Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Sıra NoTanımAçıklama
1Transfer Fişi bütçe bağlantısı satır açıklamasının uzun olmasından dolayı kopmasının engellenmesiTransfer Fişi satır açıklaması 200 karakterden fazla ise Oracle veritabanında bütçe bağlantısı kurulması sağlanmıştır.
2Lisanslı setlerde Genel Muhasebe/Tanımlar/Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde alınan Lisansınız Yoktur uyarısının kaldırılmasıLisanslı setlerde Beyanname üzerinde sağ klik/Durumunu Değiştir işleminde Lisansınız Yoktur uyarısı alınmaması sağlanmıştır.
3Talep fişlerinde kullanıcı admin de olsa talep eden bilgisinin öndeğer olarak gelmesinin sağlanmasıTalep fişlerinde kullanıcının talep eden bilgisine öndeğer olarak gelmesi sağlanmıştır.
4Krediler ekranında oluşan banka fişine ait birden çok muhasebe fişi oluşmasının düzeltilmesiKredi üzeriden oluşturulan Banka fişlerine ait Muhasebe fişlerinin, satırlarında oluşan durum giderilmiştir.
5e-Defter gönderilmiş aya ait ikinci hesap planında yer alan fişlerde toplu durum değiştir işlemi ile taslak durumuna getirildiğinde alınan e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının kaldırılmasıİkinci ve üçüncü hesap planına ait muhasebe fişlerinde toplu durum değiştirme işleminde e-Defter tarihi ve öncesine işlem yapılamaz uyarısının verilmemesi sağlanmıştır.
6Cari hesap ekstresi tasarımında veriye bağlı rapor değişkenlerinden ARPTRNRef alanı eklendiğinde devreden durum satırlarına bir önceki cari hesaba ait son hareket satırındaki veri gelmesinin düzeltilmesiRapora eklenen değişkenin doğru sonuç getirmesi sağlanmıştır.
7Seri Lot Envanter Raporu filtresiz alındığında malzeme bilgilerinin gelmesinin sağlanmasıLot/Seri Envanter raporuna veri gelmesi sağlanmıştır.
8Banka fişlerinde cari hesaba ait muhasebe kodu değiştirildikten sonra kaynak işlemlerin muhasebe fişini oluştur işlemi ile muhasebe fişlerinde cari hesabın muhasebe kodunun değiştirilmesinin sağlanmasıKaynak işlemlerin muhasebe fişini çalıştır işleminin, banka fişine ait muhasebe fişinde hesap kodlarını değişen kodlar ile güncellemesi sağlanmıştır.
9e-Fatura durumu alıcıda işlendi - başarıyla tamamlandı olan satınalma fiyat farkı faturasının durumu taslak olarak değiştirildiğinde e-Fatura durumunun GİB'e gönderilecek olarak değişmesinin düzeltilmesiGİB'e gönderilen Satınalma Fiyat Farkı Fatura'sının taslak duruma alındığında GİB durumunun doğru gelmesi sağlanmıştır.
10Genel Muhasebe-Tanımlar-Beyannameler-Kurumlar Geçici Beyannamesinde formül alanında 1008 basamaktan fazla bir formül girilerek kaydedildiğinde 1008 basamaktan sonrasının silinmesinin engellenmesiKurumlar geçici beyannamesinde formül alanı karakter sayısı uzatılmıştır.
11Varlık alımında indirim uygulandığında varlık kartının giriş maliyetine indirimi yansıtmasının sağlanmasıSatınalma faturası ile varlık alındığında faturada yapılan indirimin varlık maliyetini etkilemesi sağlanmıştır.
12Satınalma Yönetimi/Hareketler/İşlem dövizli sipariş, faturala ile fatura tarihi değiştirildiğinde işlem dövizi türünün TRY olmasının düzeltilmesiSatınalma ve Satış Fişlerinde tarih değişikliğinde işlem dövizi türünün değişmemesi sağlanmıştır.
13Admin grubu dışındaki kullanıcılarda bütçelerin durumu değiştirilmek istendiğinde bu kaydı değiştirmeye yetkiniz yok uyarısı alınmamasının sağlanmasıKısıtlı kullanıcıların bütçe durum değişikliği yapabilmesi için gerekli düzenleme yapılmıştır.
14e-İrsaliyede girilen tarih ve saatle, sevkiyat tarih ve saatin aynı girilip kaydedilmesi talebie-İrsaliye sevkiyat saati ve belge saatinin aynı girilme zorunluluğu kaldırılmıştır.
15Son setlerde amortisman oluşturup tekrar tabloya girip kaydet dendiğinde uyarı alınmamasının sağlanmasıNakil vasıtası-KKEG amortisman hesaplaması yapılmış ise amortisman tablosu kaydedilirken uyarı alınmaması sağlanmıştır.
16KKEG kapsamında varlık amortismanı ayrılırken doğru muhasebe fişi oluşmasının sağlanmasıNakil vasıtasında Muhasebeleştirme Şekli "sıfır oto (gider)" seçilmiş ise KKEG Dönemsel amortisman hesaplamasının doğru yapılması sağlanmıştır.
17Mali döneme sahip firmada varlık satışında yaşanan durumun düzeltilmesiAra mali dönem kullanan firmalarda Satış Faturası için oluşan muhasebe fişinin mali amortisman tutarlarının mali dönem dikkate alınarak getirilmesi sağlanmıştır.
18Finans-Raporlar-Borç Vade Dağılım Raporu filtre verilerek alındığında raporun tamamlanmasının sağlanmasıBorç Vade Dağılım Raporunun tamamlanması sağlanmıştır.
19Mysql DB'de, kurum kart kopyalama işlemi yapıldığında işlemin uyarı almadan tamamlanmasının sağlanmasıKurum kart kopyalama işleminin uyarı almadan tamamlanması sağlanmıştır.
20Satınalma yönetimi/Hareketler/Satınalma Faturası Varlık Ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme parametreleri ile satırdaki tür ne olursa olsun her durumda diğer varlık oluşmasının düzeltilmesiSatınalma faturası varlık ataması ekranında, otomatik varlık kartı üretme işleminde varlık kategorisinin her durumda diğer varlık olarak oluşmaması sağlanmıştır.
21Cari hesap kartı şahıs şirketi olarak işaretli iken beyannamenin ödemeler sekmesinde veri al işlemi ile gelen satıra unvan bilgisi ve soyadı kolonuna cari hesap kartındaki soyadı bilgisi, adı kolonuna ad bilgisi yansımasının sağlanmasıCari hesap kartında şahıs şirketi işaretli ise beyanname ödemeler sekmesinde veri al ile adı soyadı bilgisinin gelmesi sağlanmıştır.
22İhracat Yönetimi/Hareketler/İhracat Dosyası içinde eklenen Satış Faturasına sipariş aktar denildiğinde siparişlerin gelmesinin sağlanmasıİhracat dosyası içerisinden eklenen Satış Faturasına, sipariş aktarılması sağlanmıştır.
23Alınan Hizmet Faturası ile girilen bir poliçe sonraki bir tarihte iade edildiğinde sistemin İade Faturasını dahil ederek hizmet Gelir/Gider dağıtımı yapmasının sağlanmasıHizmet Gelir Gider dağıtım işleminin ambar bilgisi olmayan faturalar için de çalışması sağlanmıştır.
24Genel Muhasebe/İşlemler/Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt toplu işleminin aynı gün iptal edilen faturayı hesaplamaya dahil ederek dağıtım yapmasının düzeltilmesi, yapılan iptal işlemini görmesinin sağlanması"Hizmet Gelir ve Giderlerini Dağıt" işleminde "İptal" durumlu faturalar ve açılış fişleri dahil edilmeyecek şekilde düzenleme yapılmıştır. Dağıtım fişi olan faturanın "İptal" durumuna alınması engellenmiştir.
25Finans Yönetimi/Tanımlar/Mali Yatırımlar ekranında Son Hareket Durumu 'Kapandı' olduğunda mali yatırımın durumunun da 'Kapandı' olarak güncellenmesinin sağlanmasıMali Yatırımlar liste ekranı filtrelerine "Son Hareket Durumu" filtresi eklenmiştir.
26Malzeme Transfer fişi satırında 'Varlık Atamaları' seçildiğinde varlık atama ekranı açılmasının sağlanmasıMalzeme Transfer fişi içerisinde Varlık Ataması seçeneği kaldırılmıştır.
27Tüm raporlar - Rapor Excel'e alındığında tarih kolonu üzerinden filtrele yapılmak istendiğinde Excel filtreleme ekranında yıla göre gruplandırılmasının sağlanmasıRaporlar Excel dosyasına alındığında rapor dosyası içerisinde tarih formatındaki alanlarda filtreleme yapılabilmesi sağlanmıştır.
28Form Yetkileri'nde girilen koşula uygun yetkilendirmenin çalışmasının sağlanmasıKullanıcı form yetkisinin girilen koşula uygun yetkilendirme yapması sağlanmıştır.
29DB connection'da TableSpace'i kullanmadan bağlantı yapılmasının sağlanmasıSadmin'de bağlantı bilgileri girilirken veritabanı adı yazılmadığında Oracle Tablespace'den otomatik bulması sağlanmıştır.
30Zamanlanmış Görevler-Döviz Kur Güncelleme Servisinin tamamlanmasının ve Kur Güncelleme yapılmasının sağlanmasıZamanlanmış Görevler Döviz Kur Güncelleme Servisi ile döviz kurlarının güncellenmesi sağlanmıştır.
31Döviz Kurları sorgusunda düzenlemeHaftasonu Döviz Kurları çekilirken düzenleme yapılmıştır.