j-Platform 2.74 sürümünde yapılan yenilikler aşağıdaki şekildedir:

Sıra NoTanımAçıklama
1Matbudan e-İrsaliye Özelliği Eklenmesi Talebi

İrsaliye formlarına "Matbudan" alanı eklenmiştir.
"Matbu e-İrsaliye" için gerekli olan matbu irsaliyenin numarası ve tarihi bilgisi, irsaliye üzerindeki "Belge Tarihi, Belge No" alanları üzerinden oluşturulmaktadır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
2e-Dönüşüm-İşlemler-e-Dönüşüm Bilgilerini Güncelleme Ekranında Kontrol Et Butonuna Basınca Tek Etiket Var ise Otomatik Olarak O Etiketin Gelmesinin Sağlanmasıe-Dönüşüm bilgilerini kontrol et işleminde cari hesabın eğer tek bir etiketi varsa, ilgili satıra otomatik olarak seçili gelmesi sağlanmıştır.
3e-İrsaliye/Sanal e-İrsaliye Zorunlu Alan Kontrollerine "Sürücü Bilgileri" Alanının Eklenmesie-İrsaliye/Sanal e-İrsaliye zorunlu alan kontrollerine "Sürücü Bilgileri" eklenmiştir.
4Finans Yönetimi-Cari Hesap Kartı-Bağlı Kayıtlar-Ad, İkinci Ad, Soyad Alan Karakter Sayısının ArtırılmasıFinans Yönetimi-Cari Hesap Kartı-Bağlı Kayıtlar-Ad, İkinci Ad, Soyad alanı 30 karakter olacak şekilde artırılmıştır.
5e-Dönüşüm/Portal Hareketlerinde Gelen Uyarı Mesajının Anlaşılır Hale GetirilmesiSunucudan hatanın "null" gelmesi halinde görünmesi engellenmiştir. Mesajın "Yetkilendirme başarısız oldu. Lütfen 01 kodlu organizasyonel birime ait özel entegratör kullanıcı adı ve parolanızı kontrol ediniz" şeklinde kalması sağlanmıştır.
6Varlık Kartları Üzerinde Özel Kod 2,3,4 ve 5 Alanları İhtiyacı

Varlık kartları üzerine özel kod 2,3,4 ve 5 alanları eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
7Finans-Hareketler-Cari Hesap Fişinde Analiz Boyutu Girdikten Sonra, Banka Fişi ve Faturadaki Gibi Dağıtım Oranının Otomatik 100 Olması TalebiCari Hesap Fişinde Analiz boyutu seçildiğinde Dağıtım Oranının 100 gelmesi sağlanmıştır.
8Varlık Yönetimi/Tanımlar/Ekipmanlar F9 Menüde Bağlı Kayıtlara/Vardiya İstisnaları Seçeneği Eklenmesinin Sağlanması

Varlık Yönetimi/Tanımlar/Ekipmanlar/ F9 / Bağlı Kayıtlar'a Vardiya İstisnaları seçeneği eklendi. Vardiyalar oluşturulurken bu istisnaların da dikkate alınması sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
9Cari Hesap Bazında Kur KullanımıCari Hesap üzerinden tanımlanan Kur tablosundaki değerler ile Cari hesap bazında kur değerlerinin kullanılabilmesi için geliştirme yapılmıştır.
10Satış-Satınalma Yönetimi/Tanımlar/Hizmetler Ekranında Kopyalama İşlemi Yapılırken Muhasebe Bağlantı Kodlarının da Kopyalanması TalebiMalzeme, Hizmet, Malzeme Sınıfı ve Malzeme Takımı için kopyala işlemi yapılıp kaydete basılınca Bağlı Kayıtlarındaki Muhasebe bağlantı kodlarının kopyalanabilmesi sağlanmıştır.
11e-Dönüşüm/e-Fatura ve e-Arşiv Faturalarının GİB'e Gönderilmeden İptal Durumuna Getirilememesi TalebiDurumu e-Arşiv Faturası Oluşturulacak, e-Arşiv Faturası Oluşturuldu, Sunucuya iletildi - İşlenmeyi bekliyor ya da Sunucuda Hata Alındı olan e-Arşiv faturalarının iptal durumuna alınması engellenmiştir.
12Connect'te Gelen Faturalar Üzerinde Uygulanan Hazır Şablonların j-Platformda Olması Talebie-Fatura Posta Kutusu'na alınan iskontolu faturaların hazır UBL şablonu kullanılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.
13e-Bankacılık MT942 Formatının Desteklenmesi

e-Bankacılık modülü üzerinden, bankalardan MT942 formatındaki ekstre dosyalarının da alınabilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
14Finansal Hatırlatıcı Özelliği Eklenmesi

Bildirim ve Onay Yönetimi" modülüne eklenecek olan "Finansal Hatırlatıcı" özelliği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
15Genel Muhasebe Yansıtma İşlemi Yapılırken, Verilen Filtrelere Göre İşlem Yapılacak Muhasebe Fişleri Arasında Taslak Olan Var ise Parametrik Olarak Uyarı Verilmesi İhtiyacıGenel Muhasebe yansıtma işlemi yapılırken, verilen filtrelere göre işlem yapılacak muhasebe fişleri arasında taslak durumunda kayıt var ise parametrik olarak uyarı verilmesi sağlanmıştır.
16Posta Kutusuna Gelmiş Satınalma Faturası İPB Dövizli Bir Faturayı Eşleştirme İşlemi Yaptıktan Sonra e-Fatura Kaydet İşlemi İçeri Alındığında İPB Toplam Tutarının Toplamlar Alanına Gelmesinin SağlanmasıGelen e-Faturalarda İPB toplam tutar alanın dolu gelmesi sağlanmıştır.
17Bildirim Yönetimi/Tanımlar/Mesaj Şablonları/Değişkenler Son Kullanıcıya Uygun Hale GetirilmesiBildirim mesaj şablonları tanımındaki değişken isimleri son kullanıcıya uygun hale getirilmiştir.
18Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel-Öndeğer ve Parametreler Finans Parametrelerinde "Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler" Alanına "Toptan Satış Faturası"nın da Eklenmesi TalebiSistem Ayarları, Finans parametreleri "Cari Hesap Bazında Belge Numarası Kontrolü Yapılacak İşlemler" parametresinde fiş türlerine "Toptan Satış Faturası", "Perakende Satış Faturası" ve "Verilen Hizmet Faturası" türleri eklenmiştir.
19Finans-Cari Hesap İşlem Merkezi İçerisinde Tiger'da Olduğu Gibi Hareket Detaylarının da Görünmesi Talebi

Cari Hesap İşlem Merkezi İçerisinde hareket detaylarının da görünmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
20Admin Panelde Bağlı Kurumda Bulunan 'Unvan' ve 'Tanım' Alanlarının 200 Karaktere Çıkarılması TalebiAdmin panelde bağlı kurumda bulunan 'Unvan' ve 'Tanım' alanları maximum karakter sayısı 200 olarak belirlenmiştir.
21Bütçe Üzerinden Sağ Klikte Toplu Analiz Boyutu ve HKK Giriş Ekranı İhtiyacı

Bütçeler üzerinden sağ klikte Toplu Hesaplama Kontrolleri ve Kriterleri Girişi ile Toplu Analiz Detayları Girişi seçenekleri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
22Durumu 'Onaylı' Olarak Kaydedilen Fatura-Fiş İçin Kayıt Sonrası Muhasebe Fiş Yazdırma Penceresinin Açılabilmesi Amacıyla Parametre TalebiFatura/Fiş durumu "Onaylı" yapıldığında muhasebe fiş yazdırma penceresinin açılmasını sağlayan parametre eklenmiştir.
23Satış Faturası Üzerinden İrsaliyenin Yazdırılabilmesi Talebi

"Satış Faturaları" ekranında bulunan Gönder seçeneği altına "Gönder (İrsaliye)" ve "Toplu Gönder (İrsaliye)" seçenekleri eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
24MT940 Dosyasında Birden Fazla Satır Varsa Her Satır İçin Karşı Hesap Seç Yapılabilmesi

e-Bankacılık/Posta kutusu F9 seçeneklerine "Karşı Hesap Seç (Satırlar)" seçeneği eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
25Genel Muhasebe ve Satınalma Parametrelerindeki Analiz Boyutu Seçeneklerinin Org. Birim Bazında Yönetilmesi İhtiyacı

Genel Muhasebe ve satınalma parametrelerindeki analiz boyutu seçeneklerinin org. birim bazında verilebilmesi sağlanmıştır.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
26e-Deftere Gidecek Olan Kayıtların, Gidecek Olan Bilgileri ile Bir Liste Raporu Alınması ve Giden Kayıtların Kontrol Edilmesi İhtiyacı

Genel Muhasebe/Defter ve Dökümler altında yer alan seçeneklere "e-Defter Kayıtları Listesi" raporu eklenmiştir.

Madde ile ilgili video için tıklayınız.
27Varlık Ataması Yaparken, Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri Ekranında Görünen Seri No Bilgisinin Atama Ekranında da Görünmesi ve Değişiklik Yapılmasına İzin Verilmesinin SağlanmasıSatınalma Faturaları/Varlık Atamaları" ekranı üzerinden erişilen "Otomatik Varlık Kartı Üretme Parametreleri" ekranında, oluşturulacak varlıkların "Seri No" bilgilerinin görülmesi ve değiştirilebilmesi sağlanmıştır.
28Muhasebe Bağlantı Kodlarında, Organizasyonel Birim Filtreleri İçin Çoklu Seçim Özelliğine ve Ters Filtre (Dahil Olmayan Değerler) İhtiyacıMuhasebe bağlantı kodlarındaki org. birim filtreleri için çoklu seçim özelliği ve ters filtre (dahil olmayan değerler) eklenmiştir.
29Finans Yönetimi-Tahsilat Raporları-Tahsilat Analiz Raporunda Tahsilat Tarihi-İşlem Tarihi Farkını Tahsilat Günü Başlığı ile Kolon Olarak Ekleyip, Ağırlıklı Ortalamaya Göre Gecikme Günü Hesaplanması TalebiTahsilat Analizi Raporu tahsilat satırları bölümüne, "İşlem Tarihi" ve "Tahsilat Günü" kolonları eklenmiştir.
30Finans Yönetimi/Tanımlar/Adat Faiz Oranları/Adat Faiz Oranı Ekranına Tarih Filtresi Eklenmesi TalebiFinans Yönetimi-Tanımlar-Adat Faiz Oranı ekranında Tarih filtrelemesi yapılabilmesi sağlanmıştır.


Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra NoTanımAçıklama
1Satış Yönetimi-Hareketler-İşlem Dövizli Sipariş Sevki ile Açılan İrsaliyede Günün Kuruna Göre Toplamların Güncellenmesinin Sağlanmasıİşlem dövizli sipariş üzerinden faturalama işleminde ticari sistem parametrelerinde yer alan "İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde İşlem Dövizli Tutarlar Güncellenecek" parametresinin dikkate alınması sağlanmıştır.
2Satış Yönetimi-Hareketler-Perakende Cari Seçilip Verilen Hizmet Faturası Kaydedildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanmasıe- Arşiv bilgileri "Perakende Cari hesap" işaretli bir cari hesap için hizmet faturası kaydı esnasında uyarı alınmaması sağlanmıştır.
3Satınalma Yönetimi-Hareketler-Doğrudan Satınalma İrsaliyelerinden Girilen Kayıtların e-Dönüşüm Gelen e-İrsaliyeler Ekranında Görünmesinin SağlanmasıSatınalma Yönetimi-Hareketler-Satınalma irsaliyelerinden girilen e-İrsaliyelerin e-Dönüşüm gelen e-İrsaliyeler ekranında görünmesi sağlanmıştır.
4Genel Muhasebe-Tanımlar-Firma Tanımlarında Tüzel Kişilik Seçildiğinde E-DEFTER Şematron Kontrolünde Firma Sahibi Ad-Soyad Bilgisi İstemesinin DüzeltilmesiBağlı kurumda kurum tipi Tüzel kişi seçili olduğunda e-Defter-dosya oluştur işleminde butonuna basıldığında İşveren sekmesindeki adı, soyadı alanlarının dolu olması kontrolü kaldırılmıştır.
5e-İrsaliye Posta Kutusu Penceresinde Cari Hesap Vergi/TC No Kolonunda Doğru Kimlik Numarası Listelenmesinin Sağlanmasıe-İrsaliye posta kutusu ekranında Cari Hesap Vergi/TC No kolonunda e-İrsaliye gönderen firmanın vergi numarası/TC numarası yazılması sağlanmıştır.
6Finans Yönetimi/Hareketler/Ödeme Emirleri/Yeni Ödeme Emri 'Toplamlar' Alanında İPB TRY Olduğunda Toplam Ödeme(İPB) Alanına Bilgi Gelmesinin SağlanmasıYeni Ödeme Emri 'Toplamlar' alanında İPB TRY olduğunda Toplam Ödeme(İPB) alanına bilgi gelmesi sağlanmıştır.
7Satınalma Yönetimi-Hareketler-Farklı Veritabanına Bağlı Olan Kurumda İrsaliyenin Silinmesinin SağlanmasıAdmin üzerindeki bir firmanın "Veri Tabanı Adı" verilerek farklı bir veritabanına bağlı olduğu kurumda irsaliyenin silinmesi sağlanmıştır.
8Finans Yönetimi/Hareketler/Banka Fişleri Oluşturulduktan Sonra İçerisine Girip Tarih Alanı Değiştirildiğinde Vade Tarihinin Güncellenmesinin SağlanmasıVade günü girilmemiş banka fişlerinde tarih değişiklilerinde vade günü hesaplanması engellenmiştir.
9Genel Muhasebe-Hareketler-Kur Farkı Hesaplama ile Oluşan Muhasebe Fişinde Analiz Boyutunu Tüm Satırlara Uygula Dendiğinde Uygulanmış Satırlarda Dağıtım Oranının Doğru Gösterilmesinin SağlanmasıKur farkı fişinde analiz detayı oluşturma işleminde yuvarlamadan kaynaklanan dağıtım oranı gösterimindeki küsurat durumu düzeltilmiştir.
10İhracat Dosyasından Oluşturulan Faturada Muhasebe Fişinin Silinmesiİhracat dosyasından oluşturulan fatura daha sonra bedelsiz olarak işaretlendiğinde muhasebe fişinin silinmesi sağlanmıştır.
11Mali Yatırımlarda Fon İşlemlerinin Banka Fişine Bağlanmasının DüzeltilmesiMadde kapsamında tahsilat ve ödeme fiş türü dışında "Mali yatırımlar" seçeneğinin gözükmemesi sağlanmıştır.
12Tevkifatlı Bir e-Fatura Tasarımında KDV'de Yuvarlamadan Dolayı 0,01 Kuruş Fark Oluşmasının DüzeltilmesiFatura satırları arasında eğer tevkifat uygulanmış bir satır varsa o satır için ayrı alanlar eklenmiştir.
13Maliyetlendirmenin Organizasyonel Birim Bazında Yetkilendirilmemesi TalebiKısıtlı kullanıcı için yetkisi olmayan organizasyonel birimlerin de maliyetlendirme işlemine dahil edilmesi sağlanmıştır.
14Satış İade Faturaları Oluşturulduğunda e-Fatura Durumunun GİB'e Gönderilecek Olarak Oluşmasının DüzeltilmesiSatış iade faturalarının e-Fatura durumlarının doğru oluşması sağlanmıştır.
15e-Dönüşüm Seçili Olmayan Kurumlarda Sanal e-İrsaliye İşaretli Gelmesinin Düzeltilmesie-Dönüşüm seçili olmayan kurumlarda "sanal e-irsaliye" seçeneğinin işaretli gelmesi engellenmiştir.
16Satınalma Yönetimi-Hareketler-İçinde Hizmet Olan Siparişi Hizmet Faturası Seçerek Faturala Yaptıktan Sonra, İçinde Sadece Malzeme Olan Sipariş Faturalada Sipariş Satırlarının Gelmesinin SağlanmasıHizmet satırı olmayan satınalma siparişinde faturalama yapıldığında önceden yapılmış alınan hizmet seçimi dikkate alınmadan malzeme seçim satırlarının getirilmesi sağlanmıştır.
17İhracat Yönetimi-Hareketler-Cari Hesaplar İçin ekle/Değiştir/Sil/Kopyala Dışında Tüm Formlar İçin + ve * Yetkisi Verilmiş Olan Kullanıcı veya Gruba Bağlı Kullanıcı ile İhracat Dosyası Eklenirken Alınan Yetki Kodu Geçersiz Uyarısının Kaldırılmasıİhracat dosyası içinde cari hesap seçimi sonrası yaşanan yetki problemi düzeltilmiştir.
18Red Yanıtı Alan Fatura Otomatik İptal Edilsin Parametresi Açık Olduğunda Statüsünün İptal'e Çekilmesinin SağlanmasıTicari faturanın 8 gün içinde red yanıtı verilmiş fakat ilgili firmada 8 günden daha uzun bir süre sonra posta kutusuna geldiği durumlarda fatura otomatik olarak iptal edilememekteydi. 8 gün içinde yanıtı verilmiş faturalar için kontrol kaldırılmıştır, parametre açık olduğu durumda otomatik olarak faturanın iptal olması sağlanmıştır.
19Banka Muhasebe Mutabakat Raporu Muhasebe Kodu Filtresinde Yıldız KullanımıBanka Muhasebe Mutabakat Raporu, Muhasebe Kodu filtresinde "*" kullanımı sağlanmıştır.
20Admin-Diğer Tanımlar-Adres Bilgileri Listesinde Sırbistan Ülke Kodunun CS Yerine RS Olarak GüncellenmesiAdres bilgileri listesinde Sırbistan ülke kodu RS, Karadağ ülke kodu ise ME olacak şekilde güncellenmiştir.
21Adminde Taşıyıcı Firmalarda Ekle ile Öndeğer Gerçek Kişi Geldiğinde Ad, Soyad, TC Kimlik No Alanlarının Gelmesinin SağlanmasıTaşıyıcı firma eklenirken Kurum Tipi "Gerçek Kişi" seçilmişse TC Kimlik No, Ad, Soyad alanlarının gelmesi ve bilgi girişi yapılabilmesi sağlanmıştır.
22Sevkiyat Fişi Üzerinden Toplu Faturalama Ekranında Filtre Kaydet Çalışmasının SağlanmasıDaha sonradan forma eklenen "Sevkiyat Tarihi", "Sevkiyat Saati", "Taşıyıcı Firma" ve "Teslim Şekli" için ön değer kaydet işleminin yapılması sağlanmıştır.
23e-Dönüşüm-İşlemler-Dönüşüm Bilgileri Güncelleye Basıldığında Müşteri Sayısı Artıkça Ekranın Açılma Süresinin Uzamasının Düzeltilmesie-Dönüşüm-İşlemler-Dönüşüm Bilgileri Güncelle işleminin, yoğun datada uzun sürmesi düzeltilerek bu ekranda performans iyileştirmesi yapılmıştır.
24Malzeme Yönetimi-Envanter Raporunda 10 Adet Malzeme İçin Rapor Filtrelerinde Malzemelere Göre Çekince 2 Dakika Sürerken Ambara Göre Dendiğinde Uzun Sürmesinin DüzeltilmesiEnvanter raporunda Listeleme şekli ambara göre seçilip rapor alındığında uzun sürmemesi sağlanmıştır.
25Banka Muhasebe Mutabakat Raporunun Muhasebe Hesap Bakiyesi ile Uyuşmasının SağlanmasıBanka Muhasebe Mutabakat Raporunda Çek Senet bordrolarına ait muhasebe fişlerine ait numaraların ve hesap kodlarının gelmesi sağlanmıştır.
26Finans-Hareketler-Kasa İşleminde Aynı Cari ya da Banka İçin Birden Fazla Ödeme/Tahsilat İşlemi Var İken, Oluşan Kasa İşleminin Muhasebe Fişi Onaylandığında Durumu Muhasebe Onaylanıyorda Kalmasının DüzeltilmesiFinans-Hareketler-Kasa işleminde aynı cari ya da banka için birden fazla ödeme/tahsilat işlemi varsa ve kasa işlemi için kullanıcı tanımlı muhasebe fiş türünde karşı hesap "öndeğer" seçiliyse; oluşan kasa işleminin muhasebe fişi onaylandığında durumu muhasebe onaylanıyorda kalması düzeltilmiştir.
27Finans-Tanımlar-Cari Hesaplar İlişkili Kayıtlar Üzerinden Açılan Banka Hesapları Ekranında Kayıt Bilgisinde Ekleyen ve Değiştiren Bilgilerinin Doğru GösterilmesiCari Hesap İlişkili Kayıtlar Banka Hesapları liste ekranına "Satır Kayıt Bilgisi" seçeneği eklenmiştir.
28Muhasebe Fiş Satırı İçin Girilen Analiz Boyutu Eksi Tutarlı Olduğunda Analiz Boyutu Durum Raporunda Hareket Görenler Listelensin Filtresinde Kayıt Gelmesinin SağlanmasıAnaliz boyutu Durum Raporunda Hareket görmeyenler Listelenmesin seçili ise eksi tutarlı giriş yapılmış Analiz boyutunun raporda gösterilmesi sağlanmıştır.
29Adat Hesaplama İşleminde Bağlı Kurum Bazında Hesaplama Yaptığında Önceki Aylarda Hesaplanan Aylar İçin Yeniden Hesaplayarak Fatura Oluşturmasının DüzeltilmesiAdat hesaplama işleminde org. birim bazında hesaplama yapıldıktan sonra bağlı kurum bazında işlem çalıştırıldığında tekrar kayıt oluşturmaması sağlanmıştır.
30Onaylanmış Muhasebe Fişleri Analiz Boyutu Değişikliğinin İki Ekranda da Yapılması TalebiOnaylanmış muhasebe fişine değiştirle girilip analiz boyutu satırı eklendiğinde Onaylı muhasebe fişleri ekranındaki muhasebe fişinde analiz boyutu satırının güncellenmesi sağlanmıştır.
31Ayrıntılı Tahsilat ve Ayrıntılı Ödeme Listesi Raporlarında Hem Alacak Hem de Borç Olanların Gelmesinin DüzeltilmesiAyrıntılı Ödeme ve Ayrıntılı Tahsilat listesi raporlarında Borç kapama filtresi kapanmamışlar, kapatılacak veya tümü kapatılacak seçilmişse raporun borç-alacak durumuna göre listeleme yapması sağlanmıştır.
32Öndeğer ve Parametrelerde e-Fatura İrsaliye Eşleştirmesi Parametresi Değiştirilip Kaydedildikten Sonra Ürüne Yeniden Giriş Yapıldığında Eski Haline Dönmesinin DüzeltilmesiTablo güncellemesi ile ilgili parametrenin değerinin güncellenmesi sağlanmıştır.
33Aşağıdaki Yetki Kodları Tanımlandığında Malzeme Fişleri Ekranında Yetkiye Uygun Kayıtların Listelenmesinin SağlanmasıOrg. Birim için 01* şeklinde ve Malzeme için yetki kodu tanımlandığında malzeme fişleri ekranında bu yetkilere uygun kayıtların listelenmesi sağlanmıştır.
34Finans-Cari Hesap Raporları-Cari Hesap Ekstresi Raporunda, Cari ve Banka Fişlerine Ait Belge Numarasının Gelmesinin SağlanmasıCari hesap ekstresi raporunda Belge No alanı Makbuz No olarak değiştirilmiş, Banka ve Cari hesap fiş satırlarında girilmiş makbuz no bilgisinin bu alana gelmesi sağlanmıştır. Ayrıca bu fişlerde fiş geneline girilen Belge No için yeni Belge No alanı eklenmiştir.
35Satınalma/Satış Faturalarındaki Analiz Boyutu Dağıtım Oranlarında Ondalık Sayısı 2'den Fazla Olduğunda Bu Faturaların Muhasebe Fişlerindeki Dağıtım Oranlarının Fatura ile Aynı Olmasının SağlanmasıFatura analiz boyutu dağıtım oranları ile faturaya bağlı oluşan muhasebe fişindeki dağıtım oranında yapılan yuvarlamadan dolayı iki fiş arasında fark oluşmaması sağlanmıştır.
36Genel Muhasebe-Hareketler-e-Deftere Tabi Bir Kurumda Muhasebe Fişi Kaydet Sırasında Kaynak Belge Detayı Uyarısı Verdiğinde Fiş İçinden Durum Değiştir ile Fişin Onaylanıp Kaydedilmesinin Düzeltilmesie-Deftere tabi bir kurumda muhasebe fişi kaydet sırasında kaynak belge detayı uyarısı verdiğinde fiş içinden durum değiştir ile fişin onaylanıp kaydedilmesi engellenmiştir.
37e-Fatura Olan Satış Faturalarında Durum Değiştirmede DüzenlemeFatura durum değiştirme işleminde, faturanın numarası değişmeyeceği için bu kontrolün gereksiz yere yapılması engellenmiştir.
38Varlık Yönetimi-Tanımlar-Varlık Kartında Sabit Kıymet Kaydı Sekmesinde İktisadi Varlık Kaydı Türü, 3.13.11.8 Kodlu Cerrahi El Aletleri Seçildiğinde Amortisman Süresinin Doğru Gelmesinin SağlanmasıVarlık tanımlarında iktisadi varlık kaydı türü "3.13.11.8" seçildiğinde amortisman süresinin 7 olarak gelmesi sağlanmıştır.
39Finans-Hareketler-Cari ve Banka Fişleri Muhasebe Fişlerinin Satırlarının Doğru Tür ile Oluşmasının SağlanmasıFinans-Hareketler-Cari ve banka fişlerinin muhasebe fişlerinin satırlarının doğru tür değeri ile gelmesi sağlanmıştır.
40Admin-Diğer Tanımlar-Raporlar-Grup Yetkileri Raporu ve Kullanıcı Yetkileri Raporunda, Ana Menüde Herhangi Bir Modül Gizli Olduğunda Aktif Görünmesinin DüzeltilmesiGrup yetkileri raporu ve kullanıcı yetkileri raporunda, ana menüde herhangi bir modül gizli olduğunda aktif görünmemesi sağlanmıştır.
41Yetkisiz Bir Kullanıcıda LDAP Eşleştirilmesi Yapıldığında Uyarı Alınmamasının SağlanmasıYetkisiz kullanıcılarda LDAP_AUTOLOGIN kapalı iken domain kullanıcı adı ve şifre ile sisteme yetkisiz olarak giriş yapılması sağlanmıştır.