bilgilendirme amacıyla program tarafından ekrana getirildiği alandır.

 Kalem Görünümünü Değiştir Butonu

Griddeki kalem görünümünü değiştirmek için kullanılan butondur.

Asorti Kodu, Asorti Kodu Açıklaması, Yapılandırma Kod Sihirbazı, Yapılandırılabilir Ürün Girişi, Teslim Cari Kodu, Sipariş No, Satır Açıklama, Depo Kodu, Çevrim Değeri, Ek Alan-1 ve 2, Seri Takibi, Miktar 2, Mal Fazlası, Fiyat Birim, Döviz Tip, İsk.1-6, KDV, Muhasebe Kodu, Hesap İsmi, Proje Kodu, Vade Tarihi alanları, Talep-Teklif Parametreleri sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.

Kalem Bilgilerinde Değişiklik/İptal için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:

  • Yukarıda açıklanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra  <Tab> butonu ile ilerleyerek veya F5 butonuna basılarak, kalem bilgisi kaydedilir ve ekranda satır olarak görünür. Teklif kaydedilmemesine rağmen, satıra aktarılan stok sipariş bilgileri, stok hareket kayıtlarına da işlenir. Dolayısıyla, bu aşamada iken, teklifin tamamı yerine sadece stok çıkış hareketi kaydedilir.
  • Kaydedilen kalem üzerinde değişiklik yapılması istendiğinde, ilgili stok kalemi satırının üzerine çift tıklayarak seçim yapılması halinde, gerekli alan/alanların üzerinde değişiklik yapılabilir. Kaydedilen kalem aynı şekilde seçildikten sonra araç çubuklarında bulunan   kayıt silme butonu ya da klavyedeki F7 butonu yardımıyla ilgili kalem silinir.

Toplamlar

Toplamlar; İskonto ve Maliyet Toplamları, KDV'ler Toplamı ve Genel Toplam, Kayıt Sorgulamaları alanlarının yer aldığı sekmedir. Toplamlar sekmesi, "Kalem Bilgileri" sekmesinde tutar/fiyat bilgisi girilmesi halinde, toplam bilgilerin izlenmesi, ek maliyet ve iskonto girişlerinin yapılması, teklifin kaydedilmesi ve basımının yapılmasını sağlar.

Satış Teklif ekranı Toplamlar sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Teklif Ekranı
Brüt Toplam

Satış teklifinde kaydedilen mal tutarlarının, iskonto düşülmeden önceki brüt tutarını gösteren alandır. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılmaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir.

Mal Fazlası İsk.

"Kalem Bilgileri" sekmesinde "Mal Fazlası" alanı kullanılmışsa, program öncelikle mal fazlası (hediye) tutarını brüt olarak hesaplar, daha sonra iskonto şeklinde brüt tutardan düşer. Bu alanda, satış teklifi kaydında mal fazlası olarak girilen tüm malların toplam tutarı ekranda görünür. Brüt tutardan ilk olarak düşecek iskonto, mal fazlası iskontosudur. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılmaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir.

 Satır İskontosu

Satış teklif kaydı sırasında, satır bazında girilen tüm iskonto oran/tutar toplamlarının program tarafından hesaplanarak ekrana getirildiği alandır. Brüt tutar ve mal fazlası iskontosundan sonra düşülecek ikinci iskonto, satır iskontosudur. "Kalem Bilgileri" sekmesindeki bilgilere göre oluşturulan bir alan olduğu için, elle değiştirme yapılamaz. Buradaki tutarın yanlış olması durumunda, önceki sekmeye (Kalem Bilgileri) geçilerek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılması gerekir.

Fat.Alt. İsk 1, 2, 3

Genel iskonto 1-2-3 tanımlamaları yapıldığında ekrana gelen alanlardır.

"Fatura Altı İskonto-1" alanı; cari hesap için girilen iskonto oranı varsa, bu oran üzerinden hesaplanan tutarın program tarafından ekrana getirildiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme "Oran" alanına, oran üzerinde yapılan düzeltme "Tutar" alanına otomatik olarak hesaplanarak aktarılır.

"Genel İskonto-1-2-3"; mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülecek fatura altı iskontolardır.

"Genel İskonto-3" ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.

Fat.AltM-1, 2

Ek Maliyet-1 veya 2 tanımlamaları yapılmış ise fatura altı ilave maliyetleri otomatik olarak ekrana gelir. Otomatik hesaplaması yapılan bir değer yoksa elle tutar girilebilir.
Genel İskonto 1,2,3

Mal fazlası ve satır iskontolarından sonra, brüt tutardan düşülen fatura altı iskonto alanlarıdır. Bu alanların ismi, satış parametreleri kısmında Genel İskonto veya Fatura Altı İskonto isimlerinden birinin işaretlenmesiyle belirlenen isim ile ekrana gelir.

Genel İskonto-1,  teklif eden müşterinin, cari hesap sabit kayıtlarında tanımlanan iskonto oranı üzerinden hesaplanan tutarın görüntülendiği alandır. Hem tutar hem de oran değeri üzerinde istenilen düzenleme yapılabilir. Tutar üzerinde yapılan düzeltme "Oran" alanına, oran üzerinde yapacağınız düzeltme "Tutar" alanına otomatik hesaplanarak aktarılır. 

"Genel İskonto-3" ayrıca Bölge Farkı İskontosu için de kullanılır.

Ek Maliyet 1,2İlave maliyetlerin girildiği alandır. Otomatik hesaplaması yapılan bir değer yoksa, elle tutar girilebilir.
ÖTVHesaplanan ÖTV tutarının izlendiği alandır.
YuvarlamaSatış teklif genel toplamının yuvarlanması için kullanılan alandır.
Br. 1 Miktar, Br.2 Miktar, Br. 3 Miktar"Kalem Bilgileri" sekmesinde girilen tüm stokların toplam miktar bilgilerinin, stok kartı kayıtlarında tanımlı birinci, ikinci ve üçüncü ölçü birimi cinsinden izlenen alandır.
Satış Teklif Ekranı

KDV’ler Toplamı ve Genel Toplam

Ara ToplamYukarıda anlatılan iskontolar toplamının brüt toplamdan düşülüp, ek maliyet toplamlarının eklenmesiyle oluşan toplamdır. Bu alana elle müdahale edilmez. Bilgilendirmek amacıyla görüntülenen alandır.
KDV 1,2,3,4,5Satış teklifinde girilen stok kalemlerinin, stok sabit kayıtlarında yazılı KDV oranına göre, program tarafından otomatik hesaplanarak ekrana getirildiği alandır.
KDV %

KDV hesaplamalarında kullanılan oranların izlendiği alandır.

Toplam KDV

Farklı KDV oranları üzerinden hesaplanan tutarların toplamının yazıldığı alandır. Hesaplanan değer üzerinde çok küçük bir farklılık olması halinde düzenleme yapılmasını, aksi halde bu değerin değiştirilmemesi tavsiye edilir. Burada yapılacak düzeltme, yukarıda anlatıldığı şekilde hesaplanan KDV tutarları dağılımına yansımaz. Yapılan değişiklik, sadece aşağıdaki genel toplam alanına yansır. Fatura/ Kayıt/Satış Fatura Parametreleri Bölümü’nde “KDV Maliyete Eklensin” parametresi işaretlenmiş ise, bu alanda oluşan tutar muhasebeye entegre olmaz. Stok fiyatlarına KDV tutarları eklenerek stok hareket kayıtlarına aktarılır.

Genel ToplamYukarıda anlatılan işlemler sonucu oluşan son toplamın gösterildiği alandır. Bu tutar üzerinde değişiklik yapmak yerine "Karşı Toplam" alanı kullanılır.
Karşı Toplam

Satış teklifi genel toplam alanında değişiklik yapılması istendiğinde kullanılan alandır.

Resim AlanıSatış teklifine resim yada doküman dosyası eklemek için kullanılan alandır.
Satış Teklif EkranıKayıt Sorgulamaları
Toplam Mal AğırlığıSatış teklifinde girilen stok kalemleri için, “Stok Kartı Kayıtlarında” birim ağırlık tanımlaması ile aktif olan alandır. Program bu ağırlıkları, faturadaki miktarlarla çarparak toplam mal ağırlığını hesaplar ve otomatik olarak ekrana getirir.
Vade Gün/Vade Tarihi

Satış teklif kaydı oluştururken, cari hareket ve stok hareket kayıtlarına işlenecek vade gün/tarihinin belirlendiği alandır.
Stok hareketlerine işlenen vade tarihi, stok hareket girişleri ekranından görüntülenemez fakat raporlardan izlenebilir.

Basım

Girilen satış teklifinin basımı için işaretlenen alandır. Bu alan işaretlendikten sonra “Tamam” butonuna basıldığında, “Dizayn Sorgulama” ekranından dizayn tipi ve yazıcı seçilerek basım yapılır.

Sıralama SeçeneğiBasımı yapılacak olan satış teklif kalemlerini, bu alanda bulunan seçeneklere göre sıralatmak amacıyla kullanılan alandır.
Vadelere BölmeSatış teklif tutarının cari hareket kayıtlarına işlenirken, vadelere bölünerek kaydedilmesi için kullanılan alandır. "Üst Bilgiler" sekmesinde ödeme kodu girilmişse, vadelere bölünen tutarlar program tarafından otomatik olarak bu alana gelir.

Tamam Butonu

Bilgileri girilen satış teklifinin kaydı için kullanılan butondur. Tamam düğmesine basıldığında, teklife ilişkin kayıtlar ilgili entegre bölümlere aktarılır. Teklifin daha önce kaydedilmiş olması ve düzenlenip tekrar kaydedilmesi durumunda, entegre bölümlerden stok ve cari bölümlere işlenen hareketler program tarafından düzenlenir.

Bu kayıtlar, Entegrasyon/Entegrasyon Kayıtlarında “ 2 numaralı " (Düzeltilmiş Kayıt) ya da “4 numaralı " (Düzeltilmiş Bulunamadı) tipte izlenebilir.

Mal Fazlası İskontosu, Satır İskontosu, Genel İskonto, Ek Maliyet 1-2, Sıralama Seçeneği, Vadelere Bölme alanları "Talep-Teklif Parametreleri" sayesinde, isteğe bağlı olarak ekranda yer alabilir/almayabilir.

Vadelere Bölme

Vadelere Bölme sekmesi, teklif tutarının "Cari Hareket Kayıtlarına" işlenirken vadeler bazında bölünerek işlenmesi için kullanılır. Teklifin, "Üst Bilgiler" sekmesine ödeme kodunun girilmesi halinde, vadeler bazındaki tutarlar otomatik olarak ekrana gelir.

Satış Teklif ekranı Vadelere Bölme sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Satış Teklif Ekranı
Vade GünüTeklif vadesinin kaç gün olacağını gösteren alandır.
Vade TarihiTeklif vadesinin ne zaman dolacağını gösteren tarihtir.
OranTeklif tutarının ne oranda bölüneceğini gösteren alandır.
TutarVade günü tutarını gösteren alandır.
Rapor KoduTanımlaması yapılan rapor kodunun girildiği alandır.
Proje KoduTanımlaması yapılan proje kodunun girildiği alandır

Tamam Butonu

Teklif tutarının "Cari Hareket Kayıtlarına" işlenmesi sırasında vadeler bazında bölünerek kaydedilmesi için kullanılan butondur.

Satış Teklif Kaydı, Değişikliği, İptali için yapılması gerekenler aşağıdaki şekildedir:

  • Teklif kaydındaki alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra, teklifin kaydedilmesi için; "Toplamlar" sekmesinde yer alan  butonuna basılması gerekir. Teklif kaydı sonrası, programın entegre bölümlerinden herhangi birine kayıt yapılmaz. Tekliflerin kaydedilmesi, teslimatlar yapıldıkça kalan teslimat ve tekliflerin raporlarını alma açısından önemlidir.
  • Daha önce kaydedilen bir teklif belgesi üzerinde değişiklik yapmak için; "Üst Bilgiler" sekmesinden ilgili teklifin numarası girilir ve klavyede yer alan <Tab> tuşuna basılarak ilerlenir. Böylece, kayıtlı teklife ait önceden girilen bilgiler ekrana gelir. Burada değiştirilmesi istenen alan üzerinde değişiklik yapılabilir. Belge üzerinde değişiklik yapıldıktan sonra, "Toplamlar" sekmesinden belgenin tekrar kaydedilmesi gerekir.
  • Kaydedilen bir satış teklifinin iptali için; teklif "Üst Bilgiler" sekmesinde iken araç çubuklarında bulunan  kayıt sil butonuna ya da klavyedeki F7 butonuna basılması yeterlidir. “Bu ekrana ait tüm bilgileriniz silinecektir. Emin misiniz?” şeklinde bir uyarı ekranı geldikten sonra "Evet" butonuna basılması halinde ilgili teklife ait bilgiler silinir.

Satış Teklifinde Kullanılan Özel Tuşlar" için bakınız; Satış Faturasında Kullanılan Özel Tuşlar.