Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hareket sayısı fazla olan datalarda devir fişi satır sayısı öndeğer 300 olarak banka devri yapılmak istendiğinde alınan uyarı kaldırılmıştır.

6-Gelecek Aylara/Yıllara Ait Gelir ve Gider Dağılımı Varsa e-Defter Uygulamasında Büyük Defter İçin Borç-Alacak Toplamında Oluşan Farkın Giderilmesi

e-Defter uygulaması kapsamında düzenleme yapılmış ve gelecek aylara ve yıllara dağıtım yapılmış fiş bulunan aylara ait defter dosyalarının oluşturulabilmesi sağlanmıştır.

7-e-Fatura İçerisine Girilip Cari Hesap Seçimi Tekrar Yapıldığında Fatura No Kısmındaki e-Fatura No Değerinin Değişmesinin Engellenmesi

Fatura içerisine değiştir ile girilip cari hesap yeniden seçildiğinde fiş numarası alanının değişmemesi sağlanmıştır.

8-Yabancı Uyruklu Cari Hesap Kartında Etiket Bilgisi Sevkiyat Adresi Seçildiğinde Alınan Ülke Kodu "TR"den Farklı Olamaz Uyarısının Kaldırılarak Kaydedilmesinin Sağlanması

Yabancı uyruklu cari hesap kartında etiket bilgisi sevkiyat adresi seçildiğinde kaydederken alınan "Ülke Kodu TR'den Farklı Olamaz" uyarısı kaldırılarak kaydedilmesi sağlanmıştır.

9-Gelecek Yıllara Ait Gelir ve Giderlerin Aylara Dağıtım Yapmasının Sağlanması

Gelecek yıllara ait gelir ve giderlerin, toplu işlem ile aylara dağıtımının yapılması sağlanmıştır.

10-7-Kasadan Kesilen Alınan Hizmet Faturası Çıkarılmak İstendiğinde Alınan Maliyet Dağıtım Fişinde Kullanılmıştır Uyarısının Kaldırılması

Kasa işlemleri üzerinden eklenen Alınan Hizmet Faturası Maliyet Dağıtım Fişi'nde kullanılmamış olduğunda fiş çıkartılmak istendiğinde alınan "Maliyet Dağıtım Fişlerinde Kullanılmıştır" uyarısı giderilmiştir.

118-Mahsup Fişi İçerisinde Borç Alacak Üzerinde F9 Menü "Hesap Bakiyesi (Genel)" Seçeneğinde Satıra Açılış Fişinin Yansımasının ve Bakiyelerin Kapatılmasının Sağlanması

Mahsup fişi içerisinde borç alacak üzerinde F9 menü "Hesap Bakiyesi (Genel)" seçeneğinde satıra açılış fişi tutarının yansıması sağlanmıştır.

129-Ticari Sistem Parametrelerinde Cari Hesap Tahsil/Ödeme Kasa Kodu Verildiğinde Menüden Arama Yapılıp Tahsilat/Ödeme Yapıldığında Kasalar İçin Yetki Kodu Kontrolü Yapılmasının Sağlanması

Ticari Sistem parametrelerinde cari hesap tahsil/ödeme kasa kodu verildiğinde menüden arama yapılıp tahsilat/ödeme yapıldığında kasalar için yetki kodu kontrolünün yapılması sağlanmıştır.

1310-Cari Hesap Kartında Tanımlı Muhasebe Kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme ve Borç/Alacak Dekontu Fişlerine Öndeğer Gelmesinin Sağlanması

Cari Hesap kartında tanımlı muhasebe kodunun Nakit Tahsilat/Ödeme ve Borç/Alacak Dekontu Fişleri'ne öndeğer getirilmesi sağlanmıştır.

1411-Muhasebe Fişlerinde Fiş Çıkarıldığında Diğer Kullanıcıya Bilgi Gitmesi Amacıyla Onaylama Görevi Bulunurken Muhasebeleşen Fiş Değiştirildiğinde İş Akış Devreye Girmesinin Sağlanması

Muhasebe fişlerinde fiş çıkarıldığında diğer kullanıcıya bilgi gitmesi amacıyla onaylama görevi bulunurken, muhasebeleşen fiş değiştirildiğinde iş akışının devreye girmesi sağlanmıştır.

1512-Kasadan Girilen Verilen Hizmet Faturasında e-Fatura Logosu ve Fatura İçerisinde Sağ Klik e-Fatura Bilgilerinin Gelmesinin Sağlanması

Kasa İşlemlerinden eklenen "Verilen Hizmet Faturasında" e-Fatura carisi seçildiğinde "e-Fatura Simgesi"nin ve F9 menüde "e-Fatura Bilgileri" sekmesinin çıkması sağlanmıştır.

1613-İş Akışı ile Cari Hesap Fişlerinde Değiştir İşlemi İçin Görev Oluşturulduğunda Alınan Görevi Gerçekle Aşamasında İlişkili Kayıt Bulunamadı Uyarısının Düzeltilmesi

İş akışı ile cari hesap fişlerinde değiştir işlemi için bulunan görev gerçeklendiğinde çek/senet liste ekranı yerine cari hesap fişleri liste ekranının açılması sağlanmıştır.

1714-Çek Girişi Yapılıp Çek Tahsil Edildiğinde Çek Senetler İçerisinde Raporlama Döviz Kurunun Değişmesinin Engellenmesi

Çek giriş ve tahsil işlemleri farklı günlerdeki farklı kurlar üzerinden yazıldığında çek-senet üzerinden erişilen döviz bilgileri ekranındaki kur bilgisinin tüm hareketler için son kur bilgisi olarak gösterilmesi düzeltilmiştir.

1815-Aynı Sunucuda Farklı Bir Veri Tabanına Bağlı Olarak Çalışılan Firmada Aynı Anda Birden Çok Sabit Kıymet Satın Alma Faturası Satırlarında Seçilip Fatura Kaydedilmek İstendiğinde Programın Kilitlenmesinin Düzeltilmesi

Aynı sunucu üzerinde farklı firma veri tabanı kullanımlarında fatura içerisinde sabit kıymet satırı kaydedilmek istendiğinde yaşanan kilitlenme düzeltilmiştir.

1916-Satınalma/Satış Faturasında Fatura Tarihi Ekim Ayı ve Ödeme Planı Kullanıldığında Vade Gününün Eksi Hesaplanmasının Düzeltilmesi

Ödeme tahsilat planında kullanılan gün ve ay seçimine istinaden ödeme tarihi sonraki yıla sarktığı durumda gün alanının doğru değeri getirmesi sağlanmıştır.

2017-Kullanıcı Öndeğerlerinde Yetki Kodu Tanımlanmış Olduğunda Çek Senet Bordrolarının İade Edilmesi ile Oluşan Borç Dekontuna Yetki Kodunun Yansımasının Sağlanması

Kullanıcının öndeğerlerinde yetki kodu tanımlanmış olduğunda çek senet bordrolarının iade edilmesi ile oluşan borç dekontuna yetki kodu yansıması sağlanmıştır.

2118-Muhasebe Bağlantı Kodlarında "Satış İndirimleri Muhasebe Kodu" Tanımlaması Sadece " Toptan Satış Faturaları" İçin Filtrelendiğinde Diğer Fatura Türlerine de Tanımlanan Muhasebe Kodu Gelmesinin Düzeltilmesi

Muhasebe bağlantı kodlarında "Satış İndirimleri Muhasebe Kodu" tanımlarının fatura türlerine göre getirilmesi sağlanmıştır.

2219-Banka Hesap Durum Raporunda Kredi Kartı Bloke Tutarlarının Listelenmesinin Sağlanması

Banka Hesap Durum Raporu'nda kredi kartı bloke hesap detayına ait hareketlerin listelenmesi sağlanmıştır.

2320-Toplu Amortisman Hesaplandıktan Sonra Sağ Tuş Hesaplama Seçeneklerinde Amortisman Hesaplanmayacak Seçildiğinde Değer Artış Fonuna Değer Atmasının Engellenmesi

Sabit kıymetin ömrünün bittiği yıla toplu amortisman hesaplama ile hesaplama yapıldıktan sonra ilgili yıl üzerinde "amortisman hesaplanmayacak" seçildiğinde değer artış fonuna değer ataması yapması engellenerek "değer artış fonuna" değer atılmaması sağlanmıştır.

24-21-Ticari İşlem Grubunda Stopaj Hesapla ile 2. Alan İşaretlendiğinde Stopaj Hesaplanan Satınalma Faturasının Muhtasar Beyannamesine Yansımasının Sağlanması

Ticari işlem grubunda stopaj hesapla ile 2. alan işaretlendiğinde stopaj hesaplanan satınalma faturasının muhtasar beyannamesine yansıması sağlanmıştır.

22-Hızlı Üretim Fişi Sonucu Oluşan Üretimden Giriş Fişinde Stok Yeri Öndeğerinin Hızlı Üretim Fişinde Belirtilen Yer Olarak Gelmesinin Sağlanması

Hızlı üretim fişinde, üretim için stok yeri bilgileri girilip fiş kaydedildiğinde oluşan üretimden giriş fişinde stok yeri bilgilerinin öndeğer yerin değil, hızlı üretim fişinde girilen stok yerinin gelmesi sağlanmıştır.

25-Ticari İşlem Grubunda Stopaj Hesapla ile 2. Alan İşaretlendiğinde Stopaj Hesaplanan Satınalma Faturasının Muhtasar Beyannamesine Yansımasının Sağlanması

Ticari işlem grubunda stopaj hesapla ile 2. alan işaretlendiğinde stopaj hesaplanan satınalma faturasının muhtasar beyannamesine yansıması sağlanmıştır.

26-Hızlı Üretim Fişinde Yarı Mamuller Üretilecek Seçili Olarak Kaydedildiğinde F9 Menü İhtiyaç Listesinde Kullanılan Hammaddelerin Birden Fazla Listelenmesinin Engellenmesi

Yarı mamuller üretilecek olarak oluşturulan hızlı üretim fişi için F9 menü ile alınan İhtiyaç Listesi raporunda mükerrer kayıt listelenme durumu düzeltilmiştir.

27-23-Sipariş,İrsaliye ve Faturada Varyantlı Malzeme Girilip, Varyant Kodu Seçildikten Sonra Tekrar F10 ile Varyant Kodu Liste Ekranına Giriş Yapıldığında İmlecin Seçilen Varyant Kodunun Üzerine Konumlanmasının Sağlanması

Sipariş, irsaliye ve faturada varyantlı malzeme girilip, varyant kodu seçildikten sonra tekrar F10 ile varyant kodu liste ekranına giriş yapıldığında imlecin seçilen varyant kodunun üzerine konumlanması sağlanmıştır.

2824-e-Defter Uygulaması Kapsamında Çek Bordrosu Girişinin Muhasebeleştirilmesi Sonrası Oluşan Mahsup Fişlerindeki Belge Detayı Kısmındaki Belge Tipinin ‘Other’ ve Belge Açıklaması ‘Çek Bordrosu’ Olarak Oluşmasının Sağlanması

e-Defter uygulaması kapsamında çek/senet bordroları muhasebeleştirildiğinde oluşan muhasebe fişinde belge detayı penceresinde belge türünün "diğer" olarak gelmesi sağlanmıştır.

2925-Devir.exe Bağlantı Ayarlarından Farklı Bir Veritabanı Ayarlanarak Devir Yapıldığında SQL Kullanıcısı Şifresinin Database'ye Kaydedilmesinin Sağlanması

Devir programı ile firma kopyalama yapılırken bağlantı ayarlarında girilen şifre bilgisi, Database'ye şifrelenerek kaydedilmesi sağlanmıştır.

3026-Cari Hesap Kredi Kartı Fişi İptal Edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından Bakiye Düşmesinin Sağlanması

Cari Hesap Kredi Kartı Fişi iptal edildiğinde Kredi Kartı Bloke Hesabından bakiye düşülmesi sağlanmıştır.

31-Değer Düşüklüğü Yapılmış Sabit Kıymetin Satışı Yapıldıktan Sonra Yıllık Amortismana Eksi Değer Hesaplamasının Düzeltilmesi

Satışı yapılan ve amortisman hesaplama ile değer düşüklüğü yapılmış sabit kıymet için sonraki ay/yıl için hesaplama yapıldığında yıllık amortisman ve toplam birikmiş amortismanın eksi olarak hesaplanması düzeltilmiştir.

32-27-e-Fatura Mükellefi Olan Cari Hesaba Talep Karşılama ile Satınalma Siparişi Oluşturulduğunda Oluşan Fişin e-Fatura Olarak Oluşmasının Sağlanması

e-Fatura Mükellefi olan cari hesaba talep karşılama ile Satınalma Siparişi oluşturulduğunda oluşan fişin e-Fatura olarak oluşması sağlanmıştır.

3328-Alacak Dekontunda Satır Kopyalama Yapılan Fişlerde Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme Yapılmasının Sağlanması

Alacak Dekontu, Borç Dekontu, Virman Fişi, Kur Farkı Fişi, Kredi Kartı Fişi, Kredi Kartı İade Fişi, Firma Kredi Kartı Fişi, Firma Kredi Kartı İade Fişi satır kopyalama yapılarak oluşturulduğunda "Muhasebeleştirme İşleminde Satır Birleştirme" yapılması sağlanmıştır.

3429-Form Ba-Bs Düzenleme Bilgilerinde Beyanname Gönderen SM/SMMM/YMM Alanında İrtibat Telefon No Alanında İlk Karakterin Görünmesinin Sağlanması

Form Ba-Bs düzenleme bilgilerinde beyanname gönderen SM/SMMM/YMM alanında "İrtibat Telefon No" alanında ilk karakterin görünmesi sağlanmıştır.

3530-Gider Pusulası Kopyalanıp Alıcı Adı/Soyadı Kısmına Bilgiler Manuel Yazılıp Kaydedildiğinde Veritabanında Eski Carinin T.C. No’su Kalmasının Düzeltilmesi

Kasa işlemlerinden düzenlenen gider pusulası fişi kopyalanıp, listeden seçim yapılmadan adı ve soyadı bilgileri manuel olarak doldurulduğunda, fişin T.C. kimlik no alanının güncellenmesi sağlanmıştır.

3631-Kasa İşlemlerinden Eklenen Toptan Satış Faturasına e-Fatura Carisi Seçildiğinde Faturada e-Fatura Simgesi Çıkmasının Sağlanması

Kasa işlemlerinden eklenen "Toptan Satış Faturası, Toptan Satış İade Faturası, Perakende Satış Faturası, Perakende Satış İade Faturası ve Alınan Hizmet Faturasında" e-Fatura carisi seçildiğinde "e-Fatura Simgesi"nin ve F9 menüde "e-Fatura Bilgileri" sekmesinin çıkması sağlanmıştır.

3732-İşlem Dövizli Satınalma Faturası Üzerinde Fiyat Farkı Uygulandığında Fiyat Farkı Faturasında Kur Türünün Doğru Gelmesinin Sağlanması

Fatura üzerinden F9 menü ile fiyat farkı faturası oluşturulduğunda cari hesap kartında tanımlı işlem dövizi öndeğer kur bilgisine göre kur türünün gelmesi sağlanmıştır.

3833-Malzeme Dolaşım Fişinde Malzeme Hareket Miktarı Silindiğinde Ambar Fişinden İlgili Malzeme Satırının Silinmesinin Sağlanması

Malzeme dolaşım fişine değiştir ile girilerek satır silindiğinde ilgili malzeme fişinde güncelleme yapılması sağlanmıştır.

3934-İthalat Operasyon Fişi İçin Stok Tutarları Azaltılacak Olan Fiyat Farkı Faturası Girildiğinde Fatura Tipinin e-Arşiv Olmasının Sağlanması

İthalat operasyon fişi için stok tutarları azaltılacak seçilen fiyat farkı faturası girilmek istendiğinde fatura tipinin e-Arşiv oluşması sağlanmıştır.

4035-Cari Hesap Ekstresinde Dövize Endeksli Çeklerin İadesi Sonucunda Oluşan Borç Dekontunda İD Tutarının Döviz Cinsinden Görünmesinin Sağlanması

Cari Hesap Ekstresinde dövize endeksli çeklerin iadesi sonucunda oluşan borç dekontunda "İD Tutarının" döviz cinsinden gösterilmesi sağlanmıştır.

4136-Masraf Merkezi Kontrolü Yapılan Sarf Fişinde Satırda Seçilen Masraf Merkezi Muhasebe Kodlarının Alacak Satırlarında Gelmesinin Sağlanması

Malzeme fişlerinde satırda seçilen masraf merkezi kodunun muhasebe kodları penceresinde alacak satırına da yansıması sağlanmıştır.

4237-Muhasebe Hesabı Kontrolü Parametresinin Bankadan Portföye İade İşlemi İçin Çalışmasının Sağlanması

"Muhasebe Hesabı Kontrolü" parametresinin "Bankadan Portföye İade İşlemi" için çalışması sağlanmıştır.

4338-Fiktif Kur Farkı Raporu Cari Hesap Filtresi Verilmeden Alındığında Tasarımda Döviz Türü ve Tutarlarının Çoklanarak Gelmesinin Düzeltilmesi

Fiktif Kur Farkı Raporu'nda cari hesap kodu filtresi verilmediği durumda gerçekleşen satır çoklama durumu düzeltilmiştir.

4439-Cari Hesap Sevkiyat Adreslerinde İlçe Numarası Girişi Yapıldığında Daha Önce Girilmiş Olan İl Numarasının Değişmemesinin Sağlanması

Cari hesap sevkiyat adreslerinde ilçe numarası girişi yapıldığında daha önce girilmiş olan il numarasının değişmesi düzeltilmiştir.

4540-Genel İndirim Uygulanan Sipariş Önce İrsaliye Sonra Faturaya Aktarıldığında Genel İndirimin Dikkate Almasının Sağlanması

İrsaliye üzerinden faturalama işlemi yapıldığında irsaliye içerisindeki indirim tutarını dikkate almadan risk kontrolü yapılması düzeltilmiştir.

4641-Faturada "Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek: Evet" Seçilip Limit Aşıldığında Önceki Faturalara İncele/Değiştir ile Girildiğinde Tevkifat Uyarısı Vermesinin Sağlanması

Faturada "Tevkifat Limitleri Cari Hesap ve Gün Bazında Kontrol Edilecek" parametresi "Evet" seçilip limit aşıldığında önceki faturalara "İncele/Değiştir" ile giriş yapıldığında tevkifat hesaplama uyarısı verilmesi sağlanmıştır.

4742-Banka Kredisi Faiz Hesaplamasında Kredinin Başlangıç ve Bitiş Tarihinin Gün Hesaplamasına Dahil Edilmesinin Sağlanması

Kredi faiz hesaplamasında kredi başlangıç ve kapanış günlerinin de hesaplamaya dahil edilmesi sağlanmıştır.

48-Tiger Wings Web Uygulamasında, e-Devlet Tabında Giden e-Fatura İçin F9-İncele ile Açılan Pencerede Yazıcı Butonu Seçildiğinde Programdan Çıkış Yapmasının Engellenmesi

Wings web kullanımlarında e-Devlet modülü altındaki ekranlarda incele modunda açılan fişlerdeki yazıcı ikonları kaldırılmıştır. F9 yazdır işleminin sağlıklı çalışabilmesi sağlanmıştır.