j-Platform 3.00 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sıra NoTanımAçıklama
1Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannameler ekranı formül alanlarında 300 olan karakter sınırının artırılması talebiVergiye Tabi İşlemler sekmesi özelinde formül ekranı genişletilmiştir.
2Cari hesaplara özgü takip edilen veriler için hazır pano tasarlanması

HTML arayüze sistem tanımlı cari hesaplara ait gösterge panosu (dashboard) tanımlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

3Modüllerin onaya dahil olabilecek işlemlerinde "Onaya Gönder" seçeneğinin toplu seçimi desteklemesinin sağlanması"Onaya Gönder" işleminin toplu bir şekilde yapılması sağlanmıştır.
4Logo Portal Entegrasyonu

Üründe yardım menüsü altına "Logo Portal" seçeneği eklenmiştir. Sadece lisanslı setlerde açılacaktır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

5BA/BS e-Mutabakatlarına TCKN: 11111111111 / 22222222222 olan carilerin dahil edilmemesinin sağlanmasıe-Mutabakat işlemlerinde VKN/TCKN: 22222222222 / 11111111111 olan veya VKN/TCKN boş olan carilerin işlemlere dahil edilmesi önlenmiştir.
6Bildirim ve Onay Yönetimi - Bildirim tanımı formu - Satış/Satınalma faturası filtrelerinde fatura özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanlarının eklenmesi

Bildirim ve onay yönetimi tanım formunda satış ve satınalma faturaları için özel kod 2, 3, 4 ve 5 alanları eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

7Talep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında hangi satırın bütçeye takıldığı uyarısı verilmesinin sağlanmasıTalep fişinde satırlardan biri bütçeye takıldığında satırın malzeme kodu ve miktar bilgisini uyarı mesajına yazması sağlanmıştır.
8Satış Siparişleri durum değişikliği yapıldığı zaman stok kontrolleri ile ilgili uyarıların verildiği ekranda stok kodları ile beraber stok adlarının da yer alması talebiSatış, Satınalma ve Malzeme Yönetimi için stok kontrolleri sırasında alınan uyarıya Malzeme açıklaması da dahil edilmiştir.
9Satış Yönetimi/Fatura Raporları/Satış Faturaları Dökümü rapor filtrelerine 'Üst Seviye Cari Hesap' değişkeninin eklenmesi talebiSatış Faturaları Döküm raporu değişkenlerine Üst Seviye Cari Hesap Kodu değişkeni eklenmiştir.
10Satış Yönetimi parametrelerindeki Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü " parametresinin organizasyonel birim bazında yönetilmesi ihtiyacı

Satış Yönetimi parametrelerindeki "Analiz Boyutu Dağıtım Oranı %100 Değer Aşım Kontrolü" parametresinin Organizasyonel Birim bazında tanımlanabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

11Muhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesi oluşturulduğunda incele seçeneği ile HTML formatında görüntülebilmesinin sağlanmasıMuhtasar ve Prim Hizmet 1003B beyannamesinin HTML ile görüntülenmesi sağlanmıştır.
12Malzeme Yönetimi-Malzeme Fişlerinde "Giriş Ambarı Durum Değiştirme" işlemi toplu olarak yapılabilmesinin sağlanması

Malzeme fişleri için "Giriş Ambarı Toplu Durum Değiştirme" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

13Analiz detaylarının girildiği Satış Faturası, Satınalma Faturası ve Muhasebe Fiş'inde 'Analiz satırını %100'e tamamla' seçeneğinin eklenmesi talebiAnaliz detaylarında sağ click "Analiz Satırını %100'e Tamamla" seçeneği eklenmiştir.
14Finans-Hareketler-Çek/senet bordrolarında girilmiş olan analiz boyutunun, muhasebe fişlerinde çek/senet dışındaki hesaplara da aktarılması talebiÇek senet bordrolarındaki analiz boyutlarının muhasebe fişinde banka, kasa, cari hesap muhasebe kodlarına yansıyıp yansımaması parametrik yapılmıştır.
15Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametrelerde Malzeme Yönetimi öndeğerlerine “Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun. Evet/ Hayır” parametresi talebiMalzeme Yönetimi parametrelerine “Transfer fişleri için muhasebe fişi oluşturulsun:Evet/ Hayır” seçeneği eklenmiştir.
16Genel Muhasebe/İşlemler/Yansıtma İşlemlerinde 700'lü hesaplardaki yıl sonunda yapılan yansıtmaları 771 hesaplara atarken girilen analiz boyutu ve proje kodlarını yansıttığı hesaba otomatik atılması talebi

Yansıtma işlemine Analiz detayları yansıtma- Hesap üzerinden seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

17Genel Muhasebe / İşlemler / Mali Dönemi kapat toplu işleminde analiz boyutlarının kapanış/açılış fişlerine gelmesi talebi

Mali dönem kapama işleminde parametrik olarak Analiz boyutu bilgilerinin de aktarılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

18Varlık Yönetimi-Raporlar-Kullanım Hareketleri Listesi raporunda, mevcut tahsis yeri ve satır açıklaması (amtrans:lineexp) detayının da gösterilmesi talebi

Varlık Yönetimi-Varlık Tahsis Yeri raporu eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

19e-Fatura gönderimi yapanın, yetkisi olmayan faturalarda son değiştiren kullanıcı olarak görünmesinin düzeltilmesiToplu fatura gönderimi ve durum sorgulama işlemlerinde durum sorgulama kısmında yaşanan yetki durumu giderilmiştir.
20Genel Muhasebe-e-Beyannameler-KDV1 beyannamesi formunda "istisnalar- diğer iade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde, "toplamları güncelle" dendiğinde, istisna kapsamına giren tutarların otomatik olarak istisna kodlarına göre yansıması talebiKDV1 beyannamesi- "İstisnalar Diğer İade hakkı doğuran işlemler" sekmesinde Kısmi İstisna Kapsamına Giren işlemler ve Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler alanlarına Teslim ve Hizmet tutarı değerlerinin Hesapla butonu ile getirilebilmesi sağlanmıştır.
21j-Platform işyerleri üzerinden e-Mutabakat bağlantısı tanımlanabilmesinin sağlanması

İşyerleri için mutabakat bilgileri tanımlanması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

22Ana Menü-Genel Muhasebe-Diğer Raporlar-Peşin Ödenen Gider(Gelir) Dağılım Raporu’nda alım iadelerinin(satış iadelerinin) ve alınan fiyat farkı faturalarının(satış fiyat farkı faturalarının) da gelmesi talebi

Fiyat farkı faturalarının peşin ödenen gelir gider dağılımı raporunda listelenmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

23Mevzuat gereği çekilen kredilerin ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara sonrası yıllara denk gelen tutarların ise 400'lü hesaplara dağıtılabilmesi ihtiyacı

Çekilen kredi ana paralarının ilk yıla denk gelen tutarı 300'lü hesaplara, sonrası yıllara denk gelen tutarların 400'lü hesaplara dağıtılması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

24Varyant tanım ekranları revizyonu

Konfigüre edilebilir alanı işaretli malzemeler için özellik tanımları yapılarak; tanımlanmış olan varyant şablon tanımı ile çeşitli varyant kartlarının oluşturulması sağlanmıştır. Oluşturulan varyantlı malzemelerin fiş ve faturalarda seçilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

25Organizasyonel birimlerde arama yapılırken organizasyonel birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılmasının sağlanmasıAdmin tarafında Organizasyonel Birimlerde arama yapılırken Organizasyonel Birimlerin kullanımda veya kullanım dışı durumlarına göre arama yapılması sağlanmıştır.
26Rapor Tasarımı İçerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanı Excel formatında alındığında Excel raporda hiç görünmemesinin sağlanmasıRapor tasarımı içerisinde "Görünür" parametresi işaretli olmayan alanların Excel dosya biçiminde rapor alınırken basılmaması sağlanmıştır.
27Günlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kurun gelmesinin sağlanmasıGünlük Döviz Kurları İndirme İşleminde bir gün önce saat 15:30'da açıklanan kur gelmesi sağlanmıştır.


Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Transfer Fişi bütçe bağlantısı satır açıklamasının uzun olmasından dolayı kopmasının engellenmesiTransfer Fişi satır açıklaması 200 karakterden fazla ise Oracle veritabanında bütçe bağlantısı kurulması sağlanmıştır.
2Lisanslı setlerde Genel Muhasebe/Tanımlar/Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde alınan Lisansınız Yoktur uyarısının kaldırılmasıLisanslı setlerde Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde Lisansınız Yoktur uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
3Talep fişlerinde kullanıcı admin de olsa talep eden bilgisinin öndeğer olarak gelmesinin sağlanmasıTalep fişlerinde kullanıcının talep eden bilgisine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
4Krediler ekranında oluşan banka fişine ait birden çok muhasebe fişi oluşmasının düzeltilmesiKredi üzeriden oluşturulan Banka fişlerine ait Muhasebe fişlerinin, satırlarında oluşan durum giderilmiştir.
5e-Defter gönderilmiş aya ait ikinci hesap planında yer alan fişlerde toplu durum değiştir işlemi ile taslak durumuna getirildiğinde alınan e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının kaldırılmasıİkinci ve üçüncü hesap planına ait muhasebe fişlerinde toplu durum değiştirme işleminde e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının verilmemesi sağlanmıştır.
6Cari hesap ekstresi tasarımında veriye bağlı rapor değişkenlerinden ARPTRNRef alanı eklendiğinde devreden durum satırlarına bir önceki cari hesaba ait son hareket satırındaki veri gelmesinin düzeltilmesiRapora eklenen değişkenin doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır.
7Seri Lot Envanter Raporu filtresiz alındığında malzeme bilgilerinin gelmesinin sağlanmasıLot/Seri Envanter raporuna veri gelmesi sağlanmıştır.
8Banka fişlerinde cari hesaba ait muhasebe kodu değiştirildikten sonra kaynak işlemlerin muhasebe fişini oluştur işlemi ile muhasebe fişlerinde cari hesabın muhasebe kodunun değiştirilmesinin sağlanmasıKaynak işlemlerin muhasebe fişini çalıştır işleminin, banka fişine ait muhasebe fişinde hesap kodlarını değişen kodlar ile güncellemesi sağlanmıştır.
9e-Fatura durumu alıcıda işlendi - başarıyla tamamlandı olan satınalma fiyat farkı faturasının durumu taslak olarak değiştirildiğinde e-Fatura durumunun GİB'e gönderilecek olarak değişmesinin düzeltilmesiGİB'e gönderilen Satınalma Fiyat Farkı Fatura'sının taslak duruma alındığında GİB durumunun doğru gelmesi sağlanmıştır.
10Genel Muhasebe-Tanımlar-Beyannameler-Kurumlar Geçici Beyannamesinde formül alanında 1008 basamaktan fazla bir formül girilerek kaydedildiğinde 1008 basamaktan sonrasının silinmesinin engellenmesiKurumlar geçici beyannamesinde formül alanı karakter sayısı uzatılmıştır.
11Varlık alımında indirim uygulandığında varlık kartının giriş maliyetine indirimi yansıtmasının sağlanmasıSatınalma faturası ile varlık alındığında faturada yapılan indirimin varlık maliyetini etkilemesi sağlanmıştır.
12Satınalma Yönetimi/Hareketler/İşlem dövizli sipariş, faturala ile fatura tarihi değiştirildiğinde işlem dövizi türünün TRY olmasının düzeltilmesiSatınalma ve Satış Fişlerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi türünün değişmemesi sağlanmıştır.
13Admin grubu dışındaki kullanıcılarda bütçelerin durumu değiştirilmek istendiğinde bu kaydı değiştirmeye yetkiniz yok uyarısı alınmamasının sağlanmasıKısıtlı kullanıcıların bütçe durum değişikliği yapabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.
14e-İrsaliyede girilen tarih ve saatle, sevkiyat tarih ve saatin aynı girilip kaydedilmesi talebie-İrsaliye sevkiyat saati ve belge saatinin aynı girilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
15Son setlerde amortisman oluşturup tekrar tabloya girip kaydet dendiğinde uyarı alınmamasının sağlanmasıNakil vasıtası-KKEG amortisman hesaplaması yapılmış ise amortisman tablosu kaydedilirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
16KKEG kapsamında varlık amortismanı ayrılırken doğru muhasebe fişi oluşmasının sağlanmasıNakil vasıtasında Muhasebeleştirme Şekli "sıfır oto (gider)" seçilmiş ise KKEG Dönemsel amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
17Mali döneme sahip firmada varlık satışında yaşanan durumun düzeltilmesiAra mali dönem kullanan firmalarda Satış Faturası için oluşan muhasebe fişinin mali amortisman tutarlarının mali dönem dikkate alınarak getirilmesi sağlanmıştır.
18Finans-Raporlar-Borç Vade Dağılım Raporu filtre verilerek alındığında raporun tamamlanmasının sağlanmasıBorç Vade Dağılım Raporunun tamamlanması sağlanmıştır.
19Mysql DB'de, kurum kart kopyalama işlemi yapıldığında işlemin uyarı almadan tamamlanmasının sağlanmasıKurum kart kopyalama işleminin uyarı almadan tamamlanması sağlanmıştır.
20Satınalma yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturası Varlık Ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme parametreleri ile satırdaki tür ne olursa olsun her durumda diğer varlık oluşmasının düzeltilmesiSatınalma faturası varlık ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme işleminde varlık kategorisinin her durumda diğer varlık olarak oluşmaması sağlanmıştır.
21Cari hesap kartı şahıs şirketi olarak işaretli iken beyannamenin ödemeler sekmesinde veri al işlemi ile gelen satıra unvan bilgisi ve soyadı kolonuna cari hesap kartındaki soyadı bilgisi, adı kolonuna ad bilgisi yansımasının sağlanmasıCari hesap kartında şahıs şirketi işaretli ise beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
22İhracat Yönetimi/Hareketler/İhracat Dosyası içinde eklenen Satış Faturasına sipariş aktar denildiğinde siparişlerin gelmesinin sağlanmasıİhracat dosyası içerisinden eklenen Satış Faturasına, sipariş aktarılması sağlanmıştır.
23Alınan Hizmet Faturası ile girilen bir poliçe sonraki bir tarihte iade edildiğinde sistemin İade Faturasını dahil ederek hizmet Gelir/Gider dağıtımı yapmasının sağlanmasıHizmet Gelir Gider dağıtım işleminin ambar bilgisi olmayan faturalar için de çalışması sağlanmıştır.
24Genel Muhasebe/İşlemler/Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt toplu işleminin aynı gün iptal edilen faturayı hesaplamaya dahil ederek dağıtım yapmasının düzeltilmesi, yapılan iptal işlemini görmesinin sağlanması"Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt" işleminde "İptal" durumlu faturalar ve açılış fişleri dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Dağıtım fişi olan faturanın "İptal" durumuna alınması engellenmiştir.
25Finans Yönetimi/Tanımlar/Mali Yatırımlar ekranında Son Hareket Durumu 'Kapandı' olduğunda mali yatırımın durumunun da 'Kapandı' olarak güncellenmesinin sağlanmasıMali Yatırımlar liste ekranı filtrelerine "Son Hareket Durumu" filtresi eklenmiştir.
26Malzeme Transfer fişi satırında 'Varlık Atamaları' seçildiğinde varlık atama ekranı açılmasının sağlanmasıMalzeme Transfer fişi içerisinde Varlık Ataması seçeneği kaldırılmıştır.
27Tüm raporlar - Rapor Excel'e alındığında tarih kolonu üzerinden filtrele yapılmak istendiğinde Excel filtreleme ekranında yıla göre gruplandırılmasının sağlanmasıRaporlar Excel dosyasına alındığında rapor dosyası içerisinde tarih formatındaki alanlarda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
28Form Yetkileri'nde girilen koşula uygun yetkilendirmenin çalışmasının sağlanmasıKullanıcı form yetkisinin girilen koşula uygun yetkilendirme yapması sağlanmıştır.
29DB connection'da TableSpace'i kullanmadan bağlantı yapılmasının sağlanmasıSadmin'de bağlantı bilgileri girilirken veritabanı adı yazılmadığında Oracle Tablespace'den otomatik bulması sağlanmıştır.
30Zamanlanmış Görevler-Döviz Kur Güncelleme Servisinin tamamlanmasının ve Kur Güncelleme yapılmasının sağlanmasıZamanlanmış Görevler Döviz Kur Güncelleme Servisi ile döviz kurlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
31Döviz Kurları sorgusunda düzenlemeHaftasonu Döviz Kurları çekilirken düzenleme yapılmıştır.