Stoklarla ilgisi olmayan, Stopaj ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek cari hesap gider faturalarının kaydedilmesi için kullanılabilecek bölümdür.
Serbest Meslek Makbuzu Kaydı seçildiğinde, Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran gelecektir. Eğer dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi isteniyor ise bu sahada Döviz Tipi ve kur bilgilerinin girilmesi gerekmektedir.
Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | Ana Bilgiler |
---|---|
Seri Kodu | Bu dekont kaydında, seri kodu sahasına Serbest Meslek Makbuzu serisi (SM) olarak atanır. Seri kodu sahasına müdahale etmek mümkün değildir. |
Dekont No | Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır. |
İşlem Tarihi | Girilecek kaydın tarihidir. Yapılan kayıtlar, bu sahada girilen tarih bazında ilgili modüllere aktarılacaktır. |
Fiş Numarası | İşlenen evrak kaydı için girilecek fiş numarasıdır. Bu sahada girilen numara, Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtlarının Fiş No sahasına aktarılacaktır. |
Karşılık Hesap Tek/Çok | İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda TEK, Birden fazla olması durumunda ÇOK seçilmelidir. Çok seçilmesi halinde gelen Gider Kalemleri ekranın ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Gider Cari Hesap Fatura Kaydı. Buradaki tek önemli nokta yazılacak olan TL veya Döviz rakamının mutlaka KDV HARİÇ rakam olmasıdır. |
Cari Kodu | Gider kalemleri karşılığında alacaklı olarak çalışacak hesabın yazıldığı alandır. Rehber butonu kullanılarak da seçim yapılabilir. |
KDV’ li Tutar | KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri bölümünden kaydedilen KDV hariç tutara, KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
KDV’ li Döviz Tutarı | KDV oranının girilmesi ile gider kalemleri bölümünden kaydedilen KDV hariç döviz tutarına, KDV eklenerek bu sahaya otomatik işlenecektir. Bu sahaya müdahale edilemez. |
KDV Oranı | Girilen gidere ait KDV oranının girileceği sahadır. |
KDV Tutarı | Döviz bilgisi girmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir. |
Dövizli KDV Tutarı | Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır. |
KDV’ siz Tutar | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir. |
KDV’ siz Döviz Tutarı | Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir. |
KDV Hesap Kodu | KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. |
Stopaj Oranı | Stopaj oranının girileceği sahadır. |
Stopaj Tutarı | Stopaj tutarı yazılan stopaj oranına göre KDV Hariç rakam üzerinden hesaplanacak, tutara elle müdahale edilebilecektir. |
Stopaj Muhasebe Kodu | Stopaj tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu ile muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. |
SSDF Oranı | Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının girileceği sahadır. |
SSDF Tutarı | Bu tutar girilen orana göre stopaj tutarı üzerinden hesaplanacaktır. Tutara elle müdahale edilebilecektir. |
SSDF Muhasebe Kodu | Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu ile muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir. |
Kalan Tutar | Katma değer vergisi, stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu kesintilerinden sonra kalan tutar program tarafından hesaplanarak bu sahaya atanır. Hesaplana rakam aynı zamanda cari hesaba alacak olarak yazılacaktır. |
Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı | EkBilgiler |
---|---|
Carı Açıklama/Yevmiye Açıklama | Cari Hesap Hareket kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır. |
Cari Rapor Kodu | Cari Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde Rapor Kodu Girilecek” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik rapor kodu girişi yapılabilir. |
Plasiyer Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır. |
Valör Başlangıç Tarihi | Dekont Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır. Günün tarihi bu sahaya otomatik olarak getirilecektir. Elle değiştirilebilen bu tarih, başlangıç kabul edilip valör günü bu tarihe eklenerek yeni bir tarih bulunacaktır. |
Vadelere Bölünsün | Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı cari hareket kayıtlarına kullanıcı tarafından belirlenmiş vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde işlenmektedir. Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi için bakınız Genel Dekont Kaydı. |
Valör Günü | Valör gününün girileceği sahadır. Bu sahaya girilen gün değeri, valör başlangıç tarihine eklenerek valör tarihine aktarılacaktır. |
Vade Tarihi | Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır. Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki vade tarihi sahasına aktarılacaktır. |
Proje Kodu | Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları cari hareketlere ve entegrasyona aktarılacaktır. |
Muhasebeleştirme | Muhasebe ile entegre çalışıldığı durumda, bu dekont kaydına ait mahsubun entegrasyon modülünde hangi mahsuba aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki seçime göre, ilgili muhasebe kaydı Dekont Mahsubuna veya Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna aktarılacaktır. |
Basım | Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir. Bu dekont kaydının sonucunda cari hesap müşterinize alacak hareketi ve gider hesabınıza alacak hareketi ile KDV, stopaj, SSDF ile ilgili yevmiye maddeleri Entegrasyon bölümüne işlenecektir. |