Finans Bölümü'nde, "Raporlar/Müşteri Çekleri " menüsünün altında yer alır. Çeklerin "Alındı Bordro" numaraları bazında tekrar izlenmesini sağlamak için yazıcıdan döküm alınmasını sağlayan bölümdür. Genel Kısıtlar, Kısıt, Sıralama, Ölçekleme ve Yazıcı Seçenekleri sekmelerinden oluşur.
Genel Kısıtlar
Alındı Bordrosu Listesi Ekranı | |
---|---|
Şubeler Dahil | Şubelere ait çek bilgilerinin de listede yer alması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Alındı Bordro No | Dökümü istenen alındı bordro numarasının girildiği alandır. Boş bırakılmaz. |
Çek Numarası Aralığı | Alındı bordrosu listesi almak için çek numarası aralığı girilen alandır. Rehber butonu ile, çek numaraları arasından seçim yapılır. |
Vade Tarihi Aralığı | Raporda listelenmesi istenen çeklerin vade tarihinin girildiği alandır. |
Rapor Kodu | Raporda listelenmesi istenen çeklerin belirli bir rapor koduna sahip olması halinde, ilgili rapor kodu için kısıt verilen alandır. |
Banka Bilgisi Basılsın | Çek kaydı sırasında girilen Çekin Bankası, Hesap Numarası ve Seri No bilgilerinin raporda yer alması için işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Sıralama | Rapor için çek sıralamasının seçildiği alandır. Çek Numarası, Vade Tarihi ve Hiçbiri seçeneklerinden oluşur. |
Proje Kodu Kırılımı Yapılsın | "Proje Kodu Takibi" uygulamasının kullanıldığı durumlarda aktif hale gelen alandır. Proje koduna göre kısıt verilmesi ve proje kodu bazında rapor alınması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. |
Proje Kodu | Girilen aralıktaki proje koduna sahip olan çeklerin, proje kodu bazında raporda listelenmesi için kullanılan alandır. Rehber butonu ile, proje kodları arasından seçim yapılır. |