Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Detay Koşul Kayıtları, Finans Bölümü'nde , " Kayıt/Cari " menüsünün altında yer alır. "Genel Koşul Kayıtları" bölümündeki tanımlamalar dışında, bir takım detay tanımlamalara ihtiyaç duyulduğunda kullanılması gereken bölümdür. Bir stok veya bir grup stok için satır bazında farklı iskonto oranları tanımlamak, mal fazlası miktarları tanımlamak veya satır bazında iskonto aralıkları tanımlamak, detay tanımlamalar içinde sayılabilir. Detay Koşul Kayıtları; Detay Koşul Bilgileri, Detay Koşul Bilgileri–2Bilgileri-2, Geçerli Stoklar ve Mal Fazlası olmak üzere dört sekmeden oluşur.

AnchorDetay Detay Koşul Bilgileri

Detay Koşul Bilgileri

Detay Koşul Bilgileri

Image Removed

Kayıtları ekranı Detay Koşul Bilgileri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Detay Koşul Kayıtları Ekranı

Koşul Kodu

"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünden kaydedilen ve detay koşulları tanımlanan koşul kodunun girildiği alandır. Rehber butonu ile, koşul kodları arasından seçim yapılır.

Kayıt Tarihi

Detay koşulunun tanımlandığı tarihtir. Günün tarihi, program tarafından otomatik olarak ekrana getirilir.

Başlangıç Tarihi

İlgili detay koşulun başlama tarihidir. Program tarafından günün tarihi otomatik olarak ekrana getirilir fakat istendiğinde kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Boş bırakılamaz.

Stok Kodu

Bazı stokların satılmasında veya alınmasında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen standartların dışında bir uygulama yapıldığı durumlarda kullanılan alandır. Boş bırakılabilir. Yani, birçok stok için "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde girilen özellikler (iskonto oranı, vade günü, iskonto aralıkları vs.) kullanılacak, fakat bazı stoklarda farklı koşulların uygulanması istendiğinde kullanılması gereken alandır. Rehber butonu ile, stok kodları arasından seçim yapılır.

Örneğin;Stokta A, B ve C mallarının olduğu varsayıldığında, "Genel Koşul Kayıtları" bölümünde bu malların satışı sırasında vade günü "30", İskonto oranı %10 olarak belirlenmişse, C ürünü için satır bazında farklı iskonto oranları veya mal fazlası tanımlanacaksa mutlaka detay koşul tanımlamasının yapılması gerekir.

Koşul Rapor Kodu

"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde belirlenen rapor kodudur. "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde rapor kodu olarak "Stok Grup Kodu" seçilmişse, grup kodlarının yer aldığı listeye rehber butonu ile ulaşılır. Bu durumda ilgili alana, stok grup kodları dışında bir bilgi girilmesine izin verilmez. Bu alanın boş bırakılmasına, sadece "Stok Kodu" alanı doluysa izin verilir. Hem "Stok Kodu" hem de "Koşul Rapor Kodu" alanlarının aynı anda hem dolu hem de boş olmasına izin verilmez. Herhangi birinin dolu olması gerekir.

Bitiş Tarihi

Detay koşulun bitiş tarihidir. Boş bırakılabilir. Kullanıcı tarafından girilecek tarih, bu tarihin başlangıç tarihine eşit veya büyük olması gerekir.

Tutar/Oran

İlgili detay koşulunda tanımlı stok kodu veya koşul rapor kodundaki stoklar için, uygulanacak satır iskontosunun tutar bazında mı yoksa oran bazında mı olacağının belirlendiği alandır.

Örneğin;Yapılması istenen iskonto %10 değerinde ise: Oran, 1.000.000 TL tutarında bir iskonto ise: Tutar seçeneğinin işaretlenmesi gerekir.

Değer

Yukarıdaki seçime göre tutar veya oran olarak iskonto değerinin girileceği sahadırgirildiği alandır.

Örneğin; %10’luk bir iskonto yapılacak ise bir önceki sahada oran seçilmeli ve bu sahaya da 10 girilmelidiryapıldığında, "Tutar/Oran" alanında "Oran" seçilir ve bu alana "10" değeri girilir. Eğer, 1.000.000.TL .’lık tutarında bir iskonto uygulanacak ise bu durumda, tutar/oran sahasında tutar işaretlenmeli ve bu sahaya uygulanacaksa, "Tutar/Oran" alanında "Tutar" seçilir ve bu alana "1.000.000" değeri girilir._girilmelidir.

İsk 2,3,4,5,6

İlgili koşulla işlem gören cari hesaplar için satır bazı 2,3,4,5,6 iskontolarına verilecek verilen oranın girileceği girildiği alanlardır.

Vade Gün

Fatura modülünde her satırda vade günü sorulsun parametresi açık olduğu zaman bu alanda parametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü , fatura modülünde kalemlerdeki vade günü alanına getirilecektirfatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır.

Sabit Vade Tarihi

Fatura modülünde her satırda vade tarihi sorulsun parametresi açık olduğu zaman bu alanda girilen vade tarihi, fatura modülünde kalemlerdeki vade tarihi alanına getirilecektirparametrelerindeki "Her Satırda Vade Günü Sorulsun" parametresi aktif olduğunda, bu alana girilen vade günü fatura ekranında yer alan "Kalemler" sekmesindeki "Vade Günü" alanına aktarılır.

Vade Kodu

Vade bazında iskonto belirleme uygulamasıyla bağlantılı olarak ilgili detay koşul kullanıldığında geçerli olacak vade kodudur. Buraya girilecek kodun daha önceden "Vade İskonto

Kayıtlarında

Kayıtları" bölümünde tanımlanmış olması

gerekmektedir.

gerekir. Rehber butonu Image Added ile, vade kodları arasından seçim yapılır.

Vade İskonto Kayıtları ile ilgili
detay
detaylı bilgi için
bakınız
; Cari
/
Kayıt
/
Koşul Kayıtları
/
Vade İskonto Kayıtları.

Vade Hangi İsk.

Vade bazında iskonto belirleme uygulaması ile bağlantılı olarak faturada satır bazında girilecek vade gününe göre, getirilecek satır iskontosunun kaçıncı iskontoya yazılacağının belirlendiği alandır. Bu sahaya "1" değerinin girilmesi, vade iskontosu için 1. satır

iskontosu kullanılacak demektir. Bu bölümde dikkat edilmesi gereken nokta, burada belirtilen iskonto sahasının

iskontosunun kullanılacağı anlamına gelir.

Burada belirtilen iskonto alanı farklı bir uygulama için
kullanılmaması gerektiğidir
kullanılmamalıdır.

Vade İskonto Kayıtları ile ilgili

detay

detaylı bilgi için

bakınız

; Cari

/

Kayıt

/

Koşul Kayıtları

/

Vade İskonto Kayıtları.

Vade İsk. Tipi

Vade iskontosu için hangi iskonto tipinin kullanılacağının belirlendiği

sahadır

alandır. Bu

sahaya

alana "İskonto Tip

Kayıtlarında

Kayıtları" bölümünden tanımlanan iskonto tiplerinden biri

girilebilir. Bu alanda Vade iskonto kayıtları ile ilgili bir alandır.

girilir. Rehber butonu Image Added ile, vade iskonto tipleri arasından seçim yapılır.

Vade İskonto Kayıtları ile ilgili
detay
detaylı bilgi için
bakınız
; Cari
/
Kayıt
/
Koşul Kayıtları
/
Vade İskonto Kayıtları.

Miktar

Sipariş, irsaliye ve fatura kayıtlarında girilen stok miktarına göre, fiyat listesindeki kaçıncı fiyatın kullanılacağının önceden belirlenmesi ve bu fiyatın da program tarafından otomatik olarak ekrana getirilmesi için kullanılan bölümdüralandır.

Örneğin: "Detay Koşul Kayıtlarında Kayıtları" ekranında yer alan "Fiyat Miktar aralığında Aralığı" bölümündeki "Miktar" alanına 10<20<30 gibi bir aralık tanımlandığında, detay koşulun geçerli olduğu stok için faturada girilen miktar 10’ dan 10’dan küçük ise 1. liste fiyatı, 10 -20 arasında ise 2. liste fiyatı, 20 -30 arasında ise 3. liste fiyatı, 30’ dan 30’dan büyük ise de 4. liste fiyatı program tarafından getirilecektirotomatik olarak ekrana getirilir.

"Detay Koşul kaydı Kaydı "sırasında "Fiyat Miktar Aralığı" girilmesi halinde, "Liste Fiyatı sahası " alanı pasif olacaktırhale gelir. Bunun sebebi, faturaya getirilecek olan fiyatın, "Liste Fiyatı sahası " alanı yerine girilen miktar aralığına göre belirlenecek olmasıdırbelirlenmesinden kaynaklanır.

Liste Fiyatı

Fiyatların, hangi liste fiyatından alınarak hesaplanacağının belirlendiği sahadıralandır. 1 ..ile 4 arası bir değer girmek gerekmektedirgirilmesi gerekir. Eğer Stok Modülü parametrelerinde , yer alan “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretli ise bu durumda, tanımlanan listelerdeki fiyat dikkate alınmaktadıralınır. İlgili parametre işaretlenmemiş ise işaretlenmemişse, stok kartlarındaki fiyatlar baz alınarak alış veya /satış fiyatları getirilecektirotomatik olarak ekrana gelir.

Örneğin; Özel Fiyat fiyat sistemi kullanılmıyor ve bu sahaya 2 girilmiş ise, bu durumda kullanılmadığı zamanlarda bu alana "2" değeri girilmişse, satış ve alış işlemlerinde stok kartlarındaki satış fiyatı–2 veya alış fiyatı–2 sahası getirilecektiralanı ekrana getirilir.

Fiyat Tarihi

Stok Modülünde, Modülü parametrelerinde yer alan “Özel Fiyat Sistemi” parametresi işaretlenmiş işaretli ise bu sahaya alana girilen tarih, liste fiyatlarındaki fiyatlarında geçerli olacak tarih olarak kabul edilecektiredilir. Yani ilgili tarih için belirlenmiş fiyat baz alınarak hesaplamalar yapılacaktırhesaplama yapılır. Özel fiyat sisteminin kullanılmadığı durumlarda boş geçilebilir bir sahadırbırakılabilir.

Fiyat Grubu

Özel

Fiyat Sisteminin

fiyat sisteminin kullanıldığı durumlarda, cari hesap için geçerli fiyat grubu "Cari Hesap

Kayıtlarındaki

Kayıtları" bölümünde yer alan "Cari Kart 2

sayfasında bulunan

" sekmesindeki "Fiyat Grubu

sahasında belirtilmektedir. Fiyat Grubu sahası Detay Koşul Kayıtların da bulunmaktadır. Bu durumda, cari

" alanında belirtilir. Cari hesapların hangi fiyat listesi ile çalışacağı belirlenirken, ilk önce fatura kaydında girilen koşula ait "Detay Koşul

Kayıtlarındaki

Kayıtları" bölümündeki tanımlamaya

bakılmaktadır

bakılır.

Ancak burada

Burada herhangi bir bilgi bulunmuyorsa, "Cari Hesap

Kayıtlarında

Kayıtları" bölümünden girilen "Fiyat Grubu" bilgisine göre işlem

yapılacaktır.

yapılır. Rehber butonu Image Added ile, fiyat grupları arasından seçim yapılır.

Ölçü Birim

"Satış Fatura Parametrelerinde Parametreleri" bölümünde bulunan “Farklı birimlerden mal çıkışı yapılsın mı” yapılsın” parametresinin işaretli olması halinde, fatura kaydı sırasında stoğa stoka ait farklı ölçü birimlerinden çıkış yapılabilmektediryapılabilir. Detay koşulun geçerli olduğu stokların stok kartlarında girilmiş farklı ölçü birimleri olması halinde, fatura kaydı sırasında, detay koşulda seçilen ölçü birimi program tarafından getirilecektirekrana getirilir. Bu sahada alanda 5 adet ölçü birimi desteklenmektedirdesteklenir. Bunlar "Stok Kartı Kayıtları/ " bölümünün "Ölçü Birimleri sayfasında " sekmesindeki "Sabit Tanımlamalar" bölümünde bulunan 3 üç ölçü birimi ile, "Çoklu Ölçü Birimi" bölümünde tanımlanarak "Birim Seçimi sahalarına " alanlarına girilmiş 2 iki ölçü birimidir.

 

Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu yardımı ile ölçü birimleri arasından seçim yapılır.

Koşul Kapatılsın Mı?

Bu sahanın işaretlenmesi, tanımlanan Tanımlanan koşul detay bilgilerinin artık geçerli olmadığı anlamına gelecektirgeçerli olmasının istenmediği durumlarda kullanılan seçenektir.

Grup Koşul

Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken alandır.

Bualan Grup koşul uygulaması

Bu alan "Grup Koşul Uygulaması" ile ilgili bir alandır.

Grup Koşul Uygulaması ile ilgili
detay
detaylı bilgi için
bakınız
; Cari
/
Ek–5 (Koşul Uygulamalarında Grup Desteği).

Detay Koşul Bilgileri-2

Image Removed

Detay Koşul Kayıtları

...

ekranı Detay Koşul Bilgileri-2

...

 sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Detay Koşul Kayıtları Ekranı
Grup Koşul

Fatura belgelerinde girilen tüm kalemlerin toplamı üzerinden iskonto ve/veya mal fazlası hesaplaması yapılması istendiğinde işaretlenmesi gereken seçenektir.

Grup Koşul Uygulaması ile ilgili detay bilgi için; Finans → Cari → Ek 5 (Koşul Uygulamalarında Grup Desteği)

İsk.Aralığı Var mı?

İskonto aralığı

kullanılacak ise

kullanılması gerektiğinde işaretlenmesi gereken

parametredir

seçenektir. Belli miktar veya tutar limitleri kontrol edilerek satır iskontosu yapılacağı

durumda işaretlenmelidir

zaman işaretlenir.

Örneğin

;

A malından bir siparişteki alış miktarı 1000’in üzerinde olanlara, satır bazında %10 iskonto

yapılmak istenebilir. Veya

yapılması istendiğinde veya A malından 50

._

TL

.

ve üzerinde alışveriş yapanlara %10 satır iskontosu

yapılabilir

yapılması istendiğinde bu seçenek kullanılabilir.

Tutar/Miktar

Detay Koşul Kayıtlarında,

“İskonto Aralığı Var Mı”

parametresi

seçeneği işaretlendiğinde aktif olan

parametredir. Yapılacak iskontonun miktarlar kontrol edilerek mi, yoksa tutarlar kontrol edilerek mi olacağı bu sahada belirlenmektedir.! Eğer bu bölümde miktar seçilir ise

alanlardır. İskonto yapılırken, tutar/miktar kontrolü için tercih yapılması gereken alandır.

Miktar seçeneği tercih edildiğinde, kullanılacak stok kodlarının birim ağırlık

sahalarına

alanlarına bir değer

girmek gerekmektedir

girilmesi gerekir. Program, faturalarda girilen "miktar" ile "birim ağırlık

sahasında

" alanında girilen değeri çarparak, bulunan

bu

yeni miktara göre iskonto oranını

bulmaktadır

otomatik olarak hesaplar.

Değer–1

Değer 1, 2, 3

Tutar/ Miktar

sahasında

alanında yapılan seçime göre değerlerin

girileceği sahadır

girildiği alandır.

Örneğin

;

A malından 1000 adet ile 2000

tane

adet arasında alanlara %10 satır iskontosu yapılmak istendiğinde,

Değer–1 sahasına 1000, Değer–2 sahasına 2000 girilmelidir

"Değer-1" alanına 1000, "Değer-2" alanına 2000 değeri girilir.

İskonto 1, 2, 3

Yapılacak iskonto değerinin

girileceği sahadır. Değer–1,2,3 sahasında verilen örneğe göre İskonto 1 sahasına 10 girmek gereklidir.Miktar kontrolü yapıldığı durumda iskonto oranının nasıl hesaplanacağını bir örnekle açıklayalım. Değer 1,2 ve 3 sahalarına 100,200 ve 300 girmiş olalım. Buna karşılık iskonto 1,2,3 sahaları da 10,20,30 olsun. İşlem yapılacak olan stok kodunun birim ağılık sahasına da 2 girelim. Bu durumda, faturada miktar sahasına 100 girilir ise bu değer, stok kartında birim ağırlık sahasına girilen 2 değeri ile çarpılarak 200 bulunacaktır. Bulunan 200 miktarına karşılık gelecek iskonto oranı da 20 olacaktır

girildiği alandır.

Örneğin:

"Değer-1" alanına 100

"Değer-2" alanına 200

"Değer-3" alanına 300

"İskonto 1" alanına 10

"İskonto 2" alanına 20

"İskonto 3" alanına 30 ve işlem yapılacak stok kodunun birim ağırlık alanına da 2 değerinin girildiği varsayıldığında, faturada "miktar" alanına "100" değeri girildiğinde bu değer, "birim ağırlık" alanındaki değer ile çarpılarak program tarafından otomatik olarak hesaplanır. Bulunan "200" değerindeki miktara karşılık gelen iskonto oranı da 20 olarak hesaplanır.

Hangi Satır İskontosu

Yapılacak iskontonun faturada hangi satır iskontosuna

atılacağının

aktarılacağının belirlendiği

sahadır

alandır. Boş

geçilemez

bırakılamaz.

30 Gün İçin Peşin İskonto Oranı

"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması"

parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir

parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün

için

erken ödemelerde baz alınacak iskonto oranının girilmesi

gereklidir

gerekir. 30 günden erken yapılacak ödemelerde, girilen değer oranlanarak iskonto oranı

hesaplanacaktır

hesaplanır.

30 Gün İçin Fiyata Ekleme Katsayısı

"Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde yer alan, “Vade İskontosu Veya Faiz Uygulaması"

parametresi işaretlenmiş ise aktif olan parametredir

parametresinin işaretli olduğu durumlarda aktif hale gelen alandır. Bu bölüme, 30 gün

için

geç ödemelerde fiyata eklenecek faiz oranının girilmesi

gereklidir

gerekir.

 

Dönem Sonu Ciro/

Mik.

Miktar Hesaplamasına Dahil Edilsin

Ciro

Primi

primi uygulaması ile ilgili bir alandır. "Dönem Sonu Ciro ve Hakediş Hesaplama" işleminin

yapılabilmesi

yapılması için işaretlenmesi

gereken alandır

gerekir.

 

Ciro İskontosuna Dahil Edilsin

Ciro

Primi

primi uygulaması ile ilgili bir alandır. İlgili cari hesaplar için ciro iskontosu hesaplaması

yapılmak

yapılması istendiğinde işaretlenmesi

gereken alandır

gerekir.

Ciro Primi Uygulaması ile ilgili detay bilgi için

bakınız Ekler

; Finans → Cari → Ek 4 /Ciro Primi Uygulaması.

Fire Hangi

İsk.

İskonto

Bazı sektörlerde, malların nakliyesi sırasında ağırlıklarında azalma

olmaktadır

meydana gelir.

Örneğin, tavuk

Örneğin: Tavuk veya et gibi ürünlerin nakliyesi

sonrasında

sonrası, nakliye süresinde yaşanan su kaybından dolayı ağırlıkları

azalmaktadır

azalır.

Bu gibi

Böyle durumlarda oluşan firenin, faturada iskonto olarak gösterilmesi için

kullanılan sahadır

bu alanın kullanılması gerekir. Oluşan firenin, faturada kaçıncı satır iskontosuna yazılacağı da bu

sahada belirlenmektedir

alanda belirlenir.

Fire

İsk.

İskonto Tipi

Fire iskontosunun takip edileceği iskonto tipinin

girileceği

girildiği alandır. Buraya girilecek iskonto tipinin daha önceden "İskonto Tip

Kayıtlarından

Kayıtları" bölümünde tanımlanması

gerekmektedir.

gerekir. Rehber butonu Image Added yardımı ile iskonto tipleri arasından seçim yapılabilir.

Fire İskontosunun

uygulanabilmesi

uygulanması için burada yapılan tanımlamalar dışında başka tanımlamaların da yapılması

gerekmektedir

gerekir.

İlk olarak

Yardımcı Programlar

/

Özel Parametre Tanımları

menüsünde aşağıdaki 2

bölümünde, aşağıdaki yer alan iki tanımlamanın yapılması

gerekmektedir

gerekir. Bu tanımlama ile fire iskontosunun cari ve stok

kartlarındaki

kartlarında hangi

sahadan

alandan kontrol edileceği

belirtilmektedir

belirlenir.

Image Removed
Image Added

Ekranda

Ekrandaki değer

sahalarında KULL1N girilmiştir

alanına "KULL1N" tanımı girilmiş. Bu, fire

iskontosun

iskontosunun kullanıcı tanımlı sahalardaki 1. sayısal

sahaya

alana girileceği anlamına

gelmektedir

gelir.

Ancak istenirse

İstendiğinde, kullanıcı tanımlı

sahalardaki

alanlardaki farklı bir sayısal

saha

alan da belirlenebilir.

Daha sonra stok

Stok ve cari kartta bulunan "Kullanıcı Tanımlı Sahalar

sayfasında, Özel Parametrede belirtilen sahaya

" sekmesinde, özel parametrede belirtilen alana, stok ve cari hesap için fire iskonto oranları

girilmelidir. Şöyle ki, fire uygulamasında stoğa

girilir.

Örneğin: Fire uygulamasında stoka ait fire oranı

sabit iken

sabitken cari hesaplara göre değişiklik gösterebilir.

Bunun sebebi de

Bu durum, fire oranının cari hesapların uzaklıklarına göre değişkenlik

göstermesidir

göstermesinden kaynaklanır. Yakın mesafedeki cari hesaba mal gönderilirken fire daha az olmakla birlikte,

daha

uzak mesafedeki cari hesaba gönderilen malda daha fazla fire

olacaktır

meydana gelir. Dolayısıyla, stok kartlarına girilen fire oranı ve cari karta girilen fire oranı

beraber

birlikte dikkate

alınacak

alınır ve fatura kaydında, detay koşulda belirlenen iskonto

sahasına,

alanına bu iki oranın çarpımı

getirilecektir

aktarılır.

Örneğin, nakliyesi

Nakliye sırasında fire oluşan

stoğa

stoka ait

fire iskontosu

iskonto oranı: 2

olsun.

(Bu oran özel parametrede belirtilen kullanıcı tanımlı sahaya

girilecektir. Ayrıca mesafe olarak biri yakın biri uzak 2 müşteri olsun. Fire iskontosunun, yakın olan müşteri için 3, uzak olan müşteri için de 5 olması halinde,

girilir).

Yakın mesafeli müşteri için fire sayısı: 3

Uzak mesafeli müşteri için fire sayısı: 5 (bu oranların cari karttaki kullanıcı tanımlı sahalara girilmesi

gerekecektir. Böylece, mesafesi

gerekir) olarak girildiğinde;

Mesafesi yakın olan cari hesaba ilgili stok için fatura kaydı girildiğinde, fire için detay koşulda belirtilen iskonto

sahasına

alanına 6(2*3)

getirilecektir

aktarılır.

Ancak

Mesafesi uzak olan müşteriye aynı stok için

getirilecek

aktarılacak iskonto oranı ise, 10(2*5)

olacaktır

'dur.

Detay Koşul Kayıtları 

Örneğin, tanımlanan Geçerli Stoklar

Detay Koşul Kayıtları ekranı Geçerli Stoklar sekmesi, Koşul Sabit Bilgileri bölümünde, ilgili stok için yapılan tanımlamada "Çoklu Seçim" seçeneğinin işaretlenmesi halinde ekrana gelir. Burada, tanımlanan detay koşul bilgilerinin, hangi stoklar için geçerli olduğu belirlenir.

Örneğin:

Tanımlanan koşulun, sadece "Grup Kodu 6" olan stoklar için geçerli olması istendiğinde, "Koşul Sabit Kaydı" sırasında "Koşul Rapor Kodu" olarak "Stok Grup Kodu" seçilmesi ve ilgili grup kodunun "Detay Koşul Bilgileri" alanında belirtilmesi yeterlidir.
Koşulun geçerli olacağı stoklar belirlenirken, birden fazla alana ihtiyaç duyulması halinde, "Koşul Sabit Kayıtları" bölümünde "Çoklu Seçim" işaretlenerek "Geçerli Stoklar" sekmesinde birden fazla alan için kısıt verilebilir.

Image Added

Tanımlanan koşulun, Grup Kodu 6 ve Kod-1’i 1'i K1 olan stoklar için geçerli olması isteniyorsa yukarıdaki istendiğinde, ekrandaki gibi bir tanımlama yapılması gerekmektedirgerekir.
Bu ekranda, "Saha Adı" sütununun üzerinde iken klavyede “Ara Çubuğu”’ na basıldığında "Ara Çubuğuna" basıldığında, bilgi girişi yapılması mümkün olacaktır. Örneğin için alan aktif hale gelir.

Örneğin;

"Grup Kodu" için kısıt verilmesi isteniyorsaistendiğinde, "Saha Adı sütununda ara çubuğuna "sütununda iken klavyedeki "Ara Çubuğuna" basılması ve aşağı ok tuşuna basarak basılarak "Grup Kodu sahasının " alanının seçilmesi gerekmektedirgerekir. Daha sonra “Enter” "Enter" tuşuna basıldığında girilen bilgi saklanacak saklanır ve sağdaki hücreye geçilecektirilerlenir.

Bu bölümde birden fazla saha alan için kısıt verilecek ise verilecekse,  klavyede bulunan “Insert” "Insert" tuşuna basarak basılarak yeni satır eklenebilmektedireklenebilir. Eklenmiş bir satırın silinmesi için de, ilgili satırı satır seçildikten sonra yine klavyedeki “Delete” "Delete" tuşuna basılması gerekmektedirgerekir.

Operatör, Değer 1 ve Değer 2 alanlarında, kısıtın hangi alanlara ve koşullara göre verileceği seçilmektedirseçilir.

"Ve" seçeneği seçilirse seçildiğinde, iki kısıtları kısıtı da aynı anda sağlayan kayıtlar dikkate alınacak alınır.

"Veya" seçeneği seçilirseseçildiğinde, iki kısıttan biri bile koşulu sağlıyorsa o kayıt dikkate alınacaktıralınır.

Detay koşul kayıtlarındaki, çoklu seçim uygulaması "Detay Koşul Kayıtları" bölümündeki "Çoklu Seçim Uygulaması" ile, bir stok için , aynı koşul koduna ait birden fazla detay koşul kaydı geçerli olabilmektedirolabilir.

Örneğin bir Bir detay koşul kaydında, grup kodu ‘A’ 'A' olan stoklar, diğer detay koşul kaydında ise , kod-1’i ‘001’ 1'i '001' olan stoklar koşula dahil edildiğinde, grup kodu ‘A’ 'A' olup da kod-1’i ‘001’ 1'i '001' olan bir stok , bu durumda her iki detay koşul kaydı için de geçerli olacaktırolur. Ancak faturalama belgelerinde, program ilk sıradaki detay koşul kaydına göre işlem yapacaktıryapar.

Mal Fazlası

Yapılan Detay Koşul Kayıtları ekranı Mal Fazlası sekmesi yapılan detay koşul tanımlamasının geçerli olacağı stoklar için mal fazlası verilecek ise kullanılacak verileceği durumlarda kullanılan bölümdür.

Image Removed

Detay Koşul Kayıtları EkranıMal Fazlası

Mal Fazlası Grup

Mu

Geçerli

Mal Fazlası Stoklarının belirlenebilmesi

mal fazlası stoklarının belirlenmesi için işaretlenmesi gereken

alandır

seçenektir.

Örneğin

makarna

Makarna ve salça satan bir

firma

firmanın, makarna grubundan alım yapan müşterilerine salça grubuna ait ürünlerden mal fazlası

veriyor olsun. Bu durumda koşul tanımlamasını

verdiği varsayıldığında, koşul tanımlaması makarna grubunu kapsayacak şekilde

yapmalıdır

yapılır. Daha sonra

da

"Mal Fazlası Grup

Mu seçeneğini işaretleyerek

" seçeneği işaretlenerek "Geçerli Stoklar

sahasında Salça

" alanında salça grubuna ait

stokları

stoklar için kullanılan rapor kodlarına göre kısıt

vermelidir

verilir.

Mal Fazlası Stok Kodu

"Mal Fazlası Stok Kodu

sahasına

" alanına mal fazlası olarak verilecek stok kodu

girilmelidir

girilir.

Bu durumda

Böylece koşulun geçerli olduğu stokların satışında

,

bu

sahaya

alana girilen stok, mal fazlası olarak

verilecektir

verilir. Faturada girilen stok kodu ile mal fazlası stok kodu aynı olursa, stok kodu ile mal fazlası aynı satırda

gösterilecektir

gösterilir. Eğer faturada kullanılan stok kodu ile mal fazlası stok kodu farklı olursa, bu durumda mal fazlası ayrı bir satırda

gösterilecektir

gösterilir.

Miktar–1

Miktar-1

Hangi

miktarda

miktardaki mal için mal fazlası iskontosu

verilecek ise

verilecekse, ilgili miktarın

girileceği sahadır

girildiği alandır.

Örneğin

;

100 adet mal için mal fazlası

verilecek ise bu sahaya

verilecekse, 100 değerinin girilmesi

gerekecektir

gerekir.

Mal Fazlası-1

Miktar–1 sahasında

"Miktar-1" alanına girilen miktar için

ne

, hangi miktarda mal fazlası verileceği

bu sahaya girilmelidir. Örneğin; 10 girildiğinde 100 adet

ile ilgili değer girilen alandır.

Örneğin: 10 değeri girildiğinde, 100 adet mal için 10 adet mal fazlası verileceği

anlaşılacaktır

anlaşılır.

Miktar–2

Miktar-2

Yukarıda girilen oranların dışında, farklı bir mal fazlası uygulaması

yapılacak ise kullanılacak olan sahadır. Örneğin;

yapılacağı zaman kullanılması gereken alandır.

Örneğin: 200 adet mal için 25 adet mal fazlası

girilecek ise bu sahaya 200 girilmelidir

girilecekse, 200 değerinin girilmesi gerekir.

Mal

fazlası–2

fazlası-2

"Miktar-2

sahasında

" alanına girilen değer için, verilecek mal fazlası miktarının

girileceği sahadır. Yukarıdaki örneğe göre bu miktar 25 olmalıdır.

girildiği alandır.

Örneğin: 25 adet mal fazlası girilecekse, 25 değerinin girilmesi gerekir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır. Yapılan kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.