Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Koşul Sabit Kayıtları Ekranı

Koşul Kodu

Tanımlanacak koşul için girilen koddur. Koşul kodu, "Cari Hesap Kayıtları" bölümündeki "Koşul Kodu" alanında kullanılır. Böylece, ilgili cari kodla ilgili fatura işlemi yapıldığında koşul kodunda tanımlı parametreler baz alınır.

Koşul Açıklama

Girilen koşul koduna ait açıklamanın kaydedildiği alandır.

Örneğin;

Bayi Satış, Ege Bölgesi Müşteriler, Akdeniz Bölgesi Müşteriler gibi.

Koşul Tipi

Koşul Politika Tanımlamaları için kullanılan alandır.

Info
Bu alanın kullanımı hakkında detaylı bilgi için; Cari → Kayıt → Koşul Kayıtları → Koşul Tip Kayıtları.

Kayıt Tarihi

Koşul kodu kaydının yapıldığı tarihtir. Bu tarih, sistem tarihi olarak program tarafından otomatik şekilde ekrana getirilir. Kullanıcılar tarafından müdahale edilemez.

Koşul Rapor Kodu (Stok Grup Kod/Stok Kod1/Stok Kod2/Stok Kod3/Stok Kod4/Stok Kod5/Stok Fiyat Kod)

Tanımlanan koşulun hangi stoklar için geçerli olacağının seçildiği alandır.

Örneğin;

Bu koşul belli bir grup koduna sahip stoklar için uygulanacaksa, stok grup kodu seçilir. Bu bölümde girilecek seçeneğe göre, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünde grup kodu, kod–1,2,3,4,5 veya stok fiyat kodu sorgulanır. "Koşul Rapor Kodu" alanı sadece, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünde kullanılır.

Çoklu Seçim

"Detay Koşul Kayıtları", "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde belirlenen Koşul Rapor Koduna göre yapılır.

Örneğin;

"Detay Koşul Kayıtları" stokların sahip olduğu grup koduna göre yapılacaksa, ilgili koşul kodu için "Koşul Sabit Kayıtlar" bölümünde "Koşul Rapor Kodu" olarak "Stok Grup Kodu" seçilir. Böylece, koşulun sadece belirtilen grup koduna sahip stoklar için geçerli olacağı belirlenir. Ancak bazı durumlarda, koşulun geçerli olacağı stokların tek bir alana göre (örneğin grup kodu) belirlenmesi mümkün değildir. Bu yüzden," Detay Koşul Kayıtları" bölümünün geçerli olacağı stokların, birden fazla koşul rapor kodu ya da stok kartında bulunan diğer alanlara göre belirlenmesi için "Çoklu Seçim" seçeneği işaretlenir. Bu seçenek işaretlenerek, tanımlanan koşul kodları için "Detay Koşul" tanımlanırken, Cari → Kayıt → Koşul Kayıtları → Detay Koşul Kayıtları → Geçerli Stoklar sekmesinde, koşulun hangi stoklar için geçerli olduğunun belirlenmesi gerekir.

Faturada Sadece Koşul Detaydaki Stoklar Girilsin

"Koşul Detay Kayıtları" bölümünde belirlenen stok kodları dışındaki kodların, faturada kullanılmaması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlendiğinde, "Koşul Rapor Kodu" alanında belirlenen stoklar faturada kullanılamaz. Dolayısıyla, ilgili koşulların geçerli olacağı stok kodlarının, "Detay Koşul Kayıtları" bölümünden tek tek girilmesi gerekir. Bu durumda, Fatura Modülünde, Detay Koşul Kayıtlarında belirtilmemiş bir stok kodu ile işlem yapılmak istendiğinde program uyarı vererek işlemi gerçekleştirmez.

Faturada İlave Koşullar Girişindeki Üste Yaz Koşulları Kullanılsın

"Ek Koşul Kayıtları" bölümünde yer alan "İlave Şekli" alanında belirlenecek "Sıfır değerler dahil üstüne yaz" ve "Sıfır değerleri değiştirmeden üstüne yaz" koşullarından işaretli olanının kullanılmasını sağlamak için kullanılan seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, ek koşul tanımlaması yapılmış olsa bile üstüne yazma ile ilgili olan seçenekler kullanılamaz.

Faturada İlave Koşullar Girişindeki Toplam Koşulları Kullanılsın

"Ek Koşul Kayıtları" bölümünde yer alan "İlave Şekli" alanında belirlenecek, "Normal Toplam Al" koşulunun kullanılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu parametre işaretlenmediğinde ek koşul kayıtlarında, toplam koşul işaretlenmiş olsa bile kullanılamaz.

Cari Hesap Vadelere Bölünerek Atılsın

İlgili koşul kodu ile işlem gören cari hesaplara ait fatura toplamlarının, cari hesaplarına aktarılırken vadelere bölünerek aktarılması için işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, faturadaki vadeler dikkate alınmadan, fatura toplamları cari hareket kayıtlarına tek bir satır olarak aktarılır.

Cari Hesaba KDV Ayrı Kayıt Olarak Atılsın

İlgili koşul kodunu taşıyan cari kartlara kesilen faturalarda, KDV hariç tutarın ayrı, KDV tutarının ayrı satırlar halinde cari hareketlere aktarılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, fatura toplamı cari hareketlere tek bir satır olarak aktarılır.

Siparişteki Döviz Fiyatları Faturada Türk Lirasına Çevrilsin

Dövizli olarak girilen sipariş kayıtlarının, siparişin faturalandığı tarihteki kurla çarpılarak, TL'ye çevrilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Bu seçeneğin işaretlenmesiyle eski tarihteki kurla girilmiş siparişlerin, teslimatın yapıldığı tarihteki kurla güncellenmesi sağlanır.

Siparişteki Fiyatları Yeni Geçerlilik Tarihine Göre Güncellensin Mi

Sipariş girişi yapıldıktan sonra koşulla ilgili herhangi bir değişiklik yapıldıysa bu siparişlerin teslimatları yapılırken, siparişlerin koşuldaki son duruma göre düzenlenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.


İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. 

Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.


Anchor
Koşul Kartı-2
Koşul Kartı-2

Koşul Kartı-2 



Koşul Sabit Kayıtları Ekranı

Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması

Belirlenecek vade bazında farklı fiyat listelerinin kullanılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir. Vadelerde kullanılacak liste fiyatları "Genel Koşul Kayıtları" bölümünden tanımlanır. Bu seçenek işaretlendiğinde, aşağıdaki dört seçenek kullanılamaz. Bu seçenekle, stok kartlarında tanımlı olan dört satış fiyatı veya kullanılıyorsa stok liste fiyatları koşul uygulamasında kullanılabilir.

Vade İskontosu veya Faiz Uygulaması

Vadelere göre farklı

iskontolar

iskontoların olması veya geciken ödemelerde faiz uygulaması

yapılacak ise

yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir

seçenektir. "Vade Bazında Liste Fiyatı Uygulaması

işaretlenmiş ise bu parametreye ulaşılamayacaktır

" işaretlenmişse bu seçenek pasif hale gelir. Bu

parametre

seçenek işaretlendiğinde, fatura modülünde ilgili koşul koduna sahip cari koda ait işlem yapılırsa, vadesinden önce yapılacak ödemeler için vade iskontosu

yapılacak

yapılır, geç ödemeler için ise faiz

uygulanacaktır

uygulanır.

Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün

"Vade İskontosu veya Faiz Uygulaması

parametresi

" seçeneği işaretlendiğinde aktif olan

parametredir

seçenektir. Peşin alışverişlerde uygulanacak iskonto tutarının

,

fiyattan düşülmesi

için

istendiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir. Eğer bu parametre işaretlenmez ise fiyat, belirlendiği gibi gelecek,

seçenektir. Bu seçenek işaretlenmediğinde, fiyat belirlendiği gibi gelir ve yapılacak peşinat iskontosu faturalardaki satır veya genel iskontolarda

gösterilecektir

gösterilir.

Peşin İskonto İçin Genel İskonto (0...3)

"Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün

parametresi işaretlenmemiş ise

" seçeneği işaretlendiğinde aktif olan

sorgulamadır

seçenektir. Yapılacak peşinat iskontosunun fatura altı iskontosu olan genel iskontolardan hangisine yazılması

isteniyor ise

isteniyorsa ilgili iskonto

girilmelidir

girilir.

Örneğin;

peşinat

Peşinat iskontosunun genel iskonto–1

sahasına

alanına yazılması

isteniyor ise

isteniyorsa bu

sorgulamada 1 girilmelidir. Bu parametreye bir bilgi girildi ise aşağıdaki sorgulama boş bırakılmalıdır.

alana "1" değerinin girilmesi gerekir.

Peşin İskonto İçin Satır İskonto (0...6)

"Peşin İskonto Fiyattan Düşülsün

parametresi işaretlenmemiş ise

" seçeneği işaretlendiğinde aktif olan

sorgulamadır

seçenektir. Yapılacak peşinat iskontosunun satır iskontolarından hangisine yazılması

isteniyor ise

isteniyorsa ilgili satır iskontosu

bu sahada belirlenmelidir

girilir. 0 (sıfır) girilmesi peşinat iskontosunun satır iskontolarına yazılmayacağı anlamına

gelecektir

gelir.

İrsaliye

Faturalaştırmada

Faturalandırmada Koşullar Güncellensin

Eğer irsaliyedeki

İrsaliyedeki koşulla ilgili herhangi bir değişiklik

yapıldı ise faturalaştırma işlemi sırasında,  faturanın

yapıldıysa, koşulun son durumuna göre

güncellenerek

fatura oluşturulması istendiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir

seçenektir.

Koşul Tablosundaki Fiyatlar Netleştirilsin

Herhangi bir sipariş girilirken

,

koşul tablosundaki tüm iskontoların düşülerek, hesaplanan net tutarın fiyat hanesine getirilmesi

için

istendiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir

seçenektir. Bu durumda iskontolar, iskonto

sahalarında görünmeyecektir

alanlarında görünmez.

Koşul Tablosuna girilen Değerler Fiyat Kabul Edilsin

"Detay Koşul

Kayıtlarında,

Kayıtları" bölümünde girilen tutar iskonto değerlerinin, fiyat olarak kabul edilmesi ve

fatura modülünde

faturaya bu fiyatların

getirilebilmesi için

getirilmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir

seçenektir.

Koşul Ciro Primi İçin Kullanılsın

Ciro primi uygulamasının

desteklenebilmesi için

desteklenmesi istendiğinde işaretlenmesi gereken

sahadır

seçenektir.

Info
Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için
bakınız
; Cari
/

Fatura Satırında Maks. Mal Fazlası İsk. Oran(%)

"Ciro Primi Uygulaması" ile ilgili olarak bu

alanda

alana yazılan oran, faturada girilen miktarın maksimum ne kadarının mal fazlası olarak işleneceğini

belirlemektedir

belirler.

Info

Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için

bakınız

; Cari

/

İşletmelerde Ortak

Tanımlanan "Koşul Sabit

Kayıtları işletme bazında tanımlanabilmektedir. Eğer tanımlanan Koşul Sabit Kayıtlarının tüm

Kayıtlarının" işletmelerde geçerli olması

isteniyorsa bu alana -1 olarak değer girilmelidir.

istendiğinde kullanılan alandır. Tüm işletmelerde geçerli olması isteniyorsa, -1 değerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, işletme kodları arasından seçim yapılır.

Şubelerde Ortak

Tanımlanan "Koşul Sabit

Kayıtları şube bazında tanımlanabilmektedir. Eğer tanımlanan Koşul Sabit Kayıtlarının tüm

Kayıtlarının" şubelerde geçerli olması

isteniyorsa bu alana -1 olarak değer girilmelidir.

istendiğinde kullanılan alandır. Tüm şubelerde geçerli olması isteniyorsa, -1 değerinin girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, şube kodları arasından seçim yapılır.

Hariç Tutulacak Şube Tanımlamaları

Tanımlaması yapılan "Koşul Sabit Kayıtlarının" hangi şubelerde hariç tutulacağının belirtildiği alandır.