Şirketin satıcılara ciro ettiği çeklerin Verilen bazında listelerinin alabileceğini rapordur. Cari hesaplara ciro edilmiş çekleri rapor olarak alabilmek için verilen kodu mutlaka girilmelidir. Bu saha boş geçilemez.
Verilene Göre Çek Listesi Ekranı | Genel Kısıtlar |
---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de dökümü alınacak ise işaretlenecek seçenektir. |
Verilen Kodu | Satıcı cari hesap kodunu gireceğiniz sahadır. Bu sahayı boş olarak geçemezsiniz. |
Çek Numarası Aralığı | Raporda sadece, numarası belirli bir aralıkta olan çeklerin listelenmesi isteniyorsa, bu sahaya başlangıç ve bitiş çek numaralarının girilmesi yeterlidir. Bu sahan boş geçilmesi halinde tüm çekler listelenecektir. |
Vade Tarihi | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girileceği sahadır. Burada vade tarihi için aralık vermek mümkündür. Vade tarihi için kısıt verilmesi istenmiyorsa, bu saha boş geçilebilir. |
Durumu | Raporda, sadece, durumu beklemede, karşılıksız ya da ödenmiş olan çeklerin listelenmesi için kullanılan seçenektir. Raporda durum kodu ne olursa olsun, tüm çeklerin listelenmesi isteniyorsa Hepsi seçeneği işaretlenmelidir. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodunun girileceği sahadır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Bu seçeneğin işaretlemesi halinde, çekin kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgileri de listelenecektir. |
Sıralama | Listelenecek çeklerin sıralamasının neye göre yapılacağının belirlendiği alandır. Raporda bulunan Kısıt, Sıralama, Ölçekleme, Yazıcı Seçenekleri sayfalarında bulunan sahalar ve raporun genel kullanımı hakkında detaylı bilgi için bakınız Giriş/Standart Rapor Kullanımı. |