Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Araçlar menüsünün altına Değişiklik Tarihçesi Raporu eklenerek, kayıt revizyon takibi yapıldığında, değişiklik yapılan kayıtların hangi alanlarında güncelleme yapıldıysa kaydın önceki ve son durumunun raporda listelenmesi sağlanmıştır.

Info
Madde ile ilgili video için tıklayınız.

2-Hizmet Faturası Satırında Girilen Masraf Merkezinin Binek Araç Gider/Kiralama İşlemlerinde Oluşan KKEG Satırına da Yansıması Talebi

...

7194 sayılı kanun kapsamında eklenen binek araç giderleri ve binek araç kiralama bedellerine ait KDV tutarlarının ayrı muhasebe hesaplarında takip edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda muhasebe bağlantı kodları ekranında KDV Muhasebe Kodları altına "KKEG KDV Muhasebe Kodları" eklenmiştir.

Info

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

5-Alınan Hizmet Faturasının Detaylar Sekmesine Gider Pusulası İşlemi Olduğunu Belirten Bir Onat Kutusu Eklenerek Belge Detayının Gider Pusulası Olarak Oluşmasının Sağlanması

...

Cloud Connect web servis entegrasyonu ile e-Serbest Meslek Makbuzu gönderimi yapılabilmesi sağlanmıştır.

Info

Madde ile ilgili video için tıklayınız.

11-Malzeme Kartı Ambar Toplamları Penceresinde Stok Miktarlarına Göre Sıralama Yapılabilmesi Talebi

...

Satış Dağıtım parametrelerine "Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 30,000" ve "Vergi Mükellefine Düzenlenecek Günlük Fatura Limiti 5,000" parametreleri eklenmiştir. Limit aşımı kontrolleri program tarafından bu parametrelerde belirtilen ön değer tutarlara göre yapılacaktır.

Info
Madde ile ilgili video için tıklayınız.

18-e-Fatura Tipi SGK Olan Faturaların Kaydı Esnasında Cari Hesap Kartındaki Gönderici Birim Etiketi ile İlgili Kontrollerin Yapılmaması Talebi

...

Fatura oluşturma sırasında e-Arşiv carileri için online e-Fatura Mükellef Kontrol işleminin çalışması sağlanmıştır.

Info
Madde ile ilgili video için tıklayınız.

59-İşlem Dövizli Faturalar İçin Uygulanan Kampanyalarda İşlem Döviz Tutarı Üzerinden İndirim Uygulanabilmesi Talebi

...

Satış masrafları muhasebe bağlantı kodları filtre seçenekleri arasına "Masraf Türü=Hepsi/Masraf/Navlun/Sigorta" seçenekleri eklenmiştir. Versiyon değişiminde mevcut bağlantı kodlarının aynı şekilde çalışmaya devam edebilmesi amacıyla ilgili filtre hepsi olarak güncellenecektir.

Info
Madde ile ilgili video için tıklayınız.

62-Muhasebe Hesap Kartları Kopyalandığında Hesap Kodunun Artarak Gelmesinin Sağlanması

...

Bilanço tablosu rapor filtrelerine eklenen "Aktif/ Pasif Grup Yanyana Listelensin = Evet / Hayır" seçeneğine bağlı olarak, bilanço tablosunun tek sayfa üzerinde sol tarafta Aktif, sağ tarafta Pasifler şeklinde raporlanması sağlanmıştır.

Info
Madde ile ilgili video için tıklayınız.

64-Talep Fişi Bağlantısı Olmadan Satınalma Siparişinin Kaydedilmesinin Engellenmesi

Satınalma parametreleri altına; "Sipariş Hareketlerinde Talep Kontrolü:Yapılacak / Yapılmayacak" parametresi eklenerek Satınalma Siparişinde Talep Fişi Bağlantı kontrolünün yapılabilmesi sağlanmıştır.


İyileştirmeler

1-Binek Araç Kiralama ve Gider İşlemleri İçin Oluşturulan Faturanın Muhasebe Kodlarının Doğru Listelenmesinin Sağlanması

Binek araç kiralama ve binek araç giderleri ile ilgili hizmet faturalarının muhasebe kodlarında yapılan değişiklik sonrası muhasebe kodlarının doğru listelenmesi sağlanmıştır.

2-Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekler Sekmesinde Güncelleme

Kurumlar Vergisi beyannamesi Ekler sekmesinde güncelleme yapılmıştır.

3-e-İrsaliye Uygulaması Kapsamında Emanet Malzemenin Parçalı Sevki ile Oluşan İrsaliye GİB'e Gönderildiğinde Alınan "ETTN Daha Önce Kullanılmış" Uyarısının Kaldırılması

e-İrsaliye uygulaması kapsamında emanet malzemenin parçalı sevki ile oluşan irsaliye GİB'e gönderildiğinde alınan "ETTN Daha Önce Kullanılmış" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

4-e-Fatura Kamu Carisine Satış Faturası Kesildiğinde Alınan Cari Gönderici Birim Etiketi Boş Olamaz Uyarısının Kaldırılması

e-Fatura kamu carisine satış faturası kesildiğinde cari gönderici birim etiketi boş olamaz uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

5-MUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B Beyannamelerinde 1 Nisan 2020 Tarihli Güncellemeler

MUHSGK 1003A ve MUHSGK 1003B beyannamelerinde 1 Nisan 2020 tarihli güncellemeler yapılmıştır.

6-Seri/Lot Takipli Malzeme Üzerinde F9 Yaz Etiket Seçeneği ile Barkod Etiketi Görüntülenmek İstendiğinde Alınan Uyarının Kaldırılması

Seri/Lot takipli malzeme üzerinde F9-Yaz(Etiket) seçeneği ile barkod etiketi görüntülenmek istendiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

7-Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresi Evet Olduğunda Serbest Meslek Makbuzu XML ile İçeriye Aktarılırken Uyarı Alınmasının Düzeltilmesi

Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrolü" parametresi işlem durdurulacak olduğunda XML aktarımı ile alınan serbest meslek makbuzunun içeri aktarılması sağlanmıştır.

8-e-Fatura Mükellefi Olmayan Bir Cari Hesaba Oluşturulan Satınalma Siparişi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Faturanın e-Arşiv Olarak Gelmesinin Düzeltilmesi

e-Fatura mükellefi olmayan firmalara düzenlenen satınalma siparişleri faturalandığında fatura türünün kağıt olarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

9-Muhasebeleştirme Kontrol Parametrelerinde Bulunan Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Değiştirilmesinin Sağlanması

Muhasebeleştirme kontrol parametrelerinde bulunan "Muhasebe Hesabı Kontrol" parametresinin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

10-e-Fatura Mükellef Kontrolünde Alınan "No Data Display" Uyarısının Düzeltilmesi

e-Fatura Mükellef Kontrolünde "No Data Display" uyarısının alınmaması sağlanmıştır.

11-Gelecek Aylara ve Yıllara Ait Gelir/Gider Dağıtım Toplu İşlemleri Çalıştırıldığında Alınan Uyarının Kaldırılması

Gelecek aylara ve yıllara ait gelir/gider dağıtım toplu işlemlerinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

12-Sabit Kıymet Kaydına Ömür Uzatıcı Gider Ataması Yapılarak Hesaplama Yapıldığında Geçmiş Yılın Aralık Ayı Amortisman Hesaplamasının Silinmesinin Engellenmesi

Ömür uzatıcı gider ataması yapılmış ve muhasebeleştirilmiş sabit kıymet kaydı için sonraki yıla toplu amortisman hesaplama işlemi çalıştırıldığında, bir önceki yılın son gider amortisman satırının satırının silinmemesi sağlanmıştır.

13-Satışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Sabit Kıymet Mizanında; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri Alanlarına Eksi (-) Değer Gelmemesinin Sağlanması

Satışı yapılan sabit kıymet için Sabit Kıymet Mizanı raporunda; Toplam Maliyet, Sabit Kıymet Değeri, Net Defter Değeri alanlarına eksi değer gelmemesi sağlanmıştır.

14-Satış Teklifi Üzerinden Revizyon Oluşturulduğunda Malzeme Satırlarının Silinmesinin Engellenmesi

Durumu onay bekleyen Satış Teklifleri üzerinden Revizyon oluşturulduğunda boş gelen malzeme satırlarının dolu olarak gelmesi sağlanmıştır.

15-İşlem Dövizli Sipariş Fişi Girişinde Döviz Türü TL Dışında Bir Para Birimi Olan Cari Hesap Seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" Uyarısına Vazgeç Denildikten Sonra Dövizli Birim Fiyat Fiyat Kısmına Yazılan Tutarın Silinmemesinin Sağlanması

İşlem dövizli sipariş fişi girişinde döviz türü TL dışında bir para birimi olan cari hesap seçildiğinde "Birim Fiyat Güncellenecektir" uyarısına vazgeç denildikten sonra dövizli birim fiyat kısmına yazılan tutarın silinmesi engellenmiştir.

16-Satış Siparişine Bağlı İrsaliye Faturalandırıldığında Alınan "Rezerve tarihi ... nolu siparişten önce olan sipariş satırları vardır" Uyarısının Kaldırılması

"Rezerve Siparişlerin Sevkinde Tarih Kontrolü" parametresi kullanıldığında irsaliye üzerinden faturalama işleminde kontrol yapılmaması sağlanmıştır.

17-Aynı Bordro İçerisinde İkinci Çek Girildiğinde Vade Tarihinin Otomatik Olarak İlk Çekin Vadesi Gelmesinin Düzeltilmesi

Aynı bordro içerisinde ikinci çek girildiğinde "Vade Tarihi"nin otomatik olarak ilk çeke girilen "Vade Tarihi" olarak gelmesi engellenmiştir.

18-Alınan Serbest Meslek Makbuzunda Net Ücret Alanında 1 Kuruş Yuvarlama Olmasının Düzeltilmesi

Alınan / Verilen Serbest Meslek Makbuzunda "Net Ücret" alanında olan 1 kuruş yuvarlama işlemi düzeltilmiştir.

19-Dağıtım Emri Üzerinden Toplu Faturalama İşleminde Performans İyileştirmesi

Dağıtım emri üzerinden toplu faturalama işleminde performans iyileştirilmesi yapılmıştır.

20-Finans Parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru Güncellenecek Seçili ise Kur Farkı Fişi Kopyalandığında Döviz Tutarı Alanına Değer Gelmesinin Sağlanması

Finans parametrelerinde Tarih Değişikliğinde İşlem Dövizi Kuru: Güncellenecek seçili ise kur farkı türündeki fişler kopyalandığında ya da tarih değişikliği yapıldığında dövizi tutarı alanına değer gelmemesi sağlanmıştır.

21-Satınalma İrsaliyesi Mevcutta Var Olan Fatura Numarası ile Faturaya Aktarıldığı Zaman Faturalanmadığında İrsaliyenin Başına F Harfinin Gelmesinin Engellenmesi

Satınalma irsaliyesi mevcutta var olan bir fatura numarası ile faturaya aktarılmak istendiğinde ve faturalanmadığında, irsaliyenin başına F harfinin gelmemesi sağlanmıştır.

22-Skonsol Uygulamasında Oluşturulan Fatura Kaydedildikten Sonra Sağ Tuş Başka Fatura Yaz Denildiğinde Yazdırılmasının Sağlanması

Skonsol uygulamasında oluşturulan fatura kaydedildikten sonra sağ tuş "Başka Fatura Yaz" denildiğinde yazdırma işleminin yapılabilmesi sağlanmıştır.

23-Fiş Kopyalanarak Gelen Havale/Eft Fişi Eklendiğinde ve Satırdaki Proje Kodu Değiştirildiğinde Muhasebe Kodlarındaki Proje Kodunun Değişmesinin Sağlanması

Fiş kopyalama ile 'Gelen havale /eft fişi' eklendiğinde ve satırdaki proje kodu değiştirildiğinde muhasebe kodlarındaki proje kodu bilgisinin güncellenmesi sağlanmıştır.

24-Kasa İşlemlerinden Kesilen Faturalarda Kasa Kartında Seçilen İşyerine Ait Ambar Bilgisinin Doğru Gelmesinin Sağlanması

Kasa işlemlerinden kesilen faturalarda kasa kartında seçilen "İşyeri"ne ait "Ambar" bilgisinin getirilmesi sağlanmıştır.

25-Özel Dönem Kullanılan Firmada Kıst Amortisman Hesaplarken Alınan "Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz" Uyarısının Kaldırılması

Özel mali dönem kullanılan firmada kıst amortisman hesaplaması yapılırken, amortisman hesaplama tarihi dönem tarihleri içinde olmasına rağmen "Kıst Amortismanın Satınalma Tarihinden Önceki Bir Tarih İçin Hesaplama Yapılamaz" uyarısı alınıyordu, düzeltme yapılarak hesaplama yapılabilmesi sağlanmıştır.

26-Perakende Modülü Olmayan Setlerde Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde Tanımlanan Cari Hesap Kodunun Silinmemesinin Sağlanması

Perakende Modülü Olmayan setlerde "Muhasebe Bağlantı Kodları/Çek-Senet İşlemleri/Eldeki Çeklerde" tanımlanan "Cari Hesap Kodu"nun silinmemesi sağlanmıştır.

27-Mali Dönem Bağımsız Firmada, Aynı Dönem Tarihlerini Kapsayan Dönem Bulunduğunda Satışı Yapılan Sabit Kıymet İçin Değer Düşüklüğü Hesaplanmasının Sağlanması

Mali dönem bağımsız firmada, aynı dönem tarihlerini kapsayan dönem bulunduğunda satışı yapılan sabit kıymet için değer düşüklüğü hesaplanması sağlanmıştır.

28-Cari Hesap Ekstresinde Devir Çekleri Listelensin Parametresi Evet Seçilmediğinde Devir ile Girişi Yapılan Çeklerin Listelenmesinin Sağlanması

Cari Hesap Ekstresinde "Bordro Detayı: Evet" ve "Devir Çekleri Listelensin: Evet" filtreleri verilerek devir ile girişi yapılan çeklerin listelenmesi sağlanmıştır.

29-Amortisman Özeti Raporunda Raporlama Yılı ve Raporlama Ayı Filtresi Verildiğinde Yanlış Değer Getirmesinin Düzeltilmesi

Amortisman Özeti Raporunda verilen 'Raporlama Yılı' ve 'Raporlama Ayı' filtrelerine göre doğru raporlama yapılması sağlanmıştır.

30-Kullanıcı İşlem Yetkilerinde Talep Fişi Ekle Yetkisinde Fiş Tarihi Yetkisi Verilmediğinde Mahsup Fişi İçerisinde F9 Menüde Belge Detayı Seçeneğinin Gelmesinin Sağlanması

Kullanıcı işlem yetkilerinde "Talep Fişi Ekle" yetkisinde "Fiş Tarihi" yetkisi verilmediğinde "Mahsup Fişi" içerisinde F9 menüde "Belge Detayı" seçeneğinin görüntülenmesi sağlanmıştır.

31-Döviz Türleri Tablosundan Tüm Döviz Türleri Çıkarılıp Döviz Listesinden Eklendikten Sonra İlgili Döviz Türlerinden Biri İçin Sipariş Fişi Eklendiğinde Günlük Döviz Kurlarından Döviz Türüne Ait Satırların Silinmemesinin Sağlanması

Döviz Türleri içerisinden yerel para birimi çıkarıldığı durumda işlem dövizli girilen hareket sonrası ilgili işlem döviz türünün günlük döviz kurları ekranından silinmemesi sağlanmıştır.

32-e-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler Sekmesinde Veri Al İşleminden Sonra Vergiye Tabi İşlemler Sekmesindeki Tutar Alanlarında Seçilen Hesap Kodlarının Silinmesinin Düzeltilmesi

e-Beyannamelerde Muhtasar Beyannamesinde Ödemeler sekmesinde Veri Al işleminden sonra Vergiye Tabi İşlemler sekmesindeki tutar alanlarında 'Detay Filtre' olarak seçilen hesap kodlarının silinmemesi sağlanmıştır.

33-Sipariş Faturalandığında Satırda Ambar Bilgisinin Değiştirilmesinin Sağlanması

Sipariş üzerinden faturalama ile açılan fatura ekranında satırdaki "Ambar Bilgisi"nin değiştirilebilmesi sağlanmıştır.

34-Kasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme İşleminde TL Kasada İşlem Dövizi Girilip İşlem Dövizi USD Seçilerek Tutar Girildiğinde Dövizli Tutarın Doğru Gelmesi Ancak Kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL Tutar Olarak Güncellenmesinin Düzeltilmesi

Kasa İşlemleri Cari Hesap Ödeme işleminde TL kasada işlem dövizi girilip işlem dövizi USD seçilerek tutar girildiğinde dövizli tutarın doğru gelmesi ancak kaydedildiğinde Dövizli Tutar Alanının TL tutar olarak güncellenmesi düzeltilmiştir.

35-Satış Faturası Üzerinden İade Al İşlemi ile Satış İade Faturası Oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma Sayısı ile Satış İade Faturasının Yazdırma Sayısının Aynı Olmasının Düzeltilmesi

Satış Faturası üzerinden İade Al işlemi ile Satış İade Faturası oluşturulduğunda Satış Faturasının Yazdırma sayısı ile Satış İade Faturasının yazdırma sayısının aynı olması engellenmiştir.

36-Kullanıcı İşlem Yetkilerindeki Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın Yetkisinin Çalışmasının Sağlanması

Kullanıcı İşlem Yetkilerindeki "Browserlardaki Kısayol Oluştur/Kısayol Gönder Seçenekleri Kullanılsın" yetkisinin çalışması sağlanmıştır.

37-Banka Kredi Kapatma İşlemi Yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporunda Taksitlerin Kapatılmamış Olarak Listelenmesinin Düzeltilmesi

Banka Kredi Kapatma işlemi yapıldığında Banka Kredi Taksitleri Raporu'nda taksitlerin 'Kapatıldı' olarak listelenmesi sağlanmıştır.

38-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştiğinde Mahsup Fişindeki Döviz Bilgilerindeki Kurun Kuruş Hane Sayısının Doğru Gelmesinin Sağlanması

İhracat operasyon fişi muhasebeleştirme işlemi sonrası mahsup fişi içerisindeki kur bilgisi kuruş hane sayısının doğru gelmesi sağlanmıştır.

39-Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) İçin BDP Programında Alınan Uyarının Engellenmesi

Geçici Vergi Beyannamesi (Kurumlar) için yapılan güncellemeler sonrasında BDP Programında uyarı alınması engellenmiştir.

40-Fatura Toplu Basım İşlemi ile Tasarıma Eklenmiş Resimler ve e-Fatura Bilgisi Standart Alanının Yazdırılmasının Sağlanması

Fatura Toplu Basım işlemi ile tasarıma eklenmiş resimler ve e-Fatura bilgisi standart alanının yazdırılabilmesi sağlanmıştır.

41-Kullanıcı Firma Öndeğerlerinde Ambar Bilgisinin Seçilmediği Durumlarda Malzemeye Ait Hareket Sağlayan Bir Fiş Girildiği Zaman Ambar Bilgisi -1 Olarak Veritabanına Yansımasının Düzeltilmesi

Sistem işletmeninde bulunan kullanıcı firma öndeğerleri ekranında ambar bilgisi seçiniz olarak kaydedildiğinde eklenen fiş üzerindeki malzeme hareketlerinde ambar bilgisinin doğru bilgi getirmesi sağlanmıştır.

42-Satış İrsaliyesi Üzerinde F9 Menüden Faturala Yapıldığında Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi Aynı Yapıldığında Döviz Bilgilerinin Güncellenmesinin Sağlanması

Satış irsaliyesi üzerinde F9-Faturala işleminde Fatura Tarihi ile İrsaliye Tarihi aynı olduğunda Döviz Bilgilerinin güncellenmesi sağlanmıştır.

43-Muhasebe Fişi Hesap Türü Cari Hesap Seçilerek Giriş Yapılıp Devir.exe ile Devir Yapıldığında Devir Yapılan Yıla Ait Cari Hesap Hareketlerinden Hareket Silinmesinin Engellenmesi

Mali dönem bağımsız olarak çalışan firmada hesap türü=cari hesap olarak kesilmiş olan muhasebe fişlerinin devir işlemi sonrasında ilgili cari hesap üzerinden F9 ile ulaşılan hareketler ekranından silinmemesi sağlanmıştır.

44-Devir Fişi İncelendiğinde Satınalma Tarihi Kolonunun Görünmesinin Sağlanması

Devir fişine "İncele" ile giriş yapıldığında devir fişi satırlarında "Satınalma Tarihi" kolonunun görüntülenmesi sağlanmıştır.

45-İşlem Dövizli Teklif F9 Menü ile Siparişe Aktarılıp Detaylar Sekmesine Tıklandığında Yerel Para Birimi Toplam Tutarlarının Silinmesinin Engellenmesi

İşlem dövizli teklif fişi üzerinden sipariş oluşturulduğunda dip toplamda bulunan yerel para birimi tutarlarının silinmemesi sağlanmıştır.

46-İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme İşleminde Muhasebeleştirme Kuru (Raporlama Dövizi) İntaç Tarihine Göre Seçildiğinde Oluşan Mahsup Fişinde Raporlama Döviz Kurunun Güncellenmesinin Sağlanması

İhracat Operasyon Fişi Muhasebeleştirme işleminde muhasebeleştirme kuru (raporlama dövizi) İntaç Tarihine Göre seçildiğinde oluşan mahsup fişinde raporlama döviz kurunun güncellenmesi sağlanmıştır.

47-Ayrıntılı Bordro Dökümü Tablo ve Excel Olarak Alındığında Cari Hesap Kodu Alanının Doğru Değer Getirmesinin Sağlanması

Çek çıkış cari hesaba işlemi sonrasında ayrıntılı tahsilat bordrosunda doğru cari hesap bilgisinin listelenmesi sağlanmıştır.

48-e-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri Doldurularak Kaydedilip Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri Penceresinin Açılmamasının Sağlanması

e-Arşiv Perakende Carisine Satış/Satınalma İrsaliyeleri e-Arşiv Bilgileri doldurularak kaydedilip, Toplu Faturalandığında e-Arşiv Bilgileri penceresinin açılmaması sağlanmıştır.

49-İhracat Operasyon Fişi Yaz Tasarımında Standart Alanlarda Yer Alan Genel Masraf Satır Kodu Alanının, Fişte Girilmiş Olan Navlun ve Sigorta Satırları İçin Değer Getirilmesi Talebi

İhracat operasyon fişi form tasarımı standart alanlarında bulunan "Genel Masraf Satır kodu" alanında numarası bölümünde 1 verildiğinde "Navlun", 2 verildiğinde ise "Sigorta" yazdırılması sağlanmıştır.

50-Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi Yapılacak Olarak Seçili İken, Kredi Kartı Fişi Muhasebeleştirilip Cari Hesap F9 Menü Hareketler Ekranından Değiştir Seçeneği ile Tutar Değiştirildiğinde Değiştirildiğinde Uyarı Alınmamasının Sağlanması

Otomatik Muhasebeleştirme Parametresi "Yapılacak" seçili iken, "Kredi Kartı Fişi" muhasebeleştirilip, Cari Hesap F9 menü "Hareketler" ekranından "Değiştir" seçeneği ile "Tutar" değiştirildiğinde uyarı alınmaması sağlanmıştır.

51-Rapor Üretici Liste Ekranında Şifreli Bir Rapora Girilmek İstendiğinde Açılan Şifre Giriş Penceresinde Vazgeç Butonuna Basıldığı Durumlarda "Hatalı Şifre" Mesajının Alınmasının Engellenmesi

Rapor Üretici liste ekranında şifreli bir rapora girilmek istendiğinde açılan şifre giriş penceresinde "Vazgeç" butonuna basıldığı durumlarda alınan "Hatalı Şifre" uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.

52-Banka Kredisi Girişi ile Oluşan Virman Fişinin Başlığında ve Satırında İşyerinin Doğru Gelmesinin Sağlanması

Banka kredisi girişi ile oluşan 'Virman Fişi'nin başlığında bulunan İşyeri bilgisinin satırlara da gelmesi sağlanmıştır.

53-İptal Durumdaki Satış İade Faturası Çıkartılmak İstendiğinde Negatif Seviye Uyarısı Alınmasının Engellenmesi

İptal durumundaki Satış İade Faturası çıkartılmak istendiğinde negatif seviye uyarısı alınmaması sağlanmıştır.

54-Otomatik Muhasebeleştirme Aktif Olduğunda Durumu Öneri Olan Çek/Senet Bordrosunun Otomatik Muhasebeleştirilmesinin Engellenmesi

Otomatik Muhasebeleştirme aktif olduğunda durumu "Öneri" olan "Çek/Senet Bordroları"nın otomatik muhasebeleştirilememesi sağlanmıştır.

55-Faturada Verilen Hizmet Kart Kodu Manuel Olarak Yazılıp Tab Tuşuna Basıldığında Alınan Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı Uyarısının Kaldırılması

Faturada Alınan ve Verilen Hizmet Kart Kodu 17 basamaktan büyük ise manuel olarak yazılıp tab tuşuna basıldığında alınan "Bu Koda Sahip Hizmet Bulunamadı" uyarı mesajının verilmemesi sağlanmıştır.

56-Cari Hesap Üzerinden Yaz (Mektup) Alındığında Alan Listesinden Cari Hesap Dövizli Bakiyesi ve ...Tarihli Dövizli Bakiyesi Raporlama Dövizi Alanlarında Güncelleme

Cari Hesap üzerinde Yaz (Mektup) alındığında alan listesinden eklenen "Cari Hesap Dövizli Bakiye" ve "....Tarihli Dövizli Bakiye" alanlarının isimleri "Cari Hesap Dövizli Bakiye(RD)" ve "....Tarihli Dövizli Bakiye(RD)" olarak güncellenmiştir.

57-Connect Üzerinden Gelen Faturalarda Öndeğer Sevkiyat Adresinin Fatura İçerisinde Görünmesinin Sağlanması

Connect üzerinden gelen faturalarda öndeğer sevkiyat adresi atanması sağlanmıştır.

58-Karma Koli Satırlarında Alt Malzemelerin Dövizli Birim Fiyatının Doğru Gelmesinin Sağlanması

Alınan ve Verilen Sipariş Karma Koli satırlarında alt malzemelerin "Dövizli Birim Fiyatı"nın doğru gelmesi sağlanmıştır.

6559-Ekranlar Üzerinde Arayüz Uyarlama Yapılarak Yeni Kolon Eklendiğinde Kaldırılan Kolonlar Kısmındaki Kolonların Silinmesinin Engellenmesi

Arayüz uyarlama yapılmadan önce F11 kolon gizle/göster penceresinde kaldırılan kolon olması durumunda arayüz uyarlama sonrası ilgili kolonların gösterilmesi sağlanmıştır. Mevcut arayüz uyarlamalar silinip yeniden eklenmelidir.

6660-Pivot Tablo Raporlarında Seçenekler/Görünüm/Satır Toplamları Seçimi Kaldırılıp, Tasarım Kaydedildiğinde, Tekrar Yüklendiğinde Satır Toplamları İşaretli Gelerek, Raporda Listelenmemesinin Sağlanması

...