Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Serbest Meslek Makbuz Kaydı, Finans Bölümü'nde, "Kayıt/Dekont" menüsünün altında yer alır. Stoklarla Serbest Meslek Makbuz Kaydı, stoklarla ilgisi olmayan, Stopaj ve Savunma Sanayi Destekleme Fonuna tabi serbest meslek cari hesap gider faturalarının kaydedilmesi için kullanılabilecek kullanılan bölümdür. Serbest Meslek Makbuz Kaydı; Ana Bilgiler ve Ek Bilgiler olmak üzere iki sekmeden oluşur.

"Serbest Meslek Makbuzu Kaydı seçildiğinde, Makbuz Kaydı" bölümüne girildiğinde Yardımcı Programlar / → Kayıt → Şirket/Şube Parametre Kayıtları bölümünde -Şube Parametreleri“Döviz Uygulaması Var” parametresi işaretlenmiş ise işaretlenmişse, ilk olarak döviz bilgilerini sorgulayan bir ekran gelecektirgörüntülenir. Eğer dekont Dekont bilgilerinin döviz değerleri ile girilmesi isteniyor ise bu sahada istendiğinde, "Döviz Tipi" ve kur "Kur" bilgilerinin girilmesi gerekmektedirgerekir. 

Image RemovedImage Added

Image Removed

Ana Bilgiler

Image Added

Ana Bilgiler sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı
Ana Bilgiler

Seri Kodu

Bu dekont kaydında, seri kodu sahasına

Serbest Meslek Makbuzu serisi (SM) kodunun otomatik olarak

atanır. Seri kodu sahasına müdahale etmek mümkün değildir

İşlem Tarihi

Girilecek kaydın tarihidir

aktarıldığı alandır. Kullanıcı tarafından müdahale edilemez.

Dekont No

Bu saha program tarafından 1’den başlayarak birer arttırılır. Seçilmiş olan dekont serisinde son kalınan numara bu alana aktarılır.

Program tarafından otomatik olarak her bir dekont serisi için 1 rakamından başlar. Kaydedilen her dekont için bir sayı arttırılarak devam eder. Farklı bir numaradan başlaması istendiğinde ise; Dekont → İşlemler → "Dekont Numarası Düzenleme" bölümü kullanılarak serilere başlangıç numarası verilir. Rehber butonu Image Added ile, kayıtlı dekont numaralarına ulaşılır.

İşlem Tarihi

Kaydın girildiği tarihtir. Yapılan kayıtlar, bu

sahada

alana girilen tarih bazında ilgili modüllere

aktarılacaktır

aktarılır.

Fiş Numarası

İşlenen evrak

Serbest meslek makbuz kaydı için

girilecek

fiş

numarasıdır

numarası girilen alandır. Bu

sahada

alana girilen numara,

Muhasebe Entegrasyonu ve Cari Hareket Kayıtlarının Fiş No sahasına aktarılacaktır

ilgili modüllerdeki "Fiş No" alanına otomatik olarak aktarılır.

Karşılık Hesap

Tek/Çok

İşlenen evraktaki giderin tek satır olması durumunda

TEK

Tek,

Birden

birden fazla olması durumunda

ÇOK seçilmelidir

Çok seçeneğinin seçildiği alandır.

"Çok" seçilmesi halinde ekrana gelen "Gider Kalemleri
ekranın
" ekranı ile ilgili detaylı bilgi
için bakınız
. Buradaki tek önemli nokta yazılacak olan
bölümünde yer alır. Girilecek TL veya Döviz rakamının mutlaka "KDV
HARİÇ rakam olmasıdır
Hariç" rakam olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Cari Kodu

Gider kalemleri karşılığında alacaklı

olarak

çalışacak hesabın

yazıldığı

girildiği alandır. Rehber butonu

kullanılarak da seçim yapılabilir

Image Added ile, kodlar arasından seçim yapılır.

KDV’ li

KDV’li Tutar

KDV oranının girilmesi ile

gider kalemleri

, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen

KDV hariç

tutara

,

KDV eklenerek

bu sahaya

otomatik

işlenecektir

aktarılan alandır.

Bu sahaya

Kullanıcı müdahale

edilemez

edemez.

KDV’ li

KDV’li Döviz Tutarı

KDV oranının girilmesi ile

gider kalemleri

, "Gider Kalemleri" bölümünden kaydedilen

KDV hariç

döviz tutarına

,

KDV eklenerek

bu sahaya

otomatik

işlenecektir

aktarılan alandır.

Bu sahaya

Kullanıcı müdahale

edilemez

edemez.

KDV Oranı
Girilen gidere ait KDV oranının girileceği sahadır

Dövizli KDV Tutarı

Program tarafından KDV oranı sahasına girilen değer bu sahaya otomatik yansıtılacaktır.

KDV’ siz Tutar

Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç tutar bu sahaya aktarılacak, müdahale edilemeyecektir.

KDV’ siz Döviz Tutarı

Gider kalemleri bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarı bu sahaya aktarılacak müdahale edilemeyecektir
İlgili kayıt için KDV oranı girilen alandır.

KDV Tutarı

Döviz bilgisi girmeden dekont kaydı yapılıyor ise yukarıda verilen bilgiler ışığında program tarafından hesaplanacak, elle müdahale edilebilecektir. Eğer döviz bilgileri girilmiş ise bu sahaya müdahale edilemeyecektir.

"KDV Oranı" alanına girilen değerin otomatik olarak aktarıldığı alandır.

KDV’siz Tutar

"Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç tutarın otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV’siz Döviz Tutarı

"Gider Kalemleri" bölümünde girilen KDV hariç döviz tutarının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Kullanıcı müdahale edemez.

KDV Hesap Kodu

KDV tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun

girileceği sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu kullanılarak muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir

girildiği alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Stopaj Oranı

Stopaj oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır.

Stopaj Tutarı

Stopaj tutarı yazılan

Girilen stopaj oranına göre "KDV Hariç" rakam üzerinden

hesaplanacak, tutara elle müdahale edilebilecektir

hesaplanan tutardır.

Stopaj Muhasebe Kodu

Stopaj tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği

sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu ile muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir

alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

SSDF Oranı

Savunma Sanayi Destekleme Fonu oranının

girileceği sahadır

girildiği alandır.

SSDF Tutarı

Bu tutar girilen orana

Girilen SSDF oranına göre stopaj tutarı üzerinden

hesaplanacaktır. Tutara elle müdahale edilebilecektir

hesaplanan tutardır. Kullanıcı manuel (elle) bilgi girişi yapabilir.

SSDF Muhasebe Kodu

Savunma Sanayi Destekleme Fonu tutarının muhasebeleşeceği hesap kodunun girildiği

sahadır. İlgili sahadaki rehber tuşu ile muhasebe hesap kodu rehberi alınabilir

alandır. Rehber butonu Image Added ile, hesap kodları arasından seçim yapılır.

Kalan Tutar

Katma değer vergisi

KDV,

stopaj ve savunma sanayi destekleme fonu

Stopaj ve SSDF kesintilerinden sonra, kalan

tutar

tutarın program tarafından hesaplanarak

bu sahaya atanır. Hesaplana

aktarıldığı alandır. Hesaplanan rakam aynı zamanda cari hesaba alacak olarak

yazılacaktır

kaydedilir.

Image Removed

Ek Bilgiler

Image Added

Ek Bilgiler sekmesinin alanları ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Serbest Meslek Makbuz Kaydı Ekranı
EkBilgilerCarı

Cari Açıklama/Yevmiye Açıklama

"Cari Hesap Hareket

kaydına ve Yevmiye fişlerine işlenmesi istenen açıklamaların kaydedileceği sahadır

Kaydı" bölümüne ve yevmiye fişine işlenecek açıklamaların kaydedildiği alandır.

Cari Rapor Kodu

Cari

Parametre Girişi bölümünde “Hareketlerde

→ Kayıt → Cari Parametreleri → "Hareketlerde Rapor Kodu

Girilecek”

Girilsin" parametresinin işaretlenmesi

halinde işlev kazanan sahadır. Bu sahada hareketlere aktarılmak ve raporlanmak amacıyla 1 karakterlik

ile aktif hale gelen alandır. Hareketlere aktarılması ve raporlanması amacıyla 1 karakterden oluşan rapor kodu girişi

yapılabilir

yapılır.

Plasiyer Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt → Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Plasiyer Uygulaması” parametresinin işaretlenmesi durumunda işlev kazanan parametredir. Plasiyer uygulaması yapan firmaların, dekont kaydı sırasında da ilgili plasiyer kodunu girebilecekleri sahadır.

-Şube Parametreleri → "Plasiyer Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, plasiyer kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz.

Valör Başlangıç Tarihi

Dekont
Parametre Girişi bölümünde, “Valör Bilgisi Girişi Yapılacak Mı” parametresinin işaretlenmesi halinde işlev kazanan sahadır
→ Kayıt → Dekont Parametreleri → "Valör Bilgisi Girişi Yapılsın” parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alandır. Günün tarihi
bu sahaya
otomatik olarak
getirilecektir
ekrana gelir. Elle
değiştirilebilen
(manuel) değiştirilmesine izin verilen bu tarih
,
başlangıç kabul edilip, valör
günü
gününün bu tarihe
eklenerek
eklenmesi ile yeni bir tarih
bulunacaktır
hesaplanır.

Vadelere Bölünsün

Vadelere bölünsün kutucuğu işaretlendiği zaman kaydedilen dekont’un tutarı

Kaydedilen dekont tutarının, cari hareket kayıtlarına, kullanıcı tarafından

belirlenmiş

belirlenen vade sayısı kadar bölünerek birden fazla kayıt halinde

işlenmektedir.

işlenmesi için işaretlenen seçenektir. Dekont kaydı sırasında açılan ekranda "Vade Günü" ve "Oran (Yüzde)" alanları sorgulanır.

Vadelere bölme uygulaması ile ilgili detaylı bilgi
için bakınız
; Genel Dekont Kaydı bölümünde yer alır.

Valör Günü

Valör gününün

girileceği sahadır

girildiği alandır. Bu

sahaya

alana girilen gün değeri

,

valör başlangıç tarihine

eklenerek

eklendiğinde hesaplanan yeni tarih, valör tarihine

aktarılacaktır

aktarılır.

Vade Tarihi

Kullanıcıların elle müdahale edemeyecekleri bir sahadır.

Valör başlangıç tarihine valör gününün eklenmesi ile bulunan

tarih bu sahaya aktarılacaktır. Bu

tarihin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Girilen tarih, ilgili cari hesabın hareket kayıtlarındaki

vade tarihi sahasına aktarılacaktır

"Vade Tarihi" alanına aktarılır.

Proje Kodu

Yardımcı Programlar

/

→ Kayıt Şirket

/Şube Parametre Kayıtları bölümünde “Proje Uygulaması Var Mı” sorgulamasını işaretlenmesi ile işlev kazanan sahadır. Bu sahaya ilgili hareket için mutlaka proje kodu girilmesi gerekmektedir. Girilen proje kodları

-Şube Parametreleri→ "Proje Uygulaması Var" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen alandır. Dekont kaydı sırasında ilgili plasiyer kodunun girilmesi gerekir. Rehber butonu Image Added ile, proje kodlarına ulaşılır. Boş bırakılmaz. Girilen proje kodları, cari hareketlere ve entegrasyona

aktarılacaktır

aktarılır.

Muhasebeleştirme

Muhasebe ile entegre çalışıldığı

durumda

durumlarda,

bu

dekont kaydına ait mahsubun

entegrasyon modülünde

, Entegrasyon Modülünde hangi mahsuba

aktarılacağıyla ilgili sorgulamadır. Bu sorgulamadaki

aktarılacağını sorgulayan alandır. Yapılacak seçime göre, ilgili muhasebe kaydı "Dekont Mahsubuna "veya "Satıcı/Müşteri Alacak Mahsubuna

aktarılacaktırBu dekont kaydının sonucunda cari hesap müşterinize alacak hareketi ve gider hesabınıza alacak hareketi ile KDV, stopaj, SSDF ile ilgili yevmiye maddeleri Entegrasyon bölümüne işlenecektir

" aktarılır.

Basım

Genel Cari Hesap Fatura kaydıyla ilgili dekontun yazıcıdan alınabilmesi için basım seçeneğinin işaretlenmesi gereklidir.

Kaydı yapılan dekontun standart basımının yapılması için kullanılan seçenektir.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra “Kayıt Sil” Image Added butonuna tıklanması gerekir.