Logo Bulut ERP 0.41 sürümünde yer alan yenilikler şunlardır:

Sürümde Yer Alan Yenilikler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 Fiyat tanımlanmış fakat hareketi olmayan malzeme kartlarının silinebilmesi talebi.

Fiyat tanımı bulunan, ancak hareketi bulunmayan "malzeme kartlarının" kullanım dışı durumuna getirildikten sonra silinebilmesi sağlanmıştır.

2 Çekler/Senetler browserında banka hesap koduna göre filtreleme yapılabilmesi talebi.

"Çekler/Senetler" browserı filtrelerine Banka Hesap Kodu seçeneği eklenerek, browserda listelenen kayıtların Banka Hesap Kodu bilgisine göre filtrelenebilmesi sağlanmıştır.

3 Satış faturasında yer alan özel kod 1-5 alanlarının sipariş formuna da eklenmesi talebi.

Sipariş formlarının Diğer sekmesine "Diğer Özel Kodlar" bölümü eklenerek Özel Kod 2,3,4,5 alanlarında seçim yapılabilmesi sağlanmıştır.

4 e-Belgelerin dosya yöneticisi ekranında toplu olarak seçilebilmesi ve tek işlem ile kaydedilebilmesi talebi

"e-Fatura PDF Kaydet" işlemi ile açılan "Dosya Yöneticisi" ekranında daha önce kaydedilen belgeler listelenmektedir. Listede toplu seçim özelliği ile kayıtların çoklu seçilebilmesi ve seçilen belgelerin toplu indirilmesi sağlanmıştır.

5 Malzeme sınıfı muhasebe bağlantılarında, varlık türünde malzeme bağlantılarının seçilebilmesi talebi

"Malzeme Sınıfı" türündeki kayıtların muhasebe bağlantılarına, malzeme türündeki varlıklar için tanımlanan bağlantılar eklenmiştir. Böylelikle sınıf üzerinde varlık bağlantıları tanımlanabilecek ve sınıfta yer alan varlığa bu bağlantılar aktarılabilecektir.

6 Cari hesap fişlerinin "CH Bazlı" gönderim raporu filtrelerinde sadece fişte yer alan carilerin seçilebilmesi talebi

"Cari Hesap Fişleri/Gönder/CH Bazlı Gönder" işleminde "Cari Hesap Kodu" filtresinden açılan listede fişlerde yer alan cari hesapların listelenmesi sağlanmıştır. Hareketi olmayan cari hesaplar listelenmeyecektir.

7 Faturada cari hesabın para birimine göre işlem yapılabilmesi talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma-Satış Yönetimi/Parametreler/Genel" başlığı altına “Cari Hesap İşlem Para Birimi Kontrolü” parametresi eklenmiştir. Parametrede yapılan seçime göre satış-satınalma modülünden oluşturulan hareketlerde, cari hesap para biriminden farklı türde para birimi ile işlem yapıldığında kullanıcı uyarılacak, işlem engellenecek veya kontrole girmeden işleme devam edilebilecektir.

Detay için tıklayınız
8 Faturalara hakediş detaylarının eklenmesi talebi

Sözleşmelerin hakedişlerine ait faturalar üzerinden hakediş bilgilerinin takip edilebilmesi için faturalara "Hakediş Detayları" tabı eklenmiştir. Sözleşme ve hakedişe "Ceza ve Kesinti Bilgileri, Artış Bilgileri" detaylarına bu tab üzerinden erişilebilecektir.

9 e-Belge durum sorgulama işlemlerinin Satış/Satınalma modüllerinden yapılabilmesi talebi

"e-Fatura, e-Arşiv, e-İrsaliye ve e-Makbuz" türündeki kayıtların GİB'e gönderim durumlarının sorgulanabilmesi için fatura, irsaliye ve malzeme fişleri browserlarının F9 menü seçeneklerine "e-Belge Durumunu Sorgula/e-Belge Durum Değişikliği" işlemleri eklenmiştir. Böylelikle e-Dönüşüm modülü dışındaki modüller üzerinden de e-Belgelerin gönderim durumu sorgulanabilecek ve hatalı durumdaki e-Belgelerde durum değişikliği yapılabilecektir.

10 "Borç/Alacak Takibi" satırında seçili dövizli işlemin İPB tutarının ekranın alt bölümünde gösterilmesi talebi

"Borç Alacak Takibi" ekranının alt bölümünde yer alan, onaylı fişlerin kapanmamış ödeme hareketlerine ait yerel para birimi bakiyesinin yanına dövizli işlemin bakiyesinin de döviz türü ile gösterilmesi sağlanmıştır.

11 Hizmet kartlarının sınıf ağacı yapısında kullanılabilmesi talebi

"Satınalma-Satış Yönetimi/Tanımlar" başlığı altına "Hizmet Sınıfları" ve "Hizmet Sınıf Ağacı" seçenekleri eklenmiştir. Hizmetlerin, hizmet sınıfları ile bağlantısı kurulduğunda hizmet kayıtları hiyerarşik yapıda takip edilebilecektir.

12 Faturada irsaliye aktarımı sırasında yapılan ambar kontrolünün parametrik olması talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış-Satınalma Yönetimi/Parametreler" seçeneklerine “İrsaliye Aktarımında Ambar Kontrolü Yapılsın” parametresi eklenmiştir. Parametre değeri "Hayır" seçildiğinde faturada irsaliye aktar işleminde faturanın ambarından farklı irsaliyeler de listelenecek ve aktarıma dahil edilebilecektir.

13 Fatura kaydedilirken cari için e-Fatura mükellefi kontrolünün yapılması talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Genel" başlığı altına eklenen "e-Arşiv Carileri için e-Dönüşüm Bilgileri Güncellensin" parametresi ile e-Arşiv faturalarında, cari hesap seçildiği anda carinin e-Fatura mükellefi durumunun kontrol edilmesi sağlanmıştır. Cari hesap e-Fatura mükellefi ise carinin e-Dönüşüm bilgileri güncellenecek fatura da e-Fatura olarak işlem görecektir.

Detay için tıklayınız
14 "Ödeme Tahsilat Hareketleri" ekranında ödenmemiş muhasebe onaylı hareketlerin filtrelenebilmesi talebi

"Borç/Alacak Takibi" ekranındaki "Durum" filtresinden "Muhasebe Onaylı" seçeneği kaldırılmıştır. "Muhasebe Onaylı" durumlu ödeme/tahsilat hareketleri "Ödenmemiş" durumuna karşılık geldiğinden karışıklık yaratmaması adına bu kayıtlar da "Ödenmemiş" olarak güncellenmiştir. Böylece filtrede "Ödenmemiş" seçimi yapıldığında "Muhasebe Onaylı" durumundaki işlemlerin "Ödenmemiş" durumlu ödeme/tahsilat hareketleri listelenecektir.

Detay için tıklayınız
15 "İndirilecek KDV Listesi" beyannamesine meslek makbuzlarının dahil edilmesi talebi

"e-Beyannameler/İndirilecek KDV Listesi/Veri Al" işlem filtrelerine eklenen

  • Serbest Meslek Makbuzları Listelensin
  • Kur farkı Fişleri Listelensin
  • Tam Tevkifatlı Faturalar Listelensin, seçenekleri ile işleme dahil edilecek kayıtlar belirlenebilecektir.
16 Sistemde kaydı olan belge ile Posta Kutusu'na alınan e-Belgelerin "Kaydet" işleminde eşleştirilmesi talebi

e-Fatura/e-İrsaliye posta kutularına alınan kayıtların sistemde daha önce oluşturulmuş karşılıkları var ise "e-Fatura/e-İrsaliye Al" işlemleri sırasında yapılan kontroller "e-Fatura/e-İrsaliye Kaydet" işlemlerine de eklenmiştir. Kontrolün hangi işlem üzerinden yapılacağı "Öndeğer ve Parametreler/e-Dönüşüm/Parametreler/Genel" başlığı altında yer alan "Sistemde Kaydı Var İse Posta Kutusundaki Fatura/İrsaliyelerin Durumu Otomatik Güncellensin" parametresi üzerinden belirlenmektedir.

Detay için tıklayınız
17 Rotatif kredilerde ara dönemde faiz ödemesinin yapılabilmesi talebi

Rotatif türündeki kredilerin "Planlanan Ödemeler" tablosuna eklenen "Ana Para ve Faiz" taksit tipi ile ara dönemde ana para ödemesi ile birlikte faiz ödemesinin de yapılacağı belirtilebilecektir. Oluşturulan bu kayda bağlı olarak kredinin geri ödeme hareketlerinde ara dönemde ana para ve faiz için ödeme gerçekleştirilebilecektir.

Detay için tıklayınız
18 Kur Farkı Borç/Alacak işlemleri için cari hesap bazında muhasebe bağlantısı tanımlanabilmesi talebi

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Kur Farkı Alacak Hesabı-Kur Farkı Borç Hesabı" bağlantı kartlarına "Cari Hesap, Özel Kod/2/3/4/5" alanları eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre cari hesap bazında bağlantı kodu tanımlanabilecektir.

Detay için tıklayınız
19 Satış noktası faturasında ödeme satırının otomatik oluşması talebi

"Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satış Yönetimi/Öndeğerler" seçeneklerine "Satış Noktası (Skonsol)" başlığı eklenmiştir. Başlık altından,

  • Satış Noktası/Ödeme Satırı Türü: Nakit/Kredi Kartı
  • Satış Noktası/Ödeme Kasa Kodu
  • Satış Noktası/Ödeme Banka Hesap Kodu, öndeğerleri belirlenebilecektir.

"Satış Noktası/Satış Faturası/Ödemeler" tablosunda satır oluşturulduğunda öndeğerlerin yansıması sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız
20 Yüklenilen KDV listesinde "Hareket Bazında" tabının excele aktarılabilmesi talebi

"e-Beyannameler/Yüklenilen KDV Listesi/İade Hakkı Doğuran İşlemler/Hareket Bazında" tabının F9 menü seçeneklerine eklenen "Excel Aktar Hareket Bazında" işlemi ile kayıtların excele aktarılabilmesi sağlanmıştır.

21 "Eldeki Çekler" türündeki kayıtlarda cari hesap bazında muhasebe bağlantısı tanımlanabilmesi talebi

"Genel Muhasebe/Tanımlar/Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri" bağlantı kartlarına "Cari Hesap, Özel Kod/2/3/4/5" alanları eklenmiştir. Bu alanlarda yapılan seçimlere göre çek/senet işlemlerinin cari hesabına göre muhasebe bağlantıları oluşacaktır.

Detay için tıklayınız
22 Cari hesap mektup tasarımında organizasyonel birim alanının eklenmesi talebi

"Cari Hesaplar" ekranında "Yazdır" seçeneklerinden erişilen "Cari Mektup" rapor tasarımı değişkenlerine "Organizasyonel Birim Kodu" ve "Organizasyonel Birim Açıklaması" alanları eklenmiştir. Böylelikle carinin birden fazla organizasyonel birimde hareketi var ise kolaylıkla takibi yapılabilecektir.

23 KKEG tutarlarının miktara bağlı hesaplanması talebi

KKEG kapsamında değerlendirilen malzeme, hizmet ve varlıkların alım işlemlerinde "Tutar" limiti üzerinden hesaplanan KKEG tutarlarının miktar bazında olması sağlanmıştır.

24 Evrakların bağlı kayıtlarındaki muhasebe fişlerinin yazdırılabilmesi talebi

Fiş, fatura, irsaliye türündeki hareketlerin "Bağlı Kayıtlar" üzerinden erişilen "Muhasebe Fişleri" browserına "Yazdır" işlemi eklenmiştir. Bunun yanı sıra yine fatura bağlı kayıtlarından erişilen "SMM Muhasebe Fişi, Hizmet Gelir ve Gider Dağıtım Fişleri" ekranında da yazdır işlemi kullanılabilecektir.

25 "Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" işlemine teminat hareketlerinin eklenmesi talebi

"Genel Muhasebe/İşlemler/Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" kaynak işlem seçeneklerine "Teminat Mektubu Fişleri" eklenmiştir. Böylelikle teminat mektubu türündeki fişlerin muhasebe fişleri de batch işlem üzerinden oluşturulabilecektir.

26 e-Fatura posta kutusunda fatura tipine göre filtreleme yapılabilmesi talebi

"e-Dönüşüm/e-Fatura/Posta Kutusu" filtre seçeneklerine eklenen "e-Fatura/e-Arşiv Tipi" üzerinden faturanın tipi bazında filtreleme yapılması sağlanmıştır.

27 Çek/Senetlerde seri numarası zorunluluğunun kaldırılması talebi

Çek ve senet ekleme işlemlerinde "Seri No" alanında yapılan zorunluluk kontrolü kaldırılmıştır. Çek, senetler "Onaylı" durumda olsa bile değiştir işlemi ile daha sonra "Seri No" bilgileri girilebilecektir.

28 İhracat faturalarında ayrı kayıt numaralandırma şablonu kullanılması talebi

Kayıt numaralandırma şablonuna eklenen "Senaryo" alanı üzerinden e-Faturaların "Senaryo" değerine göre numara alması sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız
29 Cari hesap aktarımlarında "Posta Kodu" bilgisinin kontrol edilmesi talebi

Mevcut yapıda cari hesap kartlarında seçilen semt bilgisine göre "Posta Kodu" otomatik doldurulmaktadır. Cari hesapların içeri aktarım işlemi ile oluşturulmasında da bu özelliğin kullanılması sağlanmıştır. Böylelikle aktarımla oluşturulan cari hesaplarda semt bilgisi var ise "Posta Kodu" alanları semt bilgisine göre doldurulacaktır.

30 e-İrsaliye numaralandırmada ilk üç hane sabit karakterinde rakam seçilebilmesi talebi

e-İrsaliye numaralandırma şablonunda ilk üç sabit karakterin numara türünde seçilebilmesi ve e-İrsaliyelerin bu şablona uygun numaralandırılması sağlanmıştır.

31 Organizasyonel birimde mali dönem tarihinden öncesine kuruluş tarihi girilebilmesi talebi

Organizasyonel birimde mali dönem başlangıç tarihinden öncesine "Kuruluş Tarihi" girilebilmesi sağlanmıştır.

32 Toplu varlık transfer işleminde transfer tarihinin seçilebilmesi talebi

"Varlık Yönetimi/İşlemler/Toplu Varlık Transferi" işlemi öndeğer seçeneklerine "Tarih" alanı eklenmiştir. İşlem sonucunda oluşacak transfer ve transfer fişine bağlı muhasebe fişleri tarihinin bu alan üzerinden belirlenmesi sağlanmıştır.

33 Bütçe kopyalama işleminde revizyon tarihinin kopyalanmaması talebi

Bütçe kopyalama işleminde kopyalanan bütçenin revizyon tarihinin sistem tarihini alması sağlanmıştır.

34 Alınan hizmet faturasına KDV muafiyet bilgilerinin eklenmesi talebi

Alınan hizmet faturası türündeki faturaların hareket gridine KDV muafiyet bilgileri eklenmiştir.

35 "Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" işlemi performansının artırılması talebi

"Genel Muhasebe/İşlemler/Kaynak İşlemlerin Muhasebe Fişlerini Oluştur" işleminde performans iyileştirmesi yapılarak işlemin daha kısa sürede tamamlanması sağlanmıştır.

36 Sözleşme revizyonunda KDV hariç hesaplama yapılabilmesi talebi

Satınalma ve satış sözleşmeleri üzerinden oluşturulan revizyonlarda max. limit artışı hesaplamalarının KDV hariç tutar üzerinden yapılması sağlanmıştır.

37 Gönderilmemiş e-İrsaliyelerin yazdırılabilmesi talebi

GİB'e gönderimi yapılmamış "GİB'e Gönderilecek" durumundaki e-İrsaliyelerin "Yazdır" seçeneklerine eklenen "e-İrsaliye Taslak Yazdır" işlemi ile taslak filigranlı çıktısının alınması sağlanmıştır.

Detay için tıklayınız
38 Güncellenen e-Fatura paketine göre birim kodlarının düzenlenmesi talebi

Güncel e-Fatura paketine göre "Evrensel Kod" listesi güncellenmiştir. 

Sürümde Yer Alan İyileştirmeler

Sıra No Tanim Açiklama Doküman Linki
1 İki tarih arası mizan raporuna ekenen "Hesap Özel Kodu" değişkeninin veri getirebilmesi talebi.

İki tarih arası mizan raporunda rapor değişkeni olarak eklenen "Hesap Özel Kodu" değişkeninin raporda veri getirebilmesi sağlandı.

2 Muhasebe Onaylı durumundaki "Cari Hesap Açılış" fişinin durum bilgisinin değiştirilebilmesi talebi.

Muhasebe Onaylı durumundaki "Cari Hesap Açılış" fişinin durum bilgisinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

3 Bütçe özeti excele aktarıldığında başlıktaki ay bilgilerinin görünmesi talebi

"Bütçe Özeti" excele aktarıldığında başlıktaki ay bilgilerinin excele yansıması sağlanmıştır.

4 e-Beyanname GİB'e Gönder işleminde paketlerin yüklenmesi sırasında alınan hatanın düzeltilmesi

"e-Beyanname/GİB'e Gönder" işleminde alınan uyarının chrome uygulaması ile chromedriver sürümlerinin farklı olmasından kaynaklandığı tespit edilerek sürümler güncel versiyona yükseltilmiştir. 

5 İki tarih arası mizan raporu org birim filtresi ile çalıştırıldığında dövizli borç/alacak değerlerinin rapora yansıması talebi

"İki Tarih Arası Mizan" raporu "İşlem Para Pirimi" ve "Organizasyonel Birim" filtresi ile çalıştırıldığında yerel para birimli hareketlerin rapora yansımaması sağlanmıştır.

6 Sipariş bağlantısı olan irsaliyede "Ambar" bilgisinin değiştirilebilmesi talebi

Sipariş bağlantılı taslak durumundaki irsaliye ve faturalarda "Ambar" bilgisinin değiştirilmesi sağlanmıştır.

Değişikliğin yapılabilmesi için "Sistem Ayarları/Öndeğer ve Parametreler/Satınalma-Satış Yönetimi/Sipariş aktarımında ambar kontrolü yapılsın'" parametresi 'Hayır' seçili olmalıdır.

7 Farklı hareket özel kodu veya ambar seçilerek ayrı satırlarda girilen malzeme talebinin karşılama fişinde de ayrı satırlarda görünmesi talebi

Talep fişinde farklı birim, ambar veya hareket özel kodu seçilerek ayrı satırlarda girilen malzemenin karşılama fişinde de ayrı satırlarda gösterilmesi sağlanmıştır.

8 İşyeri, genel birim türündeki organizasyonel birime ait e-İrsaliye'nin görseline vergi dairesi bilgisini yansıması talebi

Bağlı kurumun alt birimleri için düzenlenen e-İrsaliyelerin görselinde "Vergi Dairesi" bilgisinin olması sağlanmıştır.

9 Satınalma faturasında durum değiştir işleminde yapılan e-İrsaliye bilgileri kontrolünün kaldırılması talebi

e-İrsaliye faturalandığında irsaliye üzerindeki taşıyıcı bilgilerinin faturaya aktarılması sağlanmıştır. Böylelikle faturada e-İrsaliyesi için zorunlu olan bilgiler bulunduğundan kontrole takılmadan durum değişikliği yapılabilmektedir.

10 Faturanın durum değişikliğinde e-İrsaliye durum kontrolünün kaldırılması talebi

Faturanın durum değişikliğinde kontrol edilen e-İrsaliye durumu sadece giden türdeki faturalarda yapılacak şekilde düzenlenmiştir.

11 Varlık bağlantısı bulunan e-Fatura'nın iptal edilebilmesi talebi

Varlık ataması bulunan muhasebe onaylı faturanın iptal durumuna alınması sağlanmıştır.

12 Malzeme fişleri çıktısında her satırın tek sayfada gösterilmesi talebi

Malzeme fişlerinin çıktısında her bir satırın ayrı sayfaya basılması düzeltilerek tek sayfada yer alması sağlanmıştır.

13 Kaynak belge detayı olmasına rağmen e-Defter gönderiminde alınan belge bilgileri uyarısının düzeltilmesi talebi

Muhasebe fişi kaynak belge detayı tablosunda boş satır oluştuğu tespit edilmiştir. Bu satırın oluşması engellenerek kontrole takılan eksiklik ortadan kaldırılmıştır.