Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 Sipariş fişi tasarımına ilgili kişi bilgilerinin yazdırılması adına değişken eklenmesi talebi

Sipariş fişi tasarımına "Yetkili Kişi" olarak işaretlenmiş "İlgili Kişi" bilgilerinin yazdırılması adına değişkenler eklenmiştir. Rapor özelliklerinden değişken sırası özelliği kullanılarak ilgili kişi kayıtlarından istenilen kaydın getirilmesi sağlanmıştır.

2 Gelen e-Faturalar için kaydetme aşamasında "analiz detaylarının" girilebilmesi talebi

"Kabul" işlemi üzerinden yürütülen fatura kaydetme sürecine eklenen "Fatura Görüntülenerek Kaydedilsin" seçeneği ile kaydetme aşamasında açılan faturaların satırlarına analiz detayı girilebilmesi sağlanmıştır.

3 "e-Fatura/Posta Kutusu" üzerinden kaydedilecek faturanın açılması talebi

"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" browserında "Kabul" işlemi üzerinden yürütülen fatura kaydetme sürecine "Fatura Görüntülenerek Kaydedilsin" seçeneği eklenmiştir. Süreçte bu seçenek işaretlenerek devam edildiğinde, kaydedilecek fatura açılacaktır. Açılan faturada izin verilen alanlarda düzenleme yapılarak fatura kaydedilebilecektir.

4 Cari hesap ekstresi raporu için A4 boyutuna uygun standart tasarım eklenmesi talebi

Cari hesap ekstre raporu tasarımlarına "A4 Standart Cari Ekstre" ismi ile A4 boyutuna uygun tasarım eklenmiştir. Tasarım içeriği değiştirilemez veya silinemez. Ancak kopyalanarak yeni tasarım üzerinde istenilen değişiklikler yapılabilir.

Detay için tıklayınız
5 Satış teklif raporunda satır açıklaması alanının gelmesi talebi

Teklif raporunda açıklama alanının görüntülenmesi sağlanmıştır.

6 Faturalarda emanet stok takibi yapılabilmesi talebi

Emanet stok özelliğinin kullanılabilmesi için "Sistem Ayarları/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme Hareketleri" başlığı altına eklenen "Emanet Stok Durumu İzlenecek" parametresinin "Evet" seçili olması gerekir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde "Malzemeler" browserına "Emanet Stok (Satınalma)" ve "Emanet Stok (Satış)" kolonları gelecektir.

Faturada yer alan "Emanet" alanı işaretlenir ise malzeme sevkiyat işlemi için bekleyecektir ve faturadaki miktarlar, emanet stoğunda görünecektir. Emanet malzemelerin sevk işlemleri irsaliyeler browserının yanı sıra "Malzemeler" veya "Cari Hesaplar" browserlarının sağ tuş menüsündeki "Emanet Stok Hareketleri" üzerinden yapılabilecektir.

Ayrıca emanet stok hareketleri için mevcut stok hareketlerinden farklı muhasebe hesabı tanımlanabilir.  Malzeme türündeki muhasebe bağlantı kartlarına eklenen "Emanet Stok Hesabı" işaretlenerek, emanet stok hareketinin hangi hesapta muhasebeleşeceği belirlenebilir. Malzemelerin stoğa girişi veya stoktan çıkışı (sevkiyatı) yapıldığında ana bağlantılarda muhasebeleşme işlemi tamamlanacaktır.

Detay için tıklayınız
7 e-Fatura tasarımında cari hesap bakiyesinin kullanılabilmesi talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/e-Fatura.e-Arşiv İşlemleri" parametrelerine "Cari Hesap Bakiye Bilgileri Gönderilsin" seçeneği eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde fatura kaydedilirken, kaydedilen fatura tutarı dahil cari hesap bakiyesi hesaplanarak fatura xmlinin bu bilgiler ile oluşması sağlanacaktır. xml'de yer alan bilgiler kullanılarak e-Belge tasarımına cari hesabın bakiye bilgisi eklenebilir.

8 İthalat ve İhracat dosyaları içerisinden eklenen faturaların güncel Logo Bulut ERP fatura arayüzü ile oluşturulabilmesi talebi

İthalat ve ihracat dosyası içerisinden fatura eklendiğinde, güncel fatura arayüzü ile açılması sağlanmıştır.

9 Hızlı üretim fişi tasarımlarında malzemenin marka bilgisinin kullanılabilmesi talebi

Hızlı üretim fişinin "Gönder" seçeneği ile alınan çıktıları için yapılan tasarımda malzemenin marka bilgilerine ait değişkenlerin kullanılması sağlanmıştır.

10 Ürünün faturası sevkiyatından önce düzenlenmiş ise stok hareketinin emanet olarak işlem görmesi talebi

Emanet stok özelliğinin kullanılabilmesi için "Sistem Ayarları/Malzeme Yönetimi/Parametreler/Malzeme Hareketleri" başlığı altına eklenen "Emanet Stok Durumu İzlenecek" parametresinin "Evet" seçili olması gerekir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde "Malzemeler" browserına "Emanet Stok (Satınalma)" ve "Emanet Stok (Satış)" kolonları gelecektir.

Faturada yer alan "Emanet" alanı işaretlenir ise malzeme sevkiyat işlemi için bekleyecektir ve faturadaki miktarlar, emanet stoğunda görünecektir. Emanet malzemelerin sevk işlemleri irsaliyeler browserının yanı sıra "Malzemeler" veya "Cari Hesaplar" browserlarının sağ tuş menüsündeki "Emanet Stok Hareketleri" üzerinden yapılabilecektir.

Ayrıca emanet stok hareketleri için mevcut stok hareketlerinden farklı muhasebe hesabı tanımlanabilir.  Malzeme türündeki muhasebe bağlantı kartlarına eklenen "Emanet Stok Hesabı" işaretlenerek, emanet stok hareketinin hangi hesapta muhasebeleşeceği belirlenebilir. Malzemelerin stoğa girişi veya stoktan çıkışı (sevkiyatı) yapıldığında ana bağlantılarda muhasebeleşme işlemi tamamlanacaktır.

11 Sözleşmeler browserında yüklenici bilgileri ile arama yapılabilmesi talebi

"Satış/Satınalma Sözleşmeleri" browserlarında "Yüklenici Kodu" ve "Yüklenici Açıklaması" alanlarında arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

12 e-Defter Oluştur işlemi ile açılan ekranda organizasyonel birimin öndeğer gelmesi talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Öndeğerle/e-Defter" başlığı altına "Öndeğer Organizasyonel Birim" seçeneği eklenmiştir. Seçilen değer "e-Defterler/Ekle" ile açılan defter tanımlama kartındaki organizasyonel birim alanına öndeğer yansıyacaktır.

13 YPB para birimli cari hesaba fişlerde dövizli hareket oluşturulduğunda İPB bilgisinin muhasebe fişine yansıması talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel" başlığı altına "Kaynak Fişin Döviz Bilgileri Aktarılsın" parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Evet" seçildiğinde banka, cari hesap ve kasa fişlerinden girilen "Cari Hesap Döviz Bilgileri" fişe bağlı oluşan muhasebe fişine taşınacaktır. Bunun yanı sıra karşı hesabın cari hesap olduğu muhasebe fişlerinin sağ tuş menüsüne eklenen “Cari Hesap Döviz Bilgileri” üzerinden cariye ait işlem para birimi girişi yapılabilecektir.

Detay için tıklayınız
14 Kiralama sözleşmesine ait analiz detaylarının sözleşmeye bağlı muhasebe fişlerine aktarılması talebi

Kiralama kayıtlarının sözleşmesine eklenen analiz detaylarının, sözleşme muhasebe fişlerine aktarılabilmesi sağlanmıştır. Bunun yanı sıra "Faaliyet Kiralama Gider Tahakkuklarını ve Ödemelerini Muhasebeleştir" işlemi ile oluşan muhasebe fişlerine de sözleşmedeki analiz detayları aktarılmaktadır.

Detay için tıklayınız
15 Sözleşme fatura akışında bütçe takibi yapılabilmesi talebi

Sözleşme üzerinden sipariş açılmadan fatura oluşturulduğunda, sözleşme miktarının kısmi veya tamamının faturalandırılmasına bağlı olarak, bütçe tanımına göre analiz detayları da dikkate alınarak, bütçe bağlantılarının oluşması sağlanmıştır.

16 Cari hesap muhasebe bağlantı şablonunda bağlantı türü bazında cari hesap kodu kullanılabilmesi talebi

Mevcut yapıda "Sistem Ayarları/Tanımlar/Ticari Sistem/Cari Hesap Muhasebe Şablonları" ekranının alt bölümünde yer alan ve tüm bağlantı türleri için geçerli olan "Cari Hesap Kodu Kullanılsın" alanı kaldırılarak şablon tablosuna eklenmiştir. Böylelikle "Cari Hesap Kodu Kullanılsın" seçeneği işaretlendiğinde, tüm hesap türleri için oluşturulan muhasebe bağlantı kodları yerine yalnızca tabloda seçilen hesap türleri için carinin muhasebe bağlantı kodları tanımlanacaktır.

Detay için tıklayınız
17 Satış/Satınalma fiyat tekliflerine cari kartın ödeme planı değerinin yansıması talebi

"Satış/Satınalma Fiyat Teklifi" formlarına "Ödeme Planı" alanı eklenmiştir. Teklifin cari hesabına ait ödeme planı öndeğer yansıyacaktır.

Detay için tıklayınız
18 Satış/Satınalma tekliflerinde tanımlı birim fiyatın kullanılabilmesi talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Öndeğerler/Genel/Birim Fiyat Öndeğeri" seçeneğinin satış/satınalma tekliflerinde de geçerli olması sağlanmıştır. Böylelikle teklif satırında malzeme/hizmet seçimi yapıldığında öndeğer tanımındaki seçeneğe göre satırın birim fiyatı otomatik gelecektir.

Detay için tıklayınız
19 Enerji faturalarının e-Belge olarak düzenlenebilmesi talebi

Şarj hizmetine ilişkin düzenlenen faturaların "Enerji" senaryosunda "e-Fatura" ve "e-Arşiv Fatura" olarak işlem görmesi sağlanmıştır. "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" seçeneklerine eklenen "Şarj" ve "ŞarjAnlık" değerlerine göre faturada olması zorunlu alanların kontrolü yapılmaktadır. Enerji faturalarına ait bilgiler "e-Dönüşüm Detayları/Enerji Faturası Bilgileri" tabından girilebilecektir.

Detay için tıklayınız
20 "e-Ekstre Al" işleminin zamanlanmış görev üzerinden çalıştırılması talebi

"Zamanlanmış Görevler/e-Dönüşüm" modülü işlem seçeneklerine "Online Hesap Özeti Listeleme Servisi" eklenmiştir. Bu seçenek üzerinden "e-Bankacılık/Posta Kutusu (OHÖ)" ekranında yer alan "e-Ekstre Al" işlemi zamanlanmış görev olarak tanımlanabilecektir. Görev tanımında belirtilen periyoda göre işlemin tetiklenmesi sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız
21 Cari hesap türündeki muhasebe bağlantılarında cari hesap için filtreleme yapılabilmesi talebi

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Grupları/Cari Hesap" türündeki bağlantı tanımı kartlarına "Cari Hesap Kodu" filtresi eklenmiştir. Cari hesap bazında muhasebe bağlantısı tanımlanabilecektir.

22 Gelecek yıllara ait gelir/gider dağıtımlarının yılın son gününe atılması talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Genel Muhasebe/Parametreler/Genel" altına "Hizmet Gelir/Gider Dağıtımı Gelecek Yıllar Hareketi Vade Tarihi" seçeneği eklenmiştir. Parametre seçenekleri "Dağıtılacak Yılın İlk Günü, Geçmiş Yılın Son Günü" şeklindedir. Dağıtılacak yılın ilk günü, seçimi yapıldığında mevcuttaki gibi gelecek yılın ilk günü olan 1 Ocak tarihine fiş oluşacaktır. Geçmiş yılın son günü, seçildiğinde ise dağıtıma konu olan fatura tarihindeki yılın son günü olan 31 Aralık tarihli fiş oluşacaktır.

Detay için tıklayınız
23 "Alacak Bakiye Verme Durumları" parametresine "Kullanıcı Uyarılacak" seçeneğinin eklenmesi talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Finans Yönetimi/Parametreler/Alacak Bakiye Verme Durumları/Banka Hesabı Alacak Bakiye Verdiğinde" parametresinin seçeneklerine "Kullanıcı Uyarılacak" değeri eklenmiştir. Parametrede bu değer seçili ise, banka hesabının alacak bakiye vermesi durumunda uyarı mesajı ile bilgilendirme yapılacaktır. Kullanıcının tercihine göre işleme devam edilebilir.

Detay için tıklayınız

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 Pivot raporlar üzerinden excele aktarım yapıldığında verilerin doğru bir şekilde listelenmesi talebi

Pivot raporlar üzerinden excele aktarım yapıldığında verilerin doğru bir şekilde listelenmesi sağlanmıştır.

2 Diva'dan e-İrsaliye yapısında "Satınalma İade İrsaliyesi" aktarımı yapıldığında Taşıyıcı kodu veya Sürücü Bilgileri için uyarı alınmadan aktarım yapılabilmesi talebi

Diva uygulamasında sürücü bilgileri dolu ise Diva uygulamasından gelen kayıda ait sürücü bilgileri ile, Diva uygulamasında sürücü bilgileri boş ise Diva Entegrasyon Ayarları, Kullanıcı Parametreleri sekmesine eklenen "Taşıyıcı Firma Kodu" alanında girilmiş değer ile aktarım yapılabilecektir.

3 Satış Hareketleri dökümü raporunda satırlara girilen tevkifat pay ve payda bilgisini veren değişkenlerin eklenmesi talebi

Satış Faturaları Dökümü ve Satış Hareketleri Dökümü raporları için TevfikatPay ve TevfikatPayda değişkenleri eklenmiştir.

4 "İrsaliye yerine geçer" alanı işaretli olan Cari hesap kartı seçilerek girilen satış siparişi üzerinden sağ tuş menünden faturala seçimi ile oluşan irsaliyenin e-İrsaliye türünde oluşmaması talebi

"İrsaliye yerine geçer" alanı işaretli cari hesap kartı ile oluşturulan siparişin faturala işlemi ile otomatik oluşan irsaliye kaydının e-İrsaliye türünde oluşmaması sağlanmıştır.

5 Satış noktası modülünden fatura girişinde barkod numarası alanında 10 karakterden fazla giriş yapılabilmesi talebi

Satış noktası modülünden fatura girişinde barkod numarası alanında 10 karakterden fazla sayıda giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

6 Verilen Serbest Meslek Makbuzu üzerinden gelir fişi oluştur işleminde oluşan gelir fişine tutarların yansıması talebi

Verilen Serbest Meslek Makbuzu üzerinden gelir fişi oluştur işleminde oluşan gelir fişine tutarların yansıması sağlanmıştır.

7 e-Ekstre al işleminde daha önce kaydedilmiş olan ekstrelerin durumunun kaydedilecek olarak değişmemesi talebi

e-Ekstre al işleminde daha önce kaydedilmiş olan ekstrelerin durumunun kaydedilecek olarak değişmemesi sağlanmıştır.

8 "Satınalma dosyaları" üzerinden yapılan teklif değerlendirme işleminde uyarı alınmadan değerlendirme ekranının açılması talebi

"Satınalma Dosyası" üzerinden yapılan teklif değerleme işleminin uyarı alınmadan açılması sağlanmıştır.

9 Enflasyon düzeltmesi için oluşan muhasebe fişlerinin e-Deftere yansıması talebi

Defter oluştur ile oluşan xmlde enflasyon muhasebesi türündeki muhasebe fişlerinin dahil edilmesi sağlanmıştır.

10 "Ayrıntılı Tahsilat Listesi" raporunda karşılaşılan yavaşlık durumunun incelenmesi talebi

"Finans Yönetimi/Ödeme ve Tahsilat Raporları/Ayrıntılı Tahsilat Listesi" raporunun performansı iyileştirilerek daha kısa sürede alınması sağlanmıştır.

11 "e-İrsaliye/Posta Kutusu/Sipariş Eşleştir" işleminde alınan eşleştirme kontrolü uyarısının düzeltilmesi talebi

Posta Kutusu'na alınan e-İrsaliyede fiyat bilgisi olmadığı durumda "Sipariş Eşleştir" işleminin yapılmasını engelleyen kontrol kaldırılmıştır. Fiyat bilgisi olmayan gelen e-İrsaliyelerde sipariş eşleştirme işleminin yapılması sağlanmıştır.

12 Teklifler browserında cari hesap bilgilerine göre filtreleme yapılabilmesi talebi

Teklifler browserında cari hesap kodu ve açıklamasına göre filtreleme ve arama yapılabilmesi sağlanmıştır.

13 Sıfır tutarlı oluşturulan faturanın muhasebe onaylı durumuna geçmemesi talebi

Faturanın öndeğer durumu "Muhasebe Onaylı" olduğunda sıfır tutarlı kaydedilen faturanın "Onaylı" durumuna geçmesindeki refresh sorunu düzeltilmiştir.

14 Değiştir ile açılan faturanın özel matrah tipinde muafiyet bilgisi ile kaydedilebilmesi talebi

Değiştir ile açılan faturada "e-Fatura/e-Arşiv Tipi: Özel Matrah" olarak değiştirildiğinde muafiyet kodu alanında yapılan seçimin kaydedilmesi sağlanmıştır.

15 "Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama" işlemine iptal durumlu e-Arşiv faturalarının dahil edilmesi talebi

"e-Dönüşüm/İşlemler/Toplu Fatura Gönderimi ve Durum Sorgulama" işlemi ile iptal durumunda olan e-Arşiv faturalarının gönderim ve durum sorgulama işlemlerinin yapılabilmesi sağlanmıştır.

16 Teklif tasarımlarında alt bilginin sadece son sayfada görülebilmesi talebi

Satış/Satınalma tekliflerinin "Gönder" seçeneği ile oluşturulan tasarımlarında altbilgi kullanıldığında, eklenen alt bilginin raporun her sayfasında görünmesi yerine sadece son sayfasında görünmesi sağlanmıştır.

17 Transfer fişinde "e-İrsaliye" seçiminin kaldırılabilmesi talebi

Transfer fişi "e-İrsaliye" işareti kaldırılarak kaydedilip, daha sonra değiştir ile açıldığında "e-İrsaliye" değerinin işaretsiz gelmesi sağlanmıştır.

18 Malzeme/Hizmet kayıtlarının muhasebe bağlantı tanımlarında kullanım yeri kontrolünün yapılmaması talebi

Malzeme/Hizmet türündeki kayıtların "Kullanım Yeri" bilgisinden bağımsız olarak muhasebe bağlantılarının tanımlanması sağlanmıştır.

19 "Toplu Sipariş Faturalama" işleminde sadece hizmet satırı olan siparişlerin faturalanması talebi

"Satış/Satınalma Yönetimi/İşlemler/Toplu Sipariş Faturalama" işlemi ile satırında sadece hizmet kalemi olan siparişlerinde faturalanması sağlanmıştır.

20 Promosyon olarak verilen malzeme takımı bileşenlerinin KDV tutarının fatura görselinde toplama yansımaması talebi

Promosyon olarak girilen malzeme takımına ait bileşenlerin KDV tutarının, fatura görselinde toplama dahil edilmediği haliyle gösterilmesi sağlanmıştır.

21 Gönderilen e-SMM tasarımlarına perakende cari bilgilerinin yansıması talebi

Gönderilen e-SMM belgesinin cari hesabı perakende cari ise, e-SMM tasarımında alıcı bilgilerinin makbuz da girilen perakende müşteri bilgileri olarak görünmesi sağlanmıştır.

22 e-Beyanname formül kullanımındaki fatura net tutarları ile ilgili fonksiyonların hesaplamalarının düzenlenmesi talebi

e-Beyanname "INVNET, INVSUM" formül hesaplamalarındaki çoklama hatası düzeltilmiştir.

23 KDV1 Beyannnamesi "Ekler/Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" gridine tevkifat uygulanan hareketlerin yansıması talebi

KDV1 beyannnamesi "Ekler/Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim" tabında "Veri Al" işleminde, faturada tevkifat uygulanmayan ama sonradan tevkifat uygulansın olarak seçilmiş malzemenin bulunduğu fatura kayıtlarının gelmemesi sağlanmıştır.