Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Banka Gönderim İşlemleri ekranında bankaya gönderilecek müşteri faturaları için ödeme yükleme dosyaları oluşturulur.

Gelişmiş Sorgulama bölümünde yer alan Logo’dan Ödemeleri Al butonuna tıklanarak ERP'den okunan müşteri faturaları ekrandaki sol listeye yüklenir. Liste üzerinde bulunan Gelişmiş Sorgulama paneli kullanılarak ERP'den okunan faturalar filtrelenebilir. Tüm Para Birimleri seçilirse tüm para birimlerine ait faturalar listelenir.

Sol listede seçilen kayıtlar için alınacak aksiyonlar şunlardır:

Alan Açıklama
Toplu DüzenlemeSeçilen kayıtların toplu olarak fatura tutarı, oran veya tutar olarak düzenlenir.
Gönderilmeyecek TanımlaSeçilen kayıtlar gönderilmeyecek olarak durumları güncellenir ve listeden kaldırılır. Gönderilmeyecek durumunu kaldırılmadan tekrar bu listede görüntülenmez.
KaydetListe üzerinden yapılan güncellemeler kaydedilir.
Tümünü EkleListedeki tüm faturalar sağ listeye taşınır.
Seçilenleri Ekle (Sağ Ok)Seçilen faturalar sağ listeye taşınır.
Excel'e Çıkart (Tümü)Tüm liste excel'e aktarılır.

Sağ listede alınacak aksiyonlar şunlardır:

AlanAçıklama
Gruplayarak GönderFaturalar müşteri bazlı gruplanarak bankaya toplam tutar gönderilir.
Bankaya GönderBankaya gönderim için ödeme dosyası oluşturulur.
Seçilenleri Kaldır (Sol Ok)Seçilen faturalar sol listeye taşınır.
Tümünü KaldırListedeki tüm faturalar sol listeye taşınır.
Excel'e Çıkart (Tümü)Tüm liste excel'e aktarılır.
Gruplayarak Excel'e ÇıkartMüşteri bazlı toplam tutar bilgisi excel'e çıkarılır.